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老師您好,我是建筑行業(yè),一般納稅人,增值稅發(fā)票管理實(shí)務(wù)中要注意哪些問題,比如發(fā)票180天內(nèi)抵扣,我是新學(xué)的,非常想知道
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2016-06-19
去年的運(yùn)費(fèi) 走的借:管理費(fèi)用 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款 今年需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 怎么做憑證呢?
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2019-10-21
增值稅未達(dá)起征點(diǎn)填的是增值稅表未達(dá)起征點(diǎn)免稅稅額嗎?
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2019-10-15
是不是所有的行業(yè)都能辦理核定征收,上午服務(wù)業(yè)核定征收的稅率是多少呢?
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2016-12-13
學(xué)員:公司自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,以公司名義銷售,都免什么稅 老師:公司自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品,在銷售時,可以享受如下稅收優(yōu)惠政策: 1. **增值稅優(yōu)惠**:根據(jù)相關(guān)稅收法規(guī),銷售自產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品免征增值稅。 2. **所得稅優(yōu)惠**:一般情況下,農(nóng)業(yè)企業(yè)從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)活動的所得可享受一定的所得稅減免優(yōu)惠。 需要注意的是,稅收政策可能會有調(diào)整,確切的稅收優(yōu)惠政策需要根據(jù)最新的稅法規(guī)定和地方財(cái)政稅務(wù)部門的具體規(guī)定執(zhí)行。您在操作時,最好咨詢當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)機(jī)關(guān),以便獲得最準(zhǔn)確的信息。 @付圣(會計(jì)學(xué)堂付老師) 企業(yè)所得稅,是免收,還是減半呢? 老師:農(nóng)業(yè)企業(yè)從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的所得稅優(yōu)惠政策,具體情況要根據(jù)國家最新的稅法規(guī)定和地方的具體實(shí)施細(xì)則來確定。一般來說,農(nóng)業(yè)企業(yè)可以享受所得稅減免優(yōu)惠,例如免稅、減半征收或者其他優(yōu)惠政策。 但由于政策可能會有所變動,建議您直接咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)局或者查閱最新的國家稅務(wù)總局的相關(guān)文件,以獲取最準(zhǔn)確的信息。 @付圣(會計(jì)學(xué)堂付老師) 自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品公司,對公賬戶轉(zhuǎn)到法人私人卡內(nèi),要交個人所得稅,賣的是自己的產(chǎn)品
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2024-04-17
@家權(quán)老師 老師 假如收到兩年的租賃費(fèi)收入200萬,增值稅做分錄:借管理費(fèi)用218 貸:其他業(yè)務(wù)收入200 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額18。企業(yè)所得稅確認(rèn)當(dāng)年收入100萬。也就是需要會計(jì)利潤納稅調(diào)減100萬 按100萬繳納企業(yè)所得稅是吧?
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2024-12-27
公司去年9月份購買的稅控盤,因?yàn)槭切∥⑵髽I(yè)也沒有超過增值稅起征點(diǎn),就一直沒有抵減過,它是可以跨年留抵嗎?
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2019-04-10
老師,小規(guī)模納稅人月銷售額不超10萬免增值稅,超過了是對超過部分征收增值稅還是全額增收
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2021-06-23
企業(yè)增值稅一般項(xiàng)目應(yīng)納稅額為負(fù),銷售舊房簡易征收項(xiàng)目應(yīng)納稅額為正,需要繳稅嗎?
