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你好 ,稅盤(pán)每月清卡怎么操作
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2020-06-15
關(guān)于增值稅,月底做賬是不是需要先計(jì)提分錄:借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。但是好像有個(gè)老財(cái)務(wù)跟我說(shuō)他們都不是這么做賬,他們做賬是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅已交稅費(fèi)貸銀行存款。按道理來(lái)說(shuō)都可以吧!
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2019-07-11
請(qǐng)問(wèn)老師,公司2018年1月申報(bào)2017年12月的所屬期增值稅第23行減征額多填了330元,這個(gè)月到國(guó)稅更正申報(bào)了,補(bǔ)交了330元增值稅和滯納金114元,怎么做賬務(wù)處理?補(bǔ)交增值稅可以做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金330貸銀行存款330嗎?
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2020-06-22
稅控盤(pán)減免這個(gè)月沒(méi)全抵扣掉,當(dāng)月好用做一筆交稅會(huì)計(jì)分錄嗎?好用做記提稅金嗎?
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2019-03-29
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng),那月末要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)嗎?我查資料上是說(shuō),不管進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)如何,每月末都有結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng),然后再轉(zhuǎn)入未交增值稅3。那實(shí)際工作中一定要這樣做賬嗎?我看之前的會(huì)計(jì)就沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)。他銷售時(shí)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)--銷項(xiàng)稅;進(jìn)貨時(shí)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)稅;下月繳稅時(shí)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)--已交稅金。這樣下來(lái)應(yīng)交稅費(fèi)期末余額就好多,都不平,這樣做賬行嗎?而且他連應(yīng)交稅費(fèi)二級(jí)科目都沒(méi)有,直接就三級(jí)。原本應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅),他的科目這樣寫(xiě)符合國(guó)家規(guī)定嗎?稅務(wù)局會(huì)不會(huì)有影響。
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2018-10-30
老師,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅、應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅、應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,這三個(gè)科目,在月末的時(shí)候是如果做分錄轉(zhuǎn)化的呢?
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2015-10-15
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—未交增值稅什么情況下結(jié)轉(zhuǎn)到已交增值稅下?
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2020-03-23
請(qǐng)問(wèn)老師,我在實(shí)際做賬的練習(xí)中,從來(lái)就沒(méi)有用到過(guò)“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)”這個(gè)科目。用到的分錄為:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款。我覺(jué)得完全可以不用“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)”這個(gè)科目。請(qǐng)老師幫幫審審我這種認(rèn)識(shí)是否正確。
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2019-07-04
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:銀行存款,和借應(yīng)交稅金-已交稅金,貸:銀行存款有什么區(qū)別呢,不都是次月繳納增值稅嗎
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2020-07-16
老師,請(qǐng)問(wèn),月末進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)怎么做賬啊。 次月交增值稅的分錄是借 應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金 貸 銀行存款嗎
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2021-07-10
之前的會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候,例如6月份交5月份的增值稅,做的是借應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅費(fèi) 貸銀行存款,對(duì)不對(duì)呀
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2018-08-19
老師,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí),當(dāng)月不做憑證, 次月繳款時(shí)做: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金 貸 銀行存款 ?
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2019-11-06
老師預(yù)繳的這部分記到已交稅金了,這部分需要計(jì)提嗎還有相對(duì)應(yīng)的附加稅和企業(yè)所得稅都需不需要計(jì)提呢
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2020-07-09
老師,收到客戶轉(zhuǎn)來(lái)的稅金的時(shí)候 做分錄這樣寫(xiě)對(duì)不對(duì) 借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)~已交稅金
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2020-04-08
老師,這月交上月的增值稅,做賬的時(shí)候是用未交增值稅還是已交增值稅???我看有用已交的,可是如果用已交的,上月做賬的時(shí)候有個(gè)未交增值稅,這個(gè)科目沒(méi)法抵消了啊?
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2016-01-30
事業(yè)行政單位收到一張50000虛開(kāi)增值稅普通發(fā)票,並不知情是虛開(kāi),稅務(wù)讓寫(xiě)說(shuō)明,之後會(huì)怎麼處理
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2019-07-30
水利水電工程公司在甲地,在乙地交地稅和公司甲地交地稅末一樣,到底以當(dāng)?shù)剡€是外地做工程稅務(wù)為準(zhǔn)。
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2017-01-12
保險(xiǎn)代理公司返給代理人的傭金,代理人交個(gè)稅跟營(yíng)業(yè)稅嗎?多少以內(nèi)不交稅呢?簽勞動(dòng)合同還是什么合同呢?
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2018-08-01
本月交上月增值稅,會(huì)計(jì)分錄借方是應(yīng)交稅費(fèi)的未交增值稅,之前公司是應(yīng)交增值稅的已交稅金,到底是哪個(gè)
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2017-01-15
2019年8月繳納印花稅的時(shí)候,誤把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅20.4,記成了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金20.4,2020年5月發(fā)現(xiàn),該怎么辦,怎么做賬
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2020-06-06