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易雨
于2020-05-22 14:58 發(fā)布 ??927次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2020-05-22 15:00
你好,是的,是這個意思
易雨 追問
2020-05-22 15:05
存貨年初有余額要加在期末里嗎?
鄒老師 解答
2020-05-22 15:06
你好,存貨的期末余額=期初存貨余額+本期增加存貨—本期減少存貨
2020-05-22 15:40
期初就是年初?
2020-05-22 15:44
你好,是的,這里的期初就是年初數(shù)的意思
2020-05-22 15:54
實收資本年初和期末數(shù)哪種情況會變化
2020-05-22 15:57
你好,比如有股東有增加出資的情況下,會發(fā)生變化
2020-05-22 17:48
不對啊老師,如果其他應收款是2000,其他應付款3000,差額不就是剩一千了,還需要分別填其他應付,應收,
2020-05-22 17:49
你好如果你沒有抵消其他應付款與其他應收款,那分別在其他應收款填寫2000,其他應付款填寫3000如果抵消了,那就是在其他應付款填寫1000
2020-05-22 19:15
一直掛老板往來,到最后怎么處理?
2020-05-22 19:17
你好,需要把這個往來償還了或者收回了,才可以把往來科目清零的
2020-05-22 19:26
怎么償還收回呢?公司賬一直沒走
2020-05-22 19:55
你好,公司賬一直沒走,根據(jù)你這個描述,那就只能就繼續(xù)在其他應收款或者其他應付款掛賬了
2020-05-22 20:07
可是掛到最后又怎么處理呢?
2020-05-22 20:32
你好,需要把這個往來償還了或者收回了,才可以把往來科目清零的1,沒有償還就掛賬2,如果不想掛賬,就需要償還了或者收回才是的
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付款人是我們,收款人是別人,那我們做其他應付還是其他應收款?
答: 做其他應收款掛賬
替員工代付的社保,做到其他應收款嗎?還是其他應付?
答: 你好,可以計入其他應收款核算
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,其他應收款-借方金額1百多萬,其他應付貸方金額4百多萬,不是同一人,其他應付掛的是法人,可以沖銷嗎?
答: 你好,不是同一個人,需要有交易全同,三方協(xié)議,不能直接沖銷的
老師你的意思是,老板往來本月發(fā)生的,購貨和銷售貨,就直接填在資產(chǎn)負載表,其他應付和其他應收款里?
討論
老師,發(fā)給員工的伙食補助,還有2人離職了,發(fā)不了了,也不知道在給不給,我先掛帳,這個我進其他應付還是其他應收款。
老師,你好,向您請教個問題,我們公司19年做審計,初稿出來了,領導說讓A公司墊付的資金78萬(其他應收款里)沖減B員工的個人欠款400萬(其他應收款里),賬務上做調整,借:其他應付(A公司)78萬 貸:其他應收(B員工)78萬,這樣就可以了嗎?
老師,我的其他應收款余額在貸方了,咋弄呢?是不是分類到其他應付呢
其他應收款貸方,代表其他應付的借方嗎
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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易雨 追問
2020-05-22 15:05
鄒老師 解答
2020-05-22 15:06
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2020-05-22 15:40
鄒老師 解答
2020-05-22 15:44
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2020-05-22 15:57
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2020-05-22 17:48
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2020-05-22 17:49
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2020-05-22 19:15
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2020-05-22 19:55
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2020-05-22 20:07
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2020-05-22 20:32