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2021-08-23
增值稅小規(guī)模納稅人減征50%附加稅如何做賬務(wù)處理
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2019-06-05
0399 1.該公司增值稅一般納稅人,增值稅稅率是13%,所得稅稅率是25%,存貨采用實(shí)際成本法計(jì)價(jià)。2020年度發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1))購入原材料一批,價(jià)款100..000元,增值稅13.000元,用銀行存款支付,材料已驗(yàn)收入庫。(2)分配應(yīng)支付的職工薪酬225.000元,其中,生產(chǎn)人員工資198.750元,車間管理人員工資12.000元,行政管理部門人員工資14.250元。(3)預(yù)收客戶購買產(chǎn)品的貨款375.000元,存入銀行。(5)本月銷售庫存商品一批,價(jià)款 5,000000元,增值稅650,000元,款項(xiàng)已收存銀行。結(jié)轉(zhuǎn)已銷售庫存商品的成本100,500元。 要求:做出下列會計(jì)處理。 (1)將各損益類賬戶余額結(jié)轉(zhuǎn)至“本年利潤”賬戶。 (2)將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)至“利潤分配一 -未分配利潤”明細(xì)賬。 (3)計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)本期應(yīng)交所得稅。
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2022-06-16
1.該公司增值稅一般納稅人,增值稅稅率是13%,所得稅稅率是25%,存貨采用實(shí)際成本法計(jì)價(jià)。2020年度發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1))購入原材料一批,價(jià)款100..000元,增值稅13.000元,用銀行存款支付,材料已驗(yàn)收入庫。(2)分配應(yīng)支付的職工薪酬225.000元,其中,生產(chǎn)人員工資198.750元,車間管理人員工資12.000元,行政管理部門人員工資14.250元。(3)預(yù)收客戶購買產(chǎn)品的貨款375.000元,存入銀行。(5)本月銷售庫存商品一批,價(jià)款 5,000000元,增值稅650,000元,款項(xiàng)已收存銀行。結(jié)轉(zhuǎn)已銷售庫存商品的成本100,500元。 要求:做出下列會計(jì)處理。 (1)將各損益類賬戶余額結(jié)轉(zhuǎn)至“本年利潤”賬戶。 (2)將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)至“利潤分配一 -未分配利潤”明細(xì)賬。 (3)計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)本期應(yīng)交所得稅。
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2022-06-16
我是建筑業(yè) 企業(yè)我干了個工程 掛靠了總公司 我們設(shè)了分公司 現(xiàn)在 涉及 成本發(fā)票 與企業(yè)所得稅問題 總公司說收合同總額的2.25的企業(yè)所得稅 成本發(fā)票要我提供去掉管理費(fèi)去掉所有稅的全額 如果這種情況 我按 合同總額減去成本發(fā)票 剩余的就是我的利潤 利潤交25%的企業(yè)所得稅 我就不用交那2.25了 如果核定征收我該如何提供成本發(fā)票 提供多少才算合理呢
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2018-12-19
請問建筑行業(yè),差額征稅財(cái)稅政策是幾號呢
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2022-03-29
物業(yè)公司收的水費(fèi)比交的水費(fèi)少怎么入賬,尤其是增值稅的處理上,我們是差額征稅
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2019-04-11
增值稅一般納稅人,是不可以享受增值稅月收10萬免稅優(yōu)惠政策是么
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2019-05-20
我們執(zhí)行的是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,法人的社保費(fèi)可以直接入管理費(fèi)用里嗎?如果不是,分錄怎么寫?
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2016-11-11
我們是有軟件也有硬件企業(yè),已經(jīng)進(jìn)行軟件增值稅即征即退資格備案,軟件進(jìn)項(xiàng)稅分?jǐn)傄惨獋浒竼?/span>
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2018-06-14
私營醫(yī)療體檢機(jī)構(gòu),只做體檢業(yè)務(wù),這個行業(yè)是不是可以申請免征增值稅?企業(yè)所得稅呢?需要繳納嗎?
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2018-07-23
購買了軟件服務(wù)費(fèi) 則分錄的做法是 1.有增值稅發(fā)票 則借 管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款 2.有普通發(fā)票 則借管理費(fèi)用 貸銀行存款 問題1.這樣的做法是錯誤的是嗎,什么時候是分批將費(fèi)用計(jì)入累計(jì)攤銷? 問題2.請問軟件服務(wù)商在這幾種情況下的做法分別是什么 十分感謝!
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2017-08-19