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應交稅費應交增值稅減免稅費遞減時會計分錄怎么做
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2019-06-12
老師,你好,我們小規(guī)模公司初次買稅控盤開的專票,說的全額抵扣,如何做分錄呢?是不是,借管理 貸銀行 借應交稅費_應交增值稅減免稅款 貸管理
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2020-07-28
國稅代開了這個月10000,增值稅已交,需要交地稅嗎?就是代開的交了國稅,地稅免不免?
1/697
2017-10-07
老師:小規(guī)模企業(yè),收入前期已做了應交稅金應交增值稅科目;由于季度沒有達到45萬,所以免交增值稅,那之前的應交增值稅科目余額要不要處理?如果需要處理,科目應該怎么做呢?
1/691
2022-01-07
確認收入時,借:銀行存款貸 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 請問確認免稅時,會計分錄是怎樣的?借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,還是借:應交稅費-應交增值稅-減免稅額
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2019-07-10
增值稅附表里面。增值稅減免稅申報說明表,這個是什么意思??刹豢梢?,我以前多交稅了,現(xiàn)在這個表填起是不是就可以少交稅
1/579
2017-01-13
老師,還有一筆是這個季度開票很少才兩萬多,然后稅是799.69,這部分是不用交稅得,我做結轉免交增值稅分錄借應交稅費-應交增值稅-減免稅款 貸營業(yè)外收入,但是報表也不平?
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2019-10-24
講解一下遞延收益,應交增值稅-減免稅款,營業(yè)外收入-增值稅減免收入科目,以及這個分錄
1/3761
2017-08-28
小規(guī)模納稅人免征增值稅,開票時票面上的稅率為免稅。入賬時還要寫 “應交稅費-應交增值稅(銷項稅)”這個科目嗎?
2/547
2023-01-04
老師您好,減免增值稅可以這樣轉嗎?借:未交增值稅 貸:營業(yè)外收入
2/236
2023-08-31
金稅盤續(xù)費,借:管理貸:現(xiàn)金!月底借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款)。 月底 第二種是借:應交稅費-應交增值稅(減免稅收款)貸:營業(yè)外收入,哪種對,
1/613
2017-09-26
老師,剛借到一盤新賬,發(fā)票 之前個會計做增值稅減免稅額時:以前個會計是借:應交稅費-應交增值稅-減免稅額 貸:營業(yè)外收入-補貼收入 ,但系做收入時沒有確認 應交稅費-應交增值稅,所以 應交稅費-應交增值稅-減免稅額這個科目借方一直掛有數(shù)據(jù),這怎么調(diào)賬嗄 ???
4/408
2019-05-31
老師月末應交稅費-應交增值稅(免稅的)要怎么處理
2/198
2019-06-17
老師好,請問哈之前的會計未交增值稅18年貸方余額為500,后來說這是未達起征點的不用交,我要如何調(diào)回來,分錄怎么做?謝謝!
1/333
2019-04-18
小規(guī)模納稅人季度自開加稅務發(fā)票合計未超過九萬,免增值稅及附加稅,但是稅務發(fā)票時增值稅已交,請問已交增值稅的附加稅需要計提再交嗎,還是也免了
1/1358
2017-08-17
新政策是30萬/季免交增值稅指的是開具是增值稅普通發(fā)票嗎?
1/1222
2019-03-11
上期的免抵稅額對增值稅沒有影響嗎?如果應交的增值稅是11154 而免抵稅額是1600 這兩個數(shù)互相沒有影響嗎?這個免抵稅不能沖減增值稅對嗎?
1/926
2017-08-07
12月做賬,貸 應交稅金-應交增值稅-未交增值稅4500 稅控抵扣 做賬 借 應交稅金-應交增值稅 -減免稅額480元,貸 管理費用480 繳納后增值稅 4020元,做賬 借 應交稅金-應交增值稅-未交增值稅4020元,,貸 銀行4020元,但是應交稅金-應交增值稅-未交增值稅貸方 還有480元,怎么平賬
1/799
2018-01-31
發(fā)票在4月作廢,但是做了賬記入收入及應交稅費并且交稅,5月重新開了發(fā)票,應該怎么做賬?
1/600
2018-05-28
開增值稅發(fā)票10萬,并收取項目經(jīng)理的稅金,這種會計分錄怎么處理
3/724
2018-09-01