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辦公室購買辦公用品收到的增值稅專用發(fā)票上注 明:價(jià)款8100元,稅額1053元,價(jià)合計(jì)9153元開出轉(zhuǎn)賬支票支付。 編制“辦公用品領(lǐng)用分配表”,生產(chǎn)車間、專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)、政管理部門各負(fù)擔(dān)1/3。
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2023-11-26
你好,我公司是電力安裝公司,本市經(jīng)開區(qū)設(shè)立電力產(chǎn)業(yè)園,凡入駐該園區(qū)的企業(yè)第一年都有增值稅、企業(yè)所得稅返還,返還比率為百份之二十,請問:要怎么做帳,謝謝
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2019-11-25
差額征收增值稅適用于物業(yè)公司的哪些收入,有沒有關(guān)于這方面知識的課程或者知識,我剛做物業(yè)公司財(cái)務(wù),不太了解政策
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2016-10-19
小規(guī)模 2020年1月收到2020年一年的租金,可以把一年的租金平攤到每月,分?jǐn)偤蟮脑伦饨鸩怀?0萬免征增值稅,有這優(yōu)惠嗎
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2020-05-01
個(gè)人賣鞋給公司開票給公司按3%征收率繳納增值稅,那個(gè)稅個(gè)人還要繳納?如果要繳納公式是什么?
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2019-08-22
老師我想問一下我現(xiàn)在是小規(guī)模,收入沒超過30萬,免征增值稅的,是當(dāng)月減免還是季度結(jié)束的次月減免
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2019-12-10
老師好,我公司是種苗木的免征增值稅,最近因?yàn)閲乙鞯?,賠給了我們一部分搬遷費(fèi),在搬遷過程中,也處理銷售了一些苗木,請問這個(gè)收入怎么做分錄,還有購買了一些搬遷用的機(jī)械,還有一部分款沒用完的又怎么做分錄?請指教
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2019-05-07
甲公司3月1日銷售A商品一批,開出增值稅專用 發(fā)票注明價(jià)款5000元,增值稅800元。對方開出為期3個(gè) 月的商業(yè)匯票一張,抵付貨款。 (1)收到票據(jù)時(shí): (2)票據(jù)到期對方付款時(shí): (3)票據(jù)到期對方無力付款時(shí):
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2020-03-15
現(xiàn)在有種說法,也不知道是經(jīng)營所得個(gè)人所得稅,還是什么稅,反正指的不是增值稅,八萬以下免征,有這種說法嗎
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2019-03-14
根據(jù)增值稅法律制度的規(guī)定,下列關(guān)于營改增行業(yè)銷售額的表述中,不正確的是
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2023-11-08
假設(shè)只有在標(biāo)準(zhǔn)完全成本核算法計(jì)算的收益超過預(yù)算收益時(shí),才會給管理人員支付獎金。如果11月份的營業(yè)收益稍低于預(yù)算收益,則管理人員在12月份會做什么事情來增加他獲得獎金的機(jī)會?
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2019-06-25
我想請問一下不管是核定定率征收還是核定定額征收,只要是核定征收,個(gè)體戶就不能扣除60000的費(fèi)用和專項(xiàng)附加扣除嗎 我想請問一下不管是核定定率征收還是核定定額征收,只要是核定征收,個(gè)體戶就不能扣除60000的費(fèi)用和專項(xiàng)附加扣除嗎
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2022-03-21
老師你好,7月賬戶上轉(zhuǎn)了認(rèn)證費(fèi)17870 分錄已做,借:管理費(fèi)用17870 貸:銀行存款17870 8.6收到發(fā)票是增值稅專用發(fā)票17870,8月我怎么做。是不是沖一筆 借:管理費(fèi)用-17870 貸:銀行存款-17870 在做一筆借:管理費(fèi)用16858.49 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)1011.51 貸:銀行存款 17870
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2019-08-06
老師如果是個(gè)體戶,開了對公賬戶,用對公賬戶采購商品,但是沒有發(fā)票,只有收據(jù)入賬,合法么?核定征收
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2022-03-22
公司要注銷,但是有一筆欠法人的借款,無力償還,怎么做賬務(wù)處理吶
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2018-07-23
賬戶維護(hù)費(fèi)借方:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸方:應(yīng)該是管理費(fèi)用還是營業(yè)外收入 以前做的是營業(yè)外收入
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2017-09-25
盈利性高中的學(xué)費(fèi),住宿費(fèi),生活費(fèi)免征增值稅嗎?為啥稅務(wù)局認(rèn)定了3%的稅率。需要在稅務(wù)局申請免稅嗎?如何申請?
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2023-05-23
51. 2019年12月30日,甲公司銷售給丁公司的商品被退回,退回商品部分的價(jià)款為20萬元,增值稅稅額2.6萬元,成本12萬元,該批商品是2019年11月賒銷給丁公司的,售價(jià)200萬元,增值稅稅額26萬元,已確認(rèn)收入,款項(xiàng)尚未收到,甲公司向丁公司開具增值稅紅字專用發(fā)票,并收到丁公司商業(yè)承兌匯票,期限為5個(gè)月,用于抵償其他款項(xiàng)。下列說法中正確的有(  ) A.庫存商品增加12萬元 B.應(yīng)收票據(jù)增加203.4萬元 C.沖減銷售商品收入20萬元 D.應(yīng)收賬款減少22.6萬元
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2020-04-02
我開增值稅發(fā)票的時(shí)候把操作員選成了管理員,開出來的發(fā)票還能用嗎?
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2018-01-09
勞務(wù)公司的合同價(jià)是含工人工資和管理費(fèi)嗎?預(yù)繳增值稅是合同價(jià)??百分之3嗎
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2020-04-06