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司為增值稅一般納稅 主要生產(chǎn)和銷售洗衣機(jī),2020年9月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) 如下 (已知增值稅稅率為 13%) (1) (1)購(gòu)進(jìn)一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為500000元,增值稅為65000 一批原材籵 元;支付相關(guān)運(yùn)費(fèi),取得增值稅普通發(fā)票注明的金額為20000元,增值稅為1800元 (2)接文股 東投資轉(zhuǎn) 材料一 苦 取得增值稅專用發(fā)票汪明的金額為1000000元, 增值稅為130000 (3)銷售洗衣機(jī)一批 取得不含稅銷售額2000000元,方外收取包裝物租金11300元。 (4)采取以舊換新方式銷售產(chǎn)品,新產(chǎn)品含稅售價(jià)為79100元,舊產(chǎn)品作價(jià)20000元 (5)因倉(cāng)庫(kù)管理不善,上月購(gòu)進(jìn)的一批原材料全部毀損,該批原材料的采購(gòu)成本為 100000元(進(jìn)項(xiàng)稅額己抵扣)。 要求:計(jì)算甲公司9月份應(yīng)納增值稅額。
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2022-06-05
老師,企業(yè)在工商局變更法人之后,先變更銀行信息還是先變更稅務(wù)局的?
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2023-01-06
商業(yè)銀行M支行為增值稅一般納稅人,主要提供相關(guān)金融服務(wù),乙公司為星級(jí)客甲商業(yè)銀行M支行2016年第四季度有關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的收入如下:(1)提供貸款服務(wù),取得含增值稅利息收入6491.44萬(wàn)元。(2)提供拍件貼現(xiàn)服務(wù),取得含增值稅利息收入874.5萬(wàn)元(3)提供資金結(jié)算服務(wù),取得含增值稅服務(wù)費(fèi)收入37.1萬(wàn)元。(4)提供賬戶管理服務(wù),取得含增值稅服務(wù)費(fèi)收入12.72萬(wàn)元。已知:金融服務(wù)增值稅稅率為6%,乙公司為增值稅一般納稅人。要求:根據(jù)上述材料,不考慮其他因素,分析回答下列小題
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2017-05-13
移動(dòng)通信設(shè)備 SBC,這種的增值稅稅率是按照增值電信的稅率來(lái)嗎
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2019-06-12
增值稅普通發(fā)票上的收款人 復(fù)核人 空白的沒(méi)有名字可以收嗎? 而且 開票人:管理員1 可以收嗎?
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2019-08-19
請(qǐng)問(wèn):客戶收我公司的產(chǎn)品及增值稅專票(已抵扣),認(rèn)為產(chǎn)品有質(zhì)量問(wèn)題,退貨,但不提供稅務(wù)局退貨信息,我公司無(wú)法開據(jù)紅字發(fā)票,該怎么做賬務(wù)處理?
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2019-12-18
企業(yè)賬面92200.銀行對(duì)賬92800 1.3日銷售商品,價(jià)20000元,增值稅2600商品發(fā)出,購(gòu)貨方未付 2.9日,企業(yè)存入銀行一張轉(zhuǎn)賬支票,20000銀行未入賬 3采購(gòu)材料,銀行轉(zhuǎn)賬支付貨款5000,銀,企均已入賬 4.銀行收取利息400企業(yè)未收到通知 5銀行代企業(yè)收到應(yīng)收款19000企業(yè)尚未收到入賬 6企業(yè)開轉(zhuǎn)賬支票金額2000.持票單位尚未到銀行辦理手續(xù)
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2023-04-17
(1)乙公司 2019 年末商譽(yù)、固定資產(chǎn)、長(zhǎng)期股權(quán)投資等多項(xiàng)資產(chǎn)存在減值跡象。因管理層未提供相關(guān)資料,A 注冊(cè)會(huì)計(jì)師無(wú)法就上述資產(chǎn)的減值準(zhǔn)備獲取充分、適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù),擬對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)表無(wú)法表示意見,并在審計(jì)報(bào)告的其他信息部分說(shuō)明注冊(cè)會(huì)計(jì)師無(wú)法確定與資產(chǎn)減值準(zhǔn)備相關(guān)的信息是否存在重大錯(cuò)報(bào)。<br>不恰當(dāng),應(yīng)當(dāng)在形成無(wú)法表示意見的基礎(chǔ)部分對(duì)無(wú)法確定與資產(chǎn)減值準(zhǔn)備相關(guān)的信息是否存在重大錯(cuò)報(bào)進(jìn)行說(shuō)明。<br>(2)甲CPA認(rèn)為戊公司管理層導(dǎo)致的審計(jì)范圍受限是廣泛的,考慮到法律法規(guī)禁止解除業(yè)務(wù)約定,甲CPA擬發(fā)表無(wú)法表示意見審計(jì)報(bào)告,并在其他施行段說(shuō)明不能解除業(yè)務(wù)約定的原因。<br>恰當(dāng)。<br>無(wú)法表示到底應(yīng)該在哪說(shuō)明原因?
