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確認(rèn)10月份無票收入時(shí)交了增值稅,現(xiàn)在12月份開了發(fā)票怎么處理?沖無票收入嗎?具體怎么操作
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2018-12-27
老師,海關(guān)進(jìn)口增值稅專用書開具之日起360日內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送,為什么我1月份開具的海關(guān)進(jìn)口增值稅專用書在6月錄入時(shí)顯示開票日期錯(cuò)誤,顯示開票日期離申報(bào)日期滿120天內(nèi)的發(fā)票才能申報(bào)抵扣?
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2019-06-07
小規(guī)模納稅人11月份給對(duì)方開具兩張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,一張4300元,一張15000元?,F(xiàn)應(yīng)為備注欄信息有誤對(duì)方要求作廢重新開具。能將作廢的兩張發(fā)票重新開具到一張發(fā)票上嗎?合計(jì)開具一張19300元的發(fā)票?
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2019-11-26
甲公司為增值稅一般納稅人,本年1月15日銷售150件產(chǎn)品給乙公司,價(jià)款共計(jì)300萬元(含增值稅)。雙方合同約定本年1月15日甲公司從乙公司收取貨款100萬元(含增值稅),本年7月15日甲公司從乙公司收取剩余貨款200萬元(含增值稅)。甲公司本年向乙公司開具價(jià)款為300萬元(含增值稅)的增值稅專用發(fā)票。甲公司銷售產(chǎn)品適用增值稅稅率為13%。甲公司應(yīng)何時(shí)給乙公司開具發(fā)票,增值稅銷項(xiàng)稅額為多少?請(qǐng)對(duì)其進(jìn)行籌劃。
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2023-06-12
甲公司為增值稅一般納稅人,本年1月15日銷售150件產(chǎn)品給乙公司,價(jià)款共計(jì)300萬元(含增值稅)。雙方合同約定本年1月15日甲公司從乙公司收取貨款100萬元(含增值稅),本年7月15日甲公司從乙公司收取剩余貨款200萬元(含增值稅)。甲公司本年向乙公司開具價(jià)款為300萬元(含增值稅)的增值稅專用發(fā)票。甲公司銷售產(chǎn)品適用增值稅稅率為13%。甲公司應(yīng)何時(shí)給乙公司開具發(fā)票,增值稅銷項(xiàng)稅額為多少?請(qǐng)對(duì)其進(jìn)行籌劃。
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2023-04-16
老師你好,請(qǐng)問5月的一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票已勾選未確認(rèn),這張發(fā)票是用于抵扣的,這張發(fā)票沒有認(rèn)證到,紅字信息表由銷售方開具還是購買方開具?
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2019-12-05
如果企業(yè)只收到了開具的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,沒有開具增值稅發(fā)票的情況下,單憑二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票可不可以在企業(yè)所得稅稅前扣除?
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2024-05-14
當(dāng)銷售商品種類過多且合計(jì)金額沒有超過發(fā)票限定金額,當(dāng)開具增值稅發(fā)票時(shí)可以進(jìn)行匯總開具,另附自行打印出A4紙的發(fā)票清單對(duì)嗎老師
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2018-12-01
單位是增值稅一般納稅人,從內(nèi)蒙古“森工集團(tuán)”購進(jìn)原木一批,銷貨方開具電腦版【內(nèi)蒙古增值稅普通發(fā)票】,票面沒有稅率和稅額。請(qǐng)問該發(fā)票能否作為增值稅進(jìn)項(xiàng)稅抵扣憑證?如果能抵扣,抵扣率是多少?
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2017-06-19
老師好,我們公司是小規(guī)模納稅人,家裝公司,是不是供應(yīng)商開具增值稅專用發(fā)票我問也用不上的,要求開具普通發(fā)票就可以吧
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2016-08-13
老師好,我們公司2016年購入的東西,對(duì)方開具的17%增值稅發(fā)票,現(xiàn)在退貨,因?yàn)槎惵首儎?dòng),對(duì)方開具16%的紅字發(fā)票會(huì)造成什么影響
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2019-05-22
2022.7.1-2022.9.30第三季度 8月份紅沖3月份4張1%增值稅專票 -20742.56(不含稅) 增值稅1%=207.43; 9月份紅沖3月份6張(3%)增值稅專票 -72188.33(不含稅),增值稅3%=2165.65 7-9月開具正數(shù)發(fā)票(不含稅)142957.25元(3%) 正數(shù)發(fā)票合計(jì)142957.25-20742.56-72188.33=50026.36 這樣申報(bào)正確嗎??(普票無所謂)是稅務(wù)局內(nèi)網(wǎng)更正的.第18行-414.85填寫正確吧
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2023-11-15
小規(guī)模納稅人 自行開具專票加普票季度超過三十萬 普票季度沒有超過三十萬 普票需要交增值稅嗎
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2019-07-03
就是物料消耗的發(fā)票 開票項(xiàng)目是五金工具 開票時(shí)間是2016年8月增值稅普通發(fā)票 可以拿過來報(bào)銷嗎
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2017-04-25
提問,我是建筑行業(yè),外賬。10月公司開具發(fā)票銷售發(fā)票24815元,借:應(yīng)收賬款24815 貸:主營業(yè)收入24092.23 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅722.77 。去稅務(wù)局開具的 成本發(fā)票材料費(fèi)及勞務(wù)發(fā)票 ,所交的稅款(增值稅、個(gè)稅、城建稅)這些要不要做分錄。 內(nèi)賬該如何做出
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2019-11-08
現(xiàn)在增值稅稅率下調(diào),公司1月份銷售了一批礦產(chǎn)品,還未給對(duì)方開具發(fā)票,在4.1號(hào)以后給對(duì)方開具增值稅專用發(fā)票可以按照之前的稅率開嗎?系統(tǒng)升級(jí)后還能否開出16%的專用發(fā)票,如果按新稅率開票是否要受到處罰
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2019-03-28
在計(jì)提增值稅的時(shí)候具體應(yīng)該怎么做呢,比如10月份有留底稅還要計(jì)提增值稅嗎
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2017-11-09
上月收到一份專用發(fā)票,沒入賬,這月對(duì)方開具紅字發(fā)票后重新開一份,這樣申報(bào)增值稅的時(shí)候還需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
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2021-05-27
本月報(bào)稅上月開具紅字發(fā)票并且上月沒有收入申報(bào)增值稅時(shí)主表第一欄銷售額填0還是填負(fù)數(shù),還有需把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
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2017-06-08
繳納增值稅時(shí)不是 借 未交增值稅 貸銀行存款 嗎?為什么實(shí)操中的辰希模具有限公司繳納上個(gè)月增值稅的分錄是 借 已交增值稅 貸 銀行存款
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2016-05-28