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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-05-22 15:00

你好,是的,是這個意思

易雨 追問

2020-05-22 15:05

存貨年初有余額要加在期末里嗎?

鄒老師 解答

2020-05-22 15:06

你好,存貨的期末余額=期初存貨余額+本期增加存貨—本期減少存貨

易雨 追問

2020-05-22 15:40

期初就是年初?

鄒老師 解答

2020-05-22 15:44

你好,是的,這里的期初就是年初數(shù)的意思

易雨 追問

2020-05-22 15:54

實收資本年初和期末數(shù)哪種情況會變化

鄒老師 解答

2020-05-22 15:57

你好,比如有股東有增加出資的情況下,會發(fā)生變化

易雨 追問

2020-05-22 17:48

不對啊老師,如果其他應收款是2000,其他應付款3000,差額不就是剩一千了,還需要分別填其他應付,應收,

鄒老師 解答

2020-05-22 17:49

你好
如果你沒有抵消其他應付款與其他應收款,那分別在其他應收款填寫2000,其他應付款填寫3000
如果抵消了,那就是在其他應付款填寫1000

易雨 追問

2020-05-22 19:15

一直掛老板往來,到最后怎么處理?

鄒老師 解答

2020-05-22 19:17

你好,需要把這個往來償還了或者收回了,才可以把往來科目清零的

易雨 追問

2020-05-22 19:26

怎么償還收回呢?公司賬一直沒走

鄒老師 解答

2020-05-22 19:55

你好,公司賬一直沒走,根據(jù)你這個描述,那就只能就繼續(xù)在其他應收款或者其他應付款掛賬了

易雨 追問

2020-05-22 20:07

可是掛到最后又怎么處理呢?

鄒老師 解答

2020-05-22 20:32

你好,需要把這個往來償還了或者收回了,才可以把往來科目清零的
1,沒有償還就掛賬
2,如果不想掛賬,就需要償還了或者收回才是的

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相關問題討論
做其他應收款掛賬
2019-11-25 15:16:01
你好,可以計入其他應收款核算
2016-11-08 12:06:06
你好,學員,這個欠別人的不能直接調整別人欠你們的
2022-03-25 17:03:45
你好,不是同一個人,需要有交易全同,三方協(xié)議,不能直接沖銷的
2020-07-22 10:19:52
同學你好 個人供應商先借款,后期服務,也不是法律禁止的(擦邊球) 需要注意的是,不要與他的工作職責重合,否則單獨確認應付就不合理了
2020-07-19 09:40:00
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