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2022-07-19
如果免征的增值稅1000計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,假如主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6萬(wàn),交納企業(yè)所得稅(按核定收入交納企業(yè)所得稅)是按6萬(wàn),還是按61000交納企業(yè)所得稅? 謝謝!
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2016-05-30
我們是建筑勞務(wù)分包公司,一般納稅人簡(jiǎn)易征收3%稅率,不涉及到增值稅抵扣的問(wèn)題,是不是發(fā)票直接做認(rèn)證轉(zhuǎn)出就可以,我的賬務(wù)處理分錄對(duì)嗎
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2020-05-15
老師,5月支付金稅盤維護(hù)費(fèi)560元,做分錄借管理費(fèi)用560,貸銀行存款560,這樣做分錄是不是報(bào)增值稅時(shí)不能填減免,如果下月報(bào)增值稅減免,怎么做分錄?
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2020-06-10
開了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票。然后公司對(duì)公賬戶扣繳了稅費(fèi)80元。這個(gè)分錄怎么做?借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款還是:借:管理費(fèi)用——稅金 貸:銀行存款
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2018-12-28
這個(gè)月梅開發(fā)票填報(bào)表時(shí)顯示本期數(shù)---(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)-服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)不能為空!怎么處理啊
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2019-10-16
我想請(qǐng)教你一個(gè)問(wèn)題一個(gè)小規(guī)模建筑企業(yè),在核定征收期間按中標(biāo)價(jià)開了發(fā)票給業(yè)主方,且增值附加稅及所得稅已全部在核定征收年份足額繳納,工程款卻在查賬征收的年度逐筆進(jìn)賬,老師這種情況我在核定征收期間做賬務(wù)處理時(shí)對(duì)成本及收入該如何確認(rèn)? 開票的時(shí)候是核定征收 就是在核定征收的時(shí)候已經(jīng)把所有票都開完了 按道理就是借方應(yīng)收賬款,貸方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 成本發(fā)票在查賬征收的時(shí)候已經(jīng)開了
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2022-03-23
請(qǐng)問(wèn)老師,要增加第一類增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)范圍,是需要有增值電信業(yè)務(wù)許可證才能申請(qǐng)嗎?增值電信業(yè)務(wù)在一般經(jīng)營(yíng)范圍里增加不了
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2022-03-01
2019年小規(guī)模十萬(wàn)以下收入增值稅免征,附加稅也免征,賬簿稅減半的減半嗎
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2019-04-03
老師你好!行政單位要求我們開物業(yè)費(fèi)發(fā)票,商品編碼是不是企業(yè)管理服務(wù)里面、其他企業(yè)管理服務(wù)
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2021-05-11
拆遷補(bǔ)償款征不征土地增值稅?謝謝!
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2022-03-01
查賬征收和核定征收的區(qū)別以及做法是怎么樣的
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2019-03-25
(8)收到銀行結(jié)恩通知書,本李慶短期借款利息5600元,經(jīng)查前兩個(gè)已預(yù)提3500兀。 (9)結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售會(huì)產(chǎn)品的成本2300兀。 (10)分配本月工貨費(fèi)用 30000 元,其甲生產(chǎn)工人工資 15 000 元,車回管理人員工資 5000 元。企業(yè)管理人員工資6000元,銷售人員工資 4 000元。 (11)收到投資投人的資金 50000 元,己存人銀行。 (12)上繳本月所得稅3 000元。 (13)借入六個(gè)月期短期借款 60 000 元,存入帳戶。
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2024-01-03