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領(lǐng)稅率如何填寫增值稅減免稅審報(bào)明細(xì),急
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2017-05-13
報(bào)稅時(shí),增值稅減免稅表沒發(fā)生業(yè)務(wù),還需要保存嗎
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2019-10-14
老師您好,公司2020年主要經(jīng)營餐飲服務(wù)、銷售農(nóng)產(chǎn)品兩種業(yè)務(wù),都是主營業(yè)務(wù),分別核算的。但是銷售收入大于餐飲服務(wù)收入。財(cái)稅2020第8號(hào)文中生活服務(wù)業(yè)可享受免增值稅優(yōu)惠。請(qǐng)問公司的餐飲服務(wù)業(yè)務(wù)可以享受此優(yōu)惠嗎?
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2021-02-19
福利彩票代收的手續(xù)費(fèi)征不征收增值稅,如果征,應(yīng)按什么征稅呢
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2019-04-13
2月份忘記做增值稅減免稅分錄了,5月份做賬才發(fā)現(xiàn),請(qǐng)問老師我是應(yīng)該做到2月份還是5月份,謝謝
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2016-06-11
增值稅減免稅填到那個(gè)表里面什么科目
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2020-03-19
某連鎖藥店公司下設(shè)十三個(gè)零售藥店(分公司),公司稅務(wù)登記為一般納稅人,按月申報(bào)增值稅,零售藥店(分公司)稅務(wù)登記為小規(guī)模納稅人,按季申報(bào)增值稅,請(qǐng)問會(huì)不會(huì)導(dǎo)致重復(fù)征稅多征稅?
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2020-05-22
小規(guī)模納稅人,剛開業(yè),頭兩個(gè)月去稅 局找開增值稅普票,當(dāng)場扣了稅款,那如果季度報(bào)稅時(shí)發(fā)現(xiàn)季度開票金額未達(dá)到9萬應(yīng)免征增值稅,那當(dāng)場已交的稅款怎么處理呢?是退回來呢?還是不退,留著當(dāng)作以后季度的預(yù)繳?分別怎么處理?
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2017-05-18
納稅人采取以舊換新方式銷售金銀首飾,應(yīng)按照其實(shí)際收取的不含增值稅的全部價(jià)款征收增值稅是對(duì)還是錯(cuò)
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2020-02-08
一人有限責(zé)任公司一個(gè)季度開30萬以內(nèi)免征增值稅,附加稅和教育費(fèi)附加還有企業(yè)所得稅呢?
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2019-12-13
小規(guī)模納稅人,當(dāng)月開票31萬,增值稅申報(bào)填寫哪一欄,是30萬免征,一萬計(jì)稅還是31萬全部計(jì)稅
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2019-06-26
小微企業(yè)按季度報(bào)稅,前一個(gè)月免征增值稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了,現(xiàn)在要交稅了,怎么暈會(huì)計(jì)分錄
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2018-12-13
老師好,請(qǐng)問:附增值稅、消費(fèi)稅附征的城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加免于零申報(bào)。這句話是指什么?
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2023-09-19
跨境勞務(wù) 跨境免稅收入 填增值稅減免稅申報(bào)表 填出口免稅就行 還是再填上其中:跨境服務(wù),是跨境勞務(wù)不是服務(wù)
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2022-08-02
甲公司為增值稅一般納稅人,本月將一批新 研制的高檔美白化妝品贈(zèng)送給老顧客使用,甲公司并無同類 產(chǎn)品銷售價(jià)格,其他公司也無同類貨物,己知該批產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為10萬元,甲公司的成本利潤率為10%,高檔化妝品的消費(fèi)稅稅率為15%,則甲公司當(dāng)月該筆業(yè)務(wù)增值稅銷項(xiàng)稅額為多少元?(保留2為小數(shù))
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2023-10-12
甲公司為增值稅一般納稅人,本月將一批新 研制的高檔美白化妝品贈(zèng)送給老顧客使用,甲公司并無同類 產(chǎn)品銷售價(jià)格,其他公司也無同類貨物,己知該批產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為10萬元,甲公司的成本利潤率為10%,高檔化妝品的消費(fèi)稅稅率為15%,則甲公司當(dāng)月該筆業(yè)務(wù)增值稅銷項(xiàng)稅額為多少元?(保留2為小數(shù))
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2023-10-12
老師你好,我想問下我1月份開了一張發(fā)票,4月份又沖紅了,申報(bào)2季度增值稅報(bào)表時(shí)自動(dòng)取數(shù)稅額都是對(duì)的,沖紅的金額也在表上顯示了負(fù)數(shù),結(jié)果我點(diǎn)保存的時(shí)候彈出19欄本期免稅稅額必須小于等于第9欄免稅銷售額*5%并且大于等于第9欄免稅銷售額*3%,沒看懂什么意思
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2020-07-08
如果個(gè)體,開票有關(guān)生活服務(wù)的,是免稅的, 這個(gè)季度免稅銷售額35萬,有稅率的銷售額15萬??傆?jì)超了30萬,那有稅率部分的15萬增值稅用交嗎?
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2020-07-04
九月份有一張沖紅的發(fā)票,那填增值稅納稅申報(bào)表時(shí)是在第一欄應(yīng)征增值稅不含稅銷售額中從總數(shù)中扣除嗎
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2017-10-06
(增值稅一般納稅人)同時(shí)生產(chǎn)應(yīng)稅藥品和免稅藥品,2018年3門外購一座倉庫,取得增值稅專用發(fā)票,注明增值稅500000該倉庫用于存放應(yīng)稅藥品和免稅藥品;該廠當(dāng)門購買一批材料用于應(yīng)藥品的生產(chǎn),取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款10000元,增值稅1600元,外購一批材料用于應(yīng)稅和免稅藥品的生產(chǎn),取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款20000元,增值稅3200元,當(dāng)門應(yīng)稅藥品不含稅銷售額50000元,免稅藥品銷售額70000元。該廠當(dāng)月可樞扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為( )元
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2018-10-30