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19年小規(guī)模納稅人 月銷售額不超過(guò)10萬(wàn) 享受免征增值稅的政策 教育 地方教育 建設(shè) 還有企業(yè)所得稅都可以零申報(bào)了嗎?還是企業(yè)所得稅照實(shí)申報(bào)
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2019-04-01
安達(dá)有限責(zé)任公司本月經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生如下根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)憑證 (1)1日,收到信華公司投入資金300000其中200000屬注冊(cè)資本 (2)從銀行借入短期借款100000元已存入銀行 (3)2日從星光工購(gòu)入A材料,增值稅專用發(fā)票上列示,A材料的買價(jià)計(jì)100000元 增值稅為1300元,款項(xiàng)尚未支付材料已驗(yàn)收入庫(kù) (4)4日采購(gòu)員王平出差,以現(xiàn)金支付預(yù)借差旅費(fèi)3000元 (5)車間和行政管理部門領(lǐng)用A材料,車間5000元,管理部門3000元
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2021-06-24
預(yù)繳土增(預(yù)收賬款-預(yù)繳增值稅)*預(yù)征率-附加稅-印花稅 對(duì)嗎
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2022-07-07
老師,核定征收企業(yè)如何建賬,比如一家公司,核定每季3萬(wàn),季度交交增值稅2700,代開專票時(shí)預(yù)交2000,申報(bào)時(shí)補(bǔ)交700元,要如何處理。
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2020-03-06
小微企業(yè)(小規(guī)模納稅人)免征增值稅的會(huì)計(jì)分錄怎么寫。
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2018-07-13
企業(yè)所得稅,個(gè)稅,增值稅,附征,印花稅,車輛購(gòu)置稅會(huì)計(jì)分
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2020-07-17
老師即征即退的返回款需要交增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
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2021-01-14
老師,小規(guī)模納稅人季度開增值稅專票40萬(wàn),增值稅不免,那附加稅是減半征收還是免了,企業(yè)所得稅是按5%,10%繳納呢?小型微利企業(yè)劃型后化成了小型企業(yè),不是小微企業(yè)。
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2019-04-15
企業(yè)增資需要交印花稅嗎?屬于什么征收品目?
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2021-04-13
小規(guī)模納稅人代開增值稅專用發(fā)票,稅款代開時(shí)候已扣繳,但屬于小微企業(yè),季度銷售額在9w一下,應(yīng)該免征增值稅,這個(gè)怎樣處理呢?
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2016-08-25
A公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅局為13%,所得稅率為25%,A公司2020年1月1日有關(guān)會(huì)計(jì)科目的余額如表2-8所示。 A公司2020年發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下 (1)從銀行取得短期借款150000元,存入銀行。 (2)從銀行提取現(xiàn)金50000元。 (3)用銀行存款償還短期借款100000元。 (4)銷售產(chǎn)品一批,銷售價(jià)款452 000元(含應(yīng)收取的增值稅額),產(chǎn)品實(shí)際成本200 000元。產(chǎn)品已發(fā)出,貨款銀行已收300000元,余款未收。 (5)用銀行存款支付借款利息10000元,計(jì)入當(dāng)期損益. (6)用銀行存款支付工資100000元。其中,銷售人員工資20000元,生產(chǎn)人員工資40000元,車間管理人員工資20000元,行政管理人員工資20000元,代扣代繳個(gè)人所得 稅5.000元,用銀行存款支付。 (7)用現(xiàn)金支付管理費(fèi)用22490元. (8)按前述工資總額的8%提取職工福利費(fèi),按工資總額2%提取工會(huì)經(jīng)費(fèi)。 (9)收到原料一批,貨款(含增值稅)113000元,用銀行存款支付100000元,余款未付。材料核算采用實(shí)際成本計(jì)價(jià)法。
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2022-11-04
企業(yè)收到金融實(shí)名打款認(rèn)證費(fèi),借 銀行存款 貸管理費(fèi)用_辦公費(fèi)可以嗎?
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2019-01-14
老師,請(qǐng)問(wèn)一下以單位的名義買了一部手機(jī),開的增值稅專用發(fā)票用來(lái)抵進(jìn)項(xiàng)稅,價(jià)值2556元,可不可以記入管理費(fèi)用,月底沖銷?
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2016-12-27
飲用桶裝水(17%)就要求送水公司開 這個(gè)品名的增值稅專用發(fā)票,然后做做賬的時(shí)候做 管理費(fèi)用-辦公費(fèi)用然后抵扣銷項(xiàng)稅嗎?
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2017-01-11
飛機(jī)票的價(jià)格:5380÷ ( 1+ 9%) 等于4935.78 飛機(jī)票增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額:5380-4935.78等于444.22 計(jì)入管理費(fèi)用的差旅費(fèi):4935.78+198.11+1886.79+360等于7380.68 差旅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額:444.22+11.89+113.21等于569.32 老師你好我這樣做是錯(cuò)在哪里呀
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2022-04-22
我公司裝修車間所花費(fèi)的20多萬(wàn)是進(jìn)入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)哈,裝修公司提供的增值稅專用發(fā)票我們可以抵扣吧,是分次抵扣還是一次性抵扣呢,謝謝
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2017-02-21
開票軟件年服務(wù)費(fèi)可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減,故由管理費(fèi)用轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅款科目。 借;管理費(fèi)用 (紅字)和貸:管理費(fèi)用 有什么區(qū)別?
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2020-04-22
老師,經(jīng)營(yíng)管理企業(yè)不就是執(zhí)行事務(wù)么?
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2021-04-19
什么行業(yè)的企業(yè)所得稅歸地稅管理呀
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2017-07-14
公司去年9月份購(gòu)買的稅控盤,因?yàn)槭切∥⑵髽I(yè)也沒(méi)有超過(guò)增值稅起征點(diǎn),就一直沒(méi)有抵減過(guò),它是可以跨年留抵嗎?
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2019-04-10