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有個(gè)疑問,想請(qǐng)教老師~CPA財(cái)管教材中“售后回租交易所產(chǎn)生的任何損益均應(yīng)在以后各受益期采用合理的方法進(jìn)行分?jǐn)偅皇谴_認(rèn)為當(dāng)期損益”。但是在會(huì)計(jì)準(zhǔn)則中,“企業(yè)售后租回交易認(rèn)定為經(jīng)營(yíng)租賃的,在確鑿證據(jù)表明售后租回交易是按照公允價(jià)值達(dá)成的,售價(jià)與資產(chǎn)賬面價(jià)值的差額應(yīng)當(dāng)計(jì)入當(dāng)期損益?!?這不是矛盾嘛…求問老師怎么理解?
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2019-05-13
請(qǐng)教一下 購買稅控盤分錄借管理費(fèi)用 貸銀行存款,小規(guī)模超過30要交增值稅抵扣時(shí),借應(yīng)交稅費(fèi) 減免稅款 貸管理費(fèi)用 同一時(shí)間抵減管理費(fèi)用平了 為什么等下月再抵減管理費(fèi)用明細(xì)賬就在貸方了
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2020-09-29
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人如何一個(gè)季度開票的不含稅金額如果是31萬的話,是31萬要全額繳納增值稅嗎?,增值稅附加是按應(yīng)交增值稅額減半征收嗎?
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2019-06-11
那請(qǐng)問一下是不是只要是開了發(fā)票,不管是增值稅的專用發(fā)票還是普通發(fā)票都要征增值稅的。
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2020-04-13
上期有留抵的增值稅235.86 分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增-進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增-轉(zhuǎn)出未交增值稅 上期有待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)這個(gè)月認(rèn)證了分錄 這個(gè)月做借應(yīng)交稅費(fèi)-增-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)245.56本月稅控盤減免分錄 借應(yīng)交稅費(fèi)-增-減免稅款480 貸管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 本月進(jìn)項(xiàng)28797.82銷項(xiàng)89903.46 本月計(jì)提增值稅怎么做
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2018-07-10
一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額怎么處理?
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2019-03-08
一般納稅人出租的不動(dòng)產(chǎn)系2016年4月30日前取得,選擇簡(jiǎn)易,計(jì)稅辦法征收率為5%,那么在不動(dòng)產(chǎn)所在地預(yù)繳的征收率為多少?
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2019-10-16
我是一個(gè)運(yùn)輸公司,在石油公司買油開增值稅專用發(fā)票,石油公司需要備注什么嗎?
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2019-09-26
我這邊是因?yàn)轭A(yù)交稅給抵扣了簡(jiǎn)易計(jì)稅的增值稅,所以不用交稅,形成簡(jiǎn)易計(jì)稅貸方余額,怎么平賬
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2021-12-30
老師,內(nèi)部商品交易,成本80.售價(jià)100.增值稅額13.這個(gè)計(jì)算內(nèi)部交易損益的時(shí)候,要不要考慮稅額呢?
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2019-08-27
收到國稅退回多交增值稅的會(huì)計(jì)分錄如何處理?
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2018-08-03
生產(chǎn)部門領(lǐng)用低值易耗品計(jì)劃成本2 000元,該月成本差異率-4%。收回殘料價(jià)值50元。要求:分別采用五五攤銷法和一次攤銷法,攤銷低值易耗品。
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2022-03-01
小規(guī)模未達(dá)起征點(diǎn)的增值稅怎么賬務(wù)處理呢
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2019-06-14
自2022年4月1日至2022年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,免征增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,暫停預(yù)繳增值稅。您在2022年4月1日以后取得的適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,應(yīng)當(dāng)開具免稅普通發(fā)票。 這個(gè)是啥意思?
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2022-04-18
增值稅小規(guī)模納稅人按照《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于支持個(gè)體工商戶復(fù)工復(fù)業(yè)增值稅政策的公告》(2020年第13號(hào),以下簡(jiǎn)稱“13號(hào)公告”)有關(guān)規(guī)定,減按1%征收率征收增值稅的,按下列公式計(jì)算銷售額:   銷售額=含稅銷售額/(1+1%),這里減按1%征收率征收增值稅,是什么意思?
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2020-03-02
之前一直沒有繳納增值稅,這個(gè)月交了之后發(fā)現(xiàn)實(shí)交金額和賬面金額差820 這820是當(dāng)時(shí)買稅控系統(tǒng)的,當(dāng)時(shí)計(jì)入的管理費(fèi)用,現(xiàn)在全額抵減之后,賬務(wù)怎么處理?
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2016-08-23
老師,你好!請(qǐng)問申報(bào)增值稅,按電費(fèi)發(fā)票稅金的3%進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,那么入賬時(shí),是不是按不含稅的3%分配到管理費(fèi)用—水電費(fèi),科目里呢?
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2020-02-10
公司在京東上買一些硬盤、電源費(fèi)用一共3672,這個(gè)發(fā)票是增值稅專票,我可以抵扣嗎,還有這個(gè)我是直接入當(dāng)期管理費(fèi)用不需要入固定資產(chǎn)把
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2016-05-06
建筑裝飾公司找某工程學(xué)院研發(fā)一種材料,收到工程學(xué)院開的技術(shù)研發(fā)費(fèi)3個(gè)點(diǎn)的專票金額有100萬,建筑公司怎么入賬啊,是一次性做管理費(fèi)用,一次性增值稅抵扣嗎
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2019-06-06
建筑裝飾公司找某工程學(xué)院研發(fā)一種材料,收到工程學(xué)院開的技術(shù)研發(fā)費(fèi)3個(gè)點(diǎn)的專票金額有100萬,建筑公司怎么入賬啊,是一次性做管理費(fèi)用,一次性增值稅抵扣嗎?100萬金額很大,可以直接計(jì)入當(dāng)期損益嗎
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2019-06-06