例如:某企業(yè)本季度,1月開普票25萬(wàn)沒有扣稅金,(增值稅約7000元附加稅約600元)3月份開專票80萬(wàn),銀行代扣增值稅3萬(wàn)元稅款(含1月7000的稅金)附加稅1200元(含1月600元稅金)請(qǐng)老師幫忙做一張真實(shí)的憑證,謝謝
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2019-04-11
甲公司為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)和銷售高檔化妝
2019年10月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下
(1)
出
售高檔面膜,
取得不含增值稅價(jià)款300萬(wàn)元,另收
取品牌使用費(fèi)11.3。
(2) 受托加工高檔粉餅,收取不含增值稅加工費(fèi)5萬(wàn)元,
委托方提供的原材料成本80萬(wàn)元,甲公司無(wú)同類產(chǎn)品銷售
價(jià)格。
(3)銷售高檔口紅兩批,第一批不含增值稅單價(jià)為0.2萬(wàn)
元/箱,共100箱:第二批不含增值稅單價(jià)為0.16萬(wàn)元/箱,
英200箱。
知:高檔化妝品增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅稅率為15%。
求應(yīng)交增值稅稅額與消費(fèi)稅稅額
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2022-10-11
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,該企業(yè)生產(chǎn)主要耗用一種 A 材料,該材料按計(jì)劃成本進(jìn)行日常核算, A 材料計(jì)劃單位成本為每千克10元。2022年3月初,"原材料"科目期初余額借方10000元,"材料成本差異"科目期初余額借方5000元,該企業(yè)3月份發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)7日,從乙公司購(gòu)入 A 材料4050千克,增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價(jià)格為36000元,增值稅稅額為4680元,全部款項(xiàng)以銀行存款付訖,材料尚未到達(dá)。(2)10日,從乙公司購(gòu)入的
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2023-03-16
老師,如果我2020年12份上了社保。本年1月交了2020年12月的社保,并交了上年12月份和本年1月共計(jì)二月的公積金。
報(bào)稅員在本年1月份報(bào)個(gè)稅時(shí),沒有填社保和公積金,而且將個(gè)人工資10000按8000報(bào)了
請(qǐng)問(wèn)我本月申報(bào)個(gè)稅時(shí),是不是本月收入填10000,
?社保,公積金按實(shí)際扣的一個(gè)月的數(shù)填寫就好?
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2021-02-01
7月份買的稅控盤820元7月已入賬,之前的會(huì)計(jì) 報(bào)稅的時(shí)候沒減免,這個(gè)月怎么處理呢
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2016-12-23
老師,請(qǐng)問(wèn)湖北個(gè)體戶以前超過(guò)30萬(wàn)交增值稅,附稅,個(gè)稅,現(xiàn)在如果超過(guò)30萬(wàn)該如何交稅
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2020-07-05
我們酒店免稅期人家開來(lái)的專票可以抵稅嗎?如果不能抵的話,是不是稅額直接做費(fèi)用?
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2020-05-30
請(qǐng)問(wèn)一下 我今天收到A單位2022.5.5日電票25.6 W。開稅票A單位10.6W 多余的錢銀行存款退還。 這種情況怎么處理。 是不是 借應(yīng)收票據(jù)25.6W 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10W、應(yīng)交稅金0.6W 銀行存款15W。 這樣對(duì)嗎
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2021-11-12
個(gè)體工商戶,以前沒有申報(bào)過(guò)個(gè)稅,不知道在系統(tǒng)上應(yīng)該填寫哪幾項(xiàng),都應(yīng)該怎么計(jì)算?
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2019-03-26
老師,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,小規(guī)模納稅人季度開票26萬(wàn),免交增值稅,問(wèn)一下個(gè)稅需要交納嗎
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2020-08-25
老師,請(qǐng)問(wèn)我企業(yè)是一般納稅人,快到年底了,有預(yù)付賬款,數(shù)額挺大,這我應(yīng)該怎么處理?
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2018-12-03
發(fā)票勾選認(rèn)證后有留底,這樣就交不了稅了,那么進(jìn)項(xiàng)票來(lái)了可以放多長(zhǎng)時(shí)間不認(rèn)證呢?
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2020-03-25
小規(guī)模納稅人的手工賬,前兩年度的賬務(wù)處理有問(wèn)題,怎么調(diào)賬???之前的賬可以重做嗎?
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2019-05-23
你好請(qǐng)問(wèn)在確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債時(shí)添加了其他綜合收益的100萬(wàn),在算所得稅費(fèi)用時(shí)又減少哪100相應(yīng)的稅額這里不矛盾嗎表示什么意思呢?
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2021-05-22
銷售階段的業(yè)務(wù)核算。
(1)公司銷售A產(chǎn)品50臺(tái),每臺(tái)單價(jià) 4000 元,適用增值稅稅率為 13%。
(2)公司采用賒銷方式售出A產(chǎn)品10臺(tái),每合單價(jià) 4000 元,適用增值稅稅率為 13%。
(3)公司與X公司簽訂份銷售A產(chǎn)“品10臺(tái)的合同,收取定金20000 元,仔人銀行。
(4)公司交付 10 臺(tái)A產(chǎn)品給公司,單價(jià)為 4000 元,適用增值稅稅率為 13%,余款收到存人銀行。
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2022-06-16
位于某市區(qū)的一家百貨商場(chǎng)為增值
稅-
一般納稅人。2019 年8 月份零售金銀首飾取
得含稅銷售額 10.53 萬(wàn)元,其中包括以舊換新首
飾的含稅銷售額 5.85 萬(wàn)元。在以舊換新業(yè)務(wù)
中,1日首飾作價(jià)的含稅金額為 3.51 萬(wàn)元,百貨
商場(chǎng)實(shí)際收取的含稅金額為 2.34萬(wàn)元。
’要求:計(jì)算百貨商場(chǎng)應(yīng)確認(rèn)的銷項(xiàng)稅額。
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2022-03-29
現(xiàn)在增值稅月銷售額10萬(wàn)元免征增值稅,同時(shí)文化事業(yè)管理費(fèi)起征點(diǎn)是不是同樣免征。
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2019-06-20
老師,請(qǐng)問(wèn)我企業(yè)是一般納稅人,對(duì)方給我方開的專票不小心作廢了,我企業(yè)還能認(rèn)證么?
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2019-04-28
你好老師:我想問(wèn)一下,正常情況下入庫(kù)單的金額是不含稅嗎,出庫(kù)單的金額是含稅價(jià)嗎
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2016-07-11
老師你好!公司是小規(guī)模納稅人,但對(duì)方要來(lái)開專票,我去稅務(wù)局開專票也是3%的稅率?。?/span>
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2019-04-22
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