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做憑證的時(shí)候,1.借管理費(fèi)用,貸銀行存款,2.借銀行存款,貸實(shí)收資本,負(fù)債表不平吧
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2017-01-03
老師,利息收入,之前是借銀行存款,貸管理費(fèi)用,那月底轉(zhuǎn)賬時(shí)怎么結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)管理費(fèi)用
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2019-07-18
?貨款里面有費(fèi)用賬扣,應(yīng)該是借:銀行存款和管理費(fèi)用,貸:應(yīng)收賬款 但是現(xiàn)在發(fā)票沒(méi)收到,已經(jīng)賬扣了,怎么入賬呢
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2024-03-18
珠寶零售行業(yè)個(gè)體工商戶的增值稅,附加稅,個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅的征收比例分別是好多呢
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2019-05-24
老師好!我們是合伙企業(yè)核定征收的,因進(jìn)項(xiàng)少虛增利潤(rùn),利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)如何處理?
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2020-03-09
19年小規(guī)模納稅人 月銷售額不超過(guò)10萬(wàn) 享受免征增值稅的政策 教育 地方教育 建設(shè) 還有企業(yè)所得稅都可以零申報(bào)了嗎?還是企業(yè)所得稅照實(shí)申報(bào)
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2019-04-01
老師請(qǐng)問(wèn)下,報(bào)增值稅的時(shí)候提示:本期填寫的試用3減1政策的本期發(fā)生額小于 1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額6930.69的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確,這個(gè)是什么意思?
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2023-03-22
增值稅 企業(yè)所得稅 個(gè)稅 在分查賬征收和核對(duì)征收的情況下 怎么計(jì)算 假設(shè)我個(gè)人獨(dú)資企業(yè) 經(jīng)營(yíng)銷售商品和服務(wù) 年收入是500萬(wàn) 成本是100萬(wàn) 涉及到的稅是怎么計(jì)算的
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2021-08-17
增值稅 企業(yè)所得稅 個(gè)稅 在分查賬征收和核對(duì)征收的情況下 怎么計(jì)算 假設(shè)我個(gè)人獨(dú)資企業(yè) 經(jīng)營(yíng)銷售商品和服務(wù) 年收入是500萬(wàn) 成本是100萬(wàn) 涉及到的稅是怎么計(jì)算的
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2021-08-17
季度銷售額不超過(guò)9萬(wàn)的小微企業(yè)免征增值稅,增值稅要零申報(bào),還有附加稅要交嗎
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2019-06-04
企業(yè)存在銀行抵押的保證金利息收入需要交增值稅嗎
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2022-03-20
預(yù)繳土增(預(yù)收賬款-預(yù)繳增值稅)*預(yù)征率-附加稅-印花稅 對(duì)嗎
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2022-07-07
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,2019年7月開(kāi)始自行建造管理房屋一幢,購(gòu)入所需各種物資100000元,支付增值稅稅額13000元,全部用于建造廠房。另支付工程人員工資20000元,提取工程人員的福利費(fèi)2800元,支付其他費(fèi)用3755元。該管理用房的入賬價(jià)值為()元 A 113000 B 126555 C 122800 D 139555
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2020-06-27
小微企業(yè)(小規(guī)模納稅人)免征增值稅的會(huì)計(jì)分錄怎么寫。
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2018-07-13
企業(yè)所得稅,個(gè)稅,增值稅,附征,印花稅,車輛購(gòu)置稅會(huì)計(jì)分
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2020-07-17
老師即征即退的返回款需要交增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
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2021-01-14
一月有兩張發(fā)票是做了抵扣認(rèn)證,同時(shí)賬務(wù)也做了:借:管理費(fèi)用 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款,但是我那個(gè)月給稅務(wù)局申報(bào)時(shí)忘記申報(bào)了,我又不想跑稅務(wù)局去申報(bào),想把這筆進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,我應(yīng)該做:借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 嗎?還是貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 呢?
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2017-06-05
老師您好,我是一般納稅人,報(bào)差旅費(fèi)418(票面金額)借-管理費(fèi)用-差旅費(fèi)383.49 借-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)34.51 貸-銀行存款 418 老師,請(qǐng)問(wèn)我這樣做對(duì)嗎?
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2020-07-01
收到購(gòu)買稅控盤200的發(fā)票時(shí)是做借管理費(fèi)用,貸銀行存款,借應(yīng)交稅金-減免稅款,貸管理費(fèi)用,等到申報(bào)抵減的時(shí)候做借應(yīng)交稅金-未交增值稅,貸應(yīng)交稅金-減免稅款;還是說(shuō)收到時(shí)做借管理費(fèi)用,貸銀行存款,抵減的當(dāng)月再做借應(yīng)交稅金-減免稅款,貸管理費(fèi)用,借應(yīng)交稅金-未交增值稅,貸應(yīng)交稅金-減免稅款?就是說(shuō)這個(gè)分錄借應(yīng)交稅金-減免稅款,貸管理費(fèi)用是在收到發(fā)票的當(dāng)月做還是等到有稅金抵減的當(dāng)月再做
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2018-10-13
企業(yè)增資需要交印花稅嗎?屬于什么征收品目?
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2021-04-13