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老師我想請問一下,增值稅退稅分錄能否為 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金呢?因為我每個月的銷項和進項都結(jié)轉(zhuǎn)到了已交稅金科目
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2022-04-11
老師,你好,我把去年的11月實際繳納的增值稅科目應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--已交稅金;錯入(借應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--銷項稅額。貸 銀行存款)需要怎么調(diào)整。
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2021-03-17
老師 是這樣的 本月已經(jīng)外地預(yù)繳了稅金 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款 月的 我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)這部分稅金
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2019-07-10
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅的借方貸方余額分別代表什么? 應(yīng)交稅費的借方貸方余額又分別代表什么? 為什么有人說應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅的借方余額表示留抵稅額,這個賬戶下不是還有已交稅金等這些東西嗎,為什么計算余額時就只考慮進項和銷項? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅和應(yīng)交稅費有什么區(qū)別呢?
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2020-03-12
本月繳納上月增值稅的賬務(wù)處理?“應(yīng)交稅費-未交增值稅”和“應(yīng)交稅費-已交稅金”兩個科目期末需要結(jié)平么?
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2018-01-15
老師,應(yīng)交稅費下面三級科目里的哪個科目是代表交的增值 稅的,我在系統(tǒng)里抵扣了一張專票,但沒有做到賬里,是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款嗎?
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2021-07-17
比如6月份銷項稅額13萬,貸記:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)13,6月份繳納稅款時: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(已交稅金)13 貸:銀行存款 13 現(xiàn)在有個疑問:開始計入了三級科目銷項稅額13,也就是三級科目銷項稅額明細賬余額是13,可是繳納增值稅是又平白無故計入了借:三級科目(已交稅金)13,這樣不就導(dǎo)致最終三級科目銷項稅額一直有貸方余額13,三級科目(已交稅金)余額也一直會有借方余額13嗎?不應(yīng)該都轉(zhuǎn)入一個科目,余額為0才對呀? 請專業(yè)老師詳細解答疑惑,答非所問的就不要回答了
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2022-06-11
借;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸;銀行存款預(yù)繳完怎么沖抵稅款?
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2017-12-14
22210103 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_已交稅金 這個后面還需要做分錄嗎? 借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_已交稅金 貸:銀行存款
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2020-10-21
老師問下 我單位年初 應(yīng)交增值稅 進項有借方余額20000元, 銷項貸方余額11000 ,已交增值稅科目 借方余額10000 現(xiàn)在需要 1月 需要把進項借方,銷項貸方 已交增值稅借方 全部轉(zhuǎn)到 未交增值稅科目么 請問分錄怎么做
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2016-02-29
老師,租賃服務(wù)的增值稅該怎么進行賬務(wù)處理?是計入應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—已交稅金么?
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2020-03-25
老師,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅已交稅金 貸銀行存款。這前一步是怎么做的?
1/1587
2020-03-15
老師,我們企業(yè)12月繳納了增值稅8000元,但是11月我沒有計提,12月實際繳納了我怎么入賬啊,是這樣么: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 就是我應(yīng)交增值稅這個會計科目要加一個 已交稅金的二級科目么?
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2020-12-16
增值稅專用發(fā)票還需要認証嗎
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2019-04-23
老師,個體工商戶需要申報稅嗎
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2020-12-30
老師 請問稅控費用怎么做分錄?
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2019-05-21
問下稅控盤百旺和航天哪個好
1/1411
2018-11-30
老師,銷售苗木免稅需要備案嗎
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2020-03-19
稅務(wù)會杳公司股東親屬帳戶嗎
1/797
2021-08-25
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、目前預(yù)售階段、預(yù)交的稅費、12月底需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如預(yù)交的增值稅、平時是掛在應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅科目、年底如何結(jié)轉(zhuǎn)?
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2019-12-19