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下列各項中,屬于固定資產核算范圍的是 A,生產經宮用的設備 B,職工食堂 C,建造承包商為保證施工和管理的正常進行而構建的各種臨時設施 D代管物資 E企業(yè)購置計算機硬件所附帶的 未單獨計價的軟件
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2017-01-04
為什么說民事法律行為不適用代理
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2020-06-23
如果我公司21年應付職工薪酬有發(fā)生額,但是人員工資、社保未計入管理費用,而是都計在在建工程,那也是這樣填寫嗎,稅收金額是否填0?
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2022-05-30
付款申請單上的工程款應借方是做管理費用還是在建工程
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2021-08-04
老師,代理權授予行為為什么是單方法律行為,難道甲授權乙,不要經過乙同意嗎
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2020-04-16
個體工商戶到銀行開對公賬戶需要要管理費嗎?對公賬戶結算有哪些費用?
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2018-04-27
建筑工程施工企業(yè)投標前期費用分項目核算怎么做賬?未中標前計入管理費用嗎?那當月項目沒出結果這個管理費用月末需要結轉嗎?還是等中標或者落標后處理?
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2024-01-05
建筑行業(yè),給幾個 個人的包工頭打款,是從公司基本賬戶上直接打給每個人呢,還是先統(tǒng)一打到我自己的卡上,然后再從我卡上轉給他們?我是法人
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2018-11-22
法人的兩張卡都在公司名下用了,有幾筆錢直接用公司的私人卡買了東西之后在還回,一張是建行一張是工商,先是錢從建行用出購買自己的東西了,然后在把這筆錢和建行的余額一起轉給了工商這個怎么做賬
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2021-12-22
在建工程的賬務處理 : 計提時 借:在建工程 貸:應付賬款 付款時 借:應付賬款 貸:銀行存款 結轉時 借:固定資產 貸:在建工程 折舊時 借:管理費用 貸:累計折舊 是這樣做分錄嗎? 當月結轉固定資產時,可當月折舊還是次月折舊?謝謝回答。
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2017-08-16
老師,新公司做的是內賬,之前的會計直接做 借:管理費用-工資,貸:銀行存款 這樣發(fā)工資的,所以我按照她的套路走的,有幾個員工是從集團過來的集團提他們叫了社保然后呢又讓我們新公司負擔,所以我現(xiàn)在不知道怎么做賬,不知道社保醫(yī)保要寄到什么科目,之前的會計做的帳就很不正規(guī),可是能9月份的工資我按照她的套路走的已經入賬了 我該怎么辦
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2016-10-28
老師,新公司做的是內賬,之前的會計直接做 借:管理費用-工資,貸:銀行存款 這樣發(fā)工資的,所以我按照她的套路走的,有幾個員工是從集團過來的集團提他們叫了社保然后呢又讓我們新公司負擔,所以我現(xiàn)在不知道怎么做賬,不知道社保醫(yī)保要寄到什么科目,之前的會計做的帳就很不正規(guī),可是能9月份的工資我按照她的套路走的已經入賬了 我該怎么辦
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2016-10-28
單位跟員工協(xié)商一致離職,賠償員工2個月工資的這個應該怎么做賬,還需要計提嗎?還是直接借:管理費用 貸:銀行存款
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2017-09-26
籌建期發(fā)生的費用,銀行轉賬手續(xù)費及銀行結息收入、計提員工工資、計提社保費 都是計入管理費用——開辦費嗎???
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2020-07-07
9、在采用自營方式建造房屋建筑物時,下列項目中應計入固定資產取得成本的有(?。?。 A. 工程項目耗用的工程物資 B. 工程領用本企業(yè)商品涉及的消費稅 C. 生產車間為工程提供的水、電等費用 D. 企業(yè)行政管理部門為組織和管理生產經營活動而發(fā)生的費用 為啥不是ABCD
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2019-10-09
建筑企業(yè)針對掛靠項目收取的掛靠管理費如何處理比較合理合法點?不開票
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2020-10-10
老師 我想問下 我去年有一筆付款,應該是付給供應商的錢,然后我入錯了,入在了管理費用里了 ;而且應該是銀行存款,我入成了現(xiàn)金了,要怎么調整? 也就是 應該是 借:應付賬款 貸:銀行存款 但是我入成了 借:管理費用 貸:現(xiàn)金 要怎么調整
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2018-12-15
商貿公司印花稅要不要計提,還是直接在下月交的時候做:借:管理費用 貸:銀行存款,還是怎么處理?
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2020-10-11
上月已抵扣進項票。供應商說票有誤,要求沖紅。那么原來已經入賬了。借 管理費用 借進項稅 貸 銀行存款。。那被供應商沖紅后,我們作為購買方怎做賬?發(fā)票系統(tǒng)還要處理嗎?
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2020-07-01
UK因為監(jiān)事和和法人的身份信息填錯了 被UK管理員鎖了怎么辦
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2022-01-05