国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

借 管理費用水費5668.77 稅金(進項稅)137.03 稅金(加計抵減)13.70 貸 銀行存款5819.5 您幫我看看這個加計抵減的分錄是這樣嗎,可是我實際銀行付款是5805.8,我有點不太懂這個
1/793
2019-10-18
老師,請問一下,提交預支招待費,后面拿發(fā)票回來,我的分錄應該怎么做呢?提前預支是借:管理費用-招待費2000,貸:銀行存款2000,發(fā)票回來應該怎樣做,謝謝
3/1219
2022-03-15
老師您好,請問公司租賃房屋交了一年物業(yè)費1200,借,管理費用1200,貸銀行存款1200,這還要不要分攤每個月?
2/900
2020-06-18
老師,員工聚餐開的發(fā)票我可以做借管理費用-福利費,貸庫存現(xiàn)金嗎?
1/976
2016-12-16
支付招標手續(xù)費20000 借:管理費用一招標手續(xù)費 貸:銀行存款 然后退了500回來 說是給多了 那分錄怎么做呢
3/823
2017-06-18
老師請問4月的費用,個人墊付的收到發(fā)票了,5月在報銷支付個人墊付的費用,這個可以嗎? 4月份計借 管理費用貸其他應付款 5月份計借其他應付款貸銀行存款是這樣做嗎?
8/806
2023-05-08
老師,養(yǎng)老保險可以不計提嗎?直接借:管理費用-保險費、貸:銀行存款
2/2048
2021-11-16
支付給擔保公司的銀行貸款擔保費90000元,分一年攤銷,我是這樣做賬的老師看下是正確還是錯誤的,借 擔保公司,貸 銀行存款,攤銷的時候,借 管理費用-擔保費,貸 擔保公司。
2/1664
2019-12-19
為啥買口罩這樣做憑證?不是直接借管理費用貸銀行存款
1/705
2020-07-04
員工借款企業(yè)記賬是借:其他應付款 貸:銀行存款;發(fā)生費用時 借:管理費用 貸:其他應付;還借款時 借:銀行存款 貸:其他應付,這樣對嗎?
3/464
2023-12-06
,請問老師,2月份支付了物業(yè)費沒有收到發(fā)票,但是直接進費用:借:管理費用,貸:銀行存款。3月份收到發(fā)票應該怎么做賬,謝謝老師(我做的是:借:管理費用 貸:管理費用紅字,這樣可以嗎)
1/701
2019-04-12
老師,收到一張銀行付款回單,支付的短信服務費11元,分錄,借:管理費用-短信服務費 11 貸:銀行存款,行嗎?
1/1000
2021-10-27
老師,我們員工報銷,為什么,還要這樣做憑證?直接借:管理費用,貸:銀行存款不行嗎?
4/642
2021-12-07
老師請問技術(shù)咨詢服務費已付,沒有票,會計分錄是借:管理費用-咨詢服務 貸:銀行存款
1/9
2025-02-12
老師,我有張第二年年檢國稅密鑰的發(fā)票330元(含稅),借:管理費用 330元 貸:庫存現(xiàn)金330元,用這個金額這樣做分錄對不?
3/1125
2016-12-23
老師:社保費用入賬 借管理費用 貸銀行存款 這樣對嗎?
2/1058
2016-07-10
老師,你好!我司購入了一部手機2388可以直接進入辦公費不呢?借,管理費用…辦公費,貸,銀行存款
1/815
2020-04-29
老師,去年有比分錄應該是要借 管理費用 4進項稅 1 貸銀行存款5的,我做成了 借管理費用5 貸銀行存款5,今年我怎么調(diào)賬啊
3/960
2019-06-08
付訴訟費時,借:管理費用36162.5 貸銀行存款 退回來880怎么寫分錄啊
1/1046
2021-04-13
支付員工房租 借管理費用 租賃費 貸銀行存款 現(xiàn)在不住了,房租退回公司, 借 銀行存款,貸管理費用嗎? 還是直接負數(shù)沖減
1/913
2019-12-03