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我公司有一筆業(yè)務(wù)是出口退稅的,開具的增值稅普通發(fā)票稅額應(yīng)該是0%,但是開票人員將稅率開成了13%,10月開具的發(fā)票,現(xiàn)在已經(jīng)隔月了,請問要怎么處理?誤開的13%的稅需要繳納嗎?不繳納的話怎么申報增值稅?
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2019-11-14
小規(guī)模納稅人 自行開具專票加普票季度超過三十萬 普票季度沒有超過三十萬 普票需要交增值稅嗎
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2019-07-03
就是物料消耗的發(fā)票 開票項目是五金工具 開票時間是2016年8月增值稅普通發(fā)票 可以拿過來報銷嗎
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2017-04-25
開具了紅字增值稅專用票發(fā)票信息表 開負(fù)數(shù)發(fā)票 輸入紅字發(fā)票信息表編號說檢驗不了是什么問題?
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2017-07-19
領(lǐng)取增值稅專用發(fā)票后,稅盤已經(jīng)讀入,查詢張數(shù)時顯示發(fā)票數(shù)量,開具發(fā)票時不顯示票號是怎么回事?
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2019-02-21
國有糧食購銷企業(yè)免征增值稅,銷售商品時開具普票和專票的稅率一樣嗎?還是專票開9%普票開免稅
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2021-03-29
請問老師,增值稅差額征稅普通發(fā)票開具有發(fā)票上有發(fā)票專用章嗎? 也就是說是否不需要蓋發(fā)票專用章?
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2018-06-08
單位是增值稅一般納稅人,從內(nèi)蒙古“森工集團(tuán)”購進(jìn)原木一批,銷貨方開具電腦版【內(nèi)蒙古增值稅普通發(fā)票】,票面沒有稅率和稅額。請問該發(fā)票能否作為增值稅進(jìn)項稅抵扣憑證?如果能抵扣,抵扣率是多少?
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2017-06-19
小規(guī)模納稅人11月份給對方開具兩張增值稅專用發(fā)票,一張4300元,一張15000元?,F(xiàn)應(yīng)為備注欄信息有誤對方要求作廢重新開具。能將作廢的兩張發(fā)票重新開具到一張發(fā)票上嗎?合計開具一張19300元的發(fā)票?
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2019-11-26
某白酒生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年11月發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)從農(nóng)戶收購糧食100噸,開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,注明的買價合計30萬元,同時接受運輸服務(wù)取得增值稅專用發(fā)票,注明增值稅稅額0.27萬元。 (2)購買水電等發(fā)生支出5萬元,未取得增值稅專用發(fā)票。 (3)提供20萬元(不含稅)的原材料委托另一企業(yè)加工藥酒2噸,收回時支付不含稅加工費7萬元,取得增值稅專用發(fā)票。 (4)本月銷售糧食白酒20噸,開具普通發(fā)票,取得含增值稅價款180.8萬元。 計算該企業(yè)本月應(yīng)繳納的增值稅和消費稅。
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2020-06-14
需要開具什么樣的證明才可以在進(jìn)項不足的情況下,不交17個點的增值稅
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2015-10-01
提供國際運輸服務(wù)沒有運輸工具怎么征收增值稅?
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2016-05-21
提問,我是建筑行業(yè),外賬。10月公司開具發(fā)票銷售發(fā)票24815元,借:應(yīng)收賬款24815 貸:主營業(yè)收入24092.23 應(yīng)交稅費-增值稅722.77 。去稅務(wù)局開具的 成本發(fā)票材料費及勞務(wù)發(fā)票 ,所交的稅款(增值稅、個稅、城建稅)這些要不要做分錄。 內(nèi)賬該如何做出
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2019-11-08
現(xiàn)在增值稅稅率下調(diào),公司1月份銷售了一批礦產(chǎn)品,還未給對方開具發(fā)票,在4.1號以后給對方開具增值稅專用發(fā)票可以按照之前的稅率開嗎?系統(tǒng)升級后還能否開出16%的專用發(fā)票,如果按新稅率開票是否要受到處罰
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2019-03-28
當(dāng)月開具增值稅專用發(fā)票 但是作廢系統(tǒng)提示稅控盤里沒有這個發(fā)票不讓作廢 請問當(dāng)月開具的發(fā)票能當(dāng)月沖紅嗎 還是必須等下一個月
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2023-01-06
我公司5月份退貨,開具了紅字增值稅專用發(fā)票信息表,對方能6月份再給我開具負(fù)數(shù)發(fā)票嗎,對我5月份報稅有什么影響嗎?
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2019-05-27
收到增值稅普通的發(fā)票怎么是免稅的,上面項目開的是家具等,不是只有農(nóng)業(yè)的才免稅嗎,為什么開的家具也能開出免稅的發(fā)票?
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2018-06-07
A把貨款轉(zhuǎn)到B公戶1萬元,B委托上家C給A開具增值稅專票發(fā)票1萬元。B開具證明:B與C為合作關(guān)系,這樣有稅務(wù)風(fēng)險嗎
1/196
2023-03-13
在計提增值稅的時候具體應(yīng)該怎么做呢,比如10月份有留底稅還要計提增值稅嗎
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2017-11-09
公司是小規(guī)模納稅人,A公司是一般納稅人,公司屬于A公司的代理商,公司的客戶B需要開服務(wù)費6%的增值稅專票,于是是代理公司,于是由A公司開具發(fā)票并收款。但是在月底我公司向A公司開票拿回該筆款項時,對方要求以7%的稅點扣除金額后,將余款打回,這樣合理嗎?
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2017-06-28
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