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老師,我們是勞務(wù)派遣公司,現(xiàn)在12月預(yù)收了2021年全年的代發(fā)工資及管理費(fèi),并開了發(fā)票,增值稅本月要確認(rèn)稅費(fèi),企業(yè)所得稅該怎么處理?
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2020-12-18
我在自然人稅收管理系統(tǒng)里面進(jìn)行個(gè)人所得稅零申報(bào) 里面顯示當(dāng)月不存在沒有工資信息的員工是為什么
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2019-09-05
甲公司為增值稅一股納稅人,其生產(chǎn)的電視機(jī)不含稅銷售單價(jià)為2000元/臺(tái)。本年12月發(fā)生的業(yè)務(wù)情況如下:(1)12月2日向當(dāng)?shù)剡B鎖超市銷售500臺(tái)電視機(jī),超市當(dāng)月付清款項(xiàng)后,甲公司給以了不含稅價(jià)格5%的現(xiàn)金折扣。(2)12月5日向外地經(jīng)銷商銷售1000合電視機(jī)(款項(xiàng)未收),并支付運(yùn)輸公司運(yùn)費(fèi)8720元(含稅),收到增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)8000元、增值稅額720元。(3)12月6日決定將100臺(tái)電視機(jī)用手車間生產(chǎn)工人職工福利。該電視機(jī)手本月15日實(shí)際發(fā)放至員工。(4)12月8日從一般納稅人乙公司購進(jìn)電視機(jī)
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2023-03-02
司為增值稅一般納稅 主要生產(chǎn)和銷售洗衣機(jī),2020年9月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) 如下 (已知增值稅稅率為 13%) (1) (1)購進(jìn)一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為500000元,增值稅為65000 一批原材籵 元;支付相關(guān)運(yùn)費(fèi),取得增值稅普通發(fā)票注明的金額為20000元,增值稅為1800元 (2)接文股 東投資轉(zhuǎn) 材料一 苦 取得增值稅專用發(fā)票汪明的金額為1000000元, 增值稅為130000 (3)銷售洗衣機(jī)一批 取得不含稅銷售額2000000元,方外收取包裝物租金11300元。 (4)采取以舊換新方式銷售產(chǎn)品,新產(chǎn)品含稅售價(jià)為79100元,舊產(chǎn)品作價(jià)20000元 (5)因倉庫管理不善,上月購進(jìn)的一批原材料全部毀損,該批原材料的采購成本為 100000元(進(jìn)項(xiàng)稅額己抵扣)。 要求:計(jì)算甲公司9月份應(yīng)納增值稅額。
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2022-06-05
你好請問我們公司可以開市場服務(wù)費(fèi)嗎?公司的經(jīng)營范圍是投資管理、項(xiàng)目投資、投資咨詢(不含金融、證券、期貨)(不得從事非法集資,吸收公眾資金等金融活動(dòng));工程準(zhǔn)備;企業(yè)管理;企業(yè)營銷策劃;公關(guān)禮儀服務(wù);房地產(chǎn)信息咨詢;國內(nèi)商務(wù)信息咨詢;機(jī)械設(shè)備租賃;醫(yī)療器械一、二類(無需許可的合法項(xiàng)目)的銷售;軟件開發(fā);銷售:計(jì)算機(jī)軟件及輔助設(shè)備,電子產(chǎn)品銷售及維修;信息系統(tǒng)集成服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))。
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2019-09-09
請問下,我公司收到扶持產(chǎn)業(yè)基金增值稅稅收返還,這筆收入需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅嗎?賬務(wù)處理要怎么做
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2020-03-08
我是小規(guī)模納稅人,收到技術(shù)服務(wù)收入,是境外進(jìn)來的收入,直接結(jié)匯到賬上的,是不是免征增值稅啊? 沒有開發(fā)票出去的,這個(gè)免征增值稅賬務(wù)怎么寫啊
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2018-06-26
老師,我想請問一下,小規(guī)模納稅人開專票開一個(gè)點(diǎn)的收入,那這個(gè)收入在增值稅的申報(bào)表里怎么填呢,是填在應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)嗎
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2021-08-05
如果免征的增值稅1000計(jì)入營業(yè)外收入,假如主營業(yè)務(wù)收入6萬,交納企業(yè)所得稅(按核定收入交納企業(yè)所得稅)是按6萬,還是按61000交納企業(yè)所得稅? 謝謝!
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2016-05-30
老師,我們是勞務(wù)派遣公司,現(xiàn)在12月預(yù)收了2021年全年的代發(fā)工資及管理費(fèi),并開了發(fā)票,增值稅本月要確認(rèn)稅費(fèi),企業(yè)所得稅該怎么處理?
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2020-12-19
根據(jù)增值稅法律制度的規(guī)定,下列貨物中免征增值稅的有()。A超市銷售收購的水果B農(nóng)場銷售自產(chǎn)的水果C農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)銷售當(dāng)?shù)刈援a(chǎn)水果加工的水果罐頭D城鄉(xiāng)居民銷售自己使用過的果汁機(jī)
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2023-03-21
兼有內(nèi)外銷非生產(chǎn)企業(yè) 出口一批9%征稅0退稅率的尿素商品,是否還需要登入“出口退稅系統(tǒng)”填報(bào)信息? 會(huì)計(jì)分錄需要分開內(nèi)外銷增值稅進(jìn)項(xiàng)/銷項(xiàng)稅嗎?會(huì)計(jì)處理也一樣認(rèn)證抵扣嗎?
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2020-02-02
小規(guī)模納稅人,購買的金稅盤可全額抵扣增值稅,采購和減免分錄這么做對嘛1、購入專用設(shè)備時(shí)借:管理費(fèi)用(價(jià)稅合計(jì)額)貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款2、抵減增值稅應(yīng)納稅額時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅貸:管理費(fèi)用
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2019-01-05
買了被子褥子送給客戶。借管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)100應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅13貸記銀行存款113借管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)13貸記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額13 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額月有余額記哪個(gè)科目
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2020-05-15
買了被子褥子送給客戶。借管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)100應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅13貸記銀行存款113借管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)13貸記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額13 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額月有余額記哪個(gè)科目
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2020-05-14
老師 我想咨詢一下 營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍內(nèi)有技術(shù)研發(fā)、技術(shù)服務(wù)這類的 申請簡易計(jì)稅方法計(jì)算繳納增值稅的話 選擇簡易征收增值稅類型 該怎么選擇?
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2018-12-04
老師你好!出口工業(yè)企業(yè)稅負(fù)是多少?怎么計(jì)算?
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2019-07-05
你好,我想咨詢一下,我們公司是人力資源公司,做的是差額征稅。如果我們開一張發(fā)票,金額是10000其中,9000元是代替客戶給員工發(fā)的工資和社保款,剩下的1000元是管理費(fèi)用,按照5%差額征稅,賬款未到賬,會(huì)計(jì)做賬科目該怎么做?
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2019-04-18
在稅種認(rèn)定上面增加一個(gè)征收項(xiàng)目該怎么處理。
1/1870
2020-11-24
月銷售額小于2萬,免征增值稅及其附加稅后的賬務(wù)處理?
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2017-06-08