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個人勞務收入40000,單位已經(jīng)代扣代繳個稅,開具發(fā)票需要還繳納什么稅?稅率多少?參考哪個稅法條款?
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2019-05-10
稅控盤減免這個月沒全抵扣掉,當月好用做一筆交稅會計分錄嗎?好用做記提稅金嗎?
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2019-03-29
事業(yè)行政單位收到一張50000虛開增值稅普通發(fā)票,並不知情是虛開,稅務讓寫說明,之後會怎麼處理
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2019-07-30
請問老師,我們公司這個月進項稅大于銷項,那月末要結轉(zhuǎn)應交稅費嗎?我查資料上是說,不管進項銷項如何,每月末都有結轉(zhuǎn)進項和銷項,然后再轉(zhuǎn)入未交增值稅3。那實際工作中一定要這樣做賬嗎?我看之前的會計就沒有結轉(zhuǎn)。他銷售時計入應交稅費--銷項稅;進貨時計入應交稅費--進項稅;下月繳稅時計入應交稅費--已交稅金。這樣下來應交稅費期末余額就好多,都不平,這樣做賬行嗎?而且他連應交稅費二級科目都沒有,直接就三級。原本應該是應交稅費--應交增值稅(進項稅),他的科目這樣寫符合國家規(guī)定嗎?稅務局會不會有影響。
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2018-10-30
老師,應交稅費-應交增值稅、應交稅費-已交增值稅、應交稅費-未交增值稅,這三個科目,在月末的時候是如果做分錄轉(zhuǎn)化的呢?
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2015-10-15
應交稅費—應交增值稅—未交增值稅什么情況下結轉(zhuǎn)到已交增值稅下?
1/2111
2020-03-23
請問老師,我在實際做賬的練習中,從來就沒有用到過“應交稅費-應交增值稅(已交稅金)”這個科目。用到的分錄為:借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款。我覺得完全可以不用“應交稅費-應交增值稅(已交稅金)”這個科目。請老師幫幫審審我這種認識是否正確。
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2019-07-04
借:應交稅費-未交增值稅,貸:銀行存款,和借應交稅金-已交稅金,貸:銀行存款有什么區(qū)別呢,不都是次月繳納增值稅嗎
1/3019
2020-07-16
老師,請問,月末進項大于銷項怎么做賬啊。 次月交增值稅的分錄是借 應交稅費-已交稅金 貸 銀行存款嗎
1/449
2021-07-10
之前的會計做賬的時候,例如6月份交5月份的增值稅,做的是借應交稅費-已交稅費 貸銀行存款,對不對呀
1/733
2018-08-19
老師,銷項大于進項時,當月不做憑證, 次月繳款時做: 借:應交稅費-已交稅金 貸 銀行存款 ?
1/673
2019-11-06
老師預繳的這部分記到已交稅金了,這部分需要計提嗎還有相對應的附加稅和企業(yè)所得稅都需不需要計提呢
1/702
2020-07-09
老師,收到客戶轉(zhuǎn)來的稅金的時候 做分錄這樣寫對不對 借銀行存款 貸應交稅費~已交稅金
1/964
2020-04-08
老師,這月交上月的增值稅,做賬的時候是用未交增值稅還是已交增值稅???我看有用已交的,可是如果用已交的,上月做賬的時候有個未交增值稅,這個科目沒法抵消了?。?/span>
1/1081
2016-01-30
我企業(yè)是一般納稅人,假如我今年從1月到12月不含稅收入為400萬,我企業(yè)是商業(yè),企業(yè)所得稅稅負是百分之一,我企業(yè)最少要交納所得稅是多少?企業(yè)增值稅稅負是百分之一,我企業(yè)最少要交多少增值稅?
1/1131
2018-07-05
本月交上月增值稅,會計分錄借方是應交稅費的未交增值稅,之前公司是應交增值稅的已交稅金,到底是哪個
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2017-01-15
2019年8月繳納印花稅的時候,誤把應交稅費-應交印花稅20.4,記成了應交稅費-應交增值稅-已交稅金20.4,2020年5月發(fā)現(xiàn),該怎么辦,怎么做賬
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2020-06-06
老師:我想問下,小規(guī)模內(nèi)賬我五月已經(jīng)做了收入當時沒交稅,現(xiàn)在七月交稅了,借:應交稅費-應交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款,應交稅費怎樣能平呢
2/479
2016-08-10
老師,已經(jīng)繳納上年年末的增值稅后分錄是 借:應交稅費-應交增值稅(已交稅金), 貸:銀行存款, 是這樣嗎?
1/474
2015-12-01
老師,我想請問一下,貨物出口后,根據(jù)退稅稅率,計算應收出口退稅額: 借:應收出口退稅款(增值稅) 貸:應交稅金-應交增值稅(出口退稅)這個已交稅金-應交增值稅(出口退稅)怎么沖減呢,與哪個科目去平
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2020-02-29