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預(yù)繳土增(預(yù)收賬款-預(yù)繳增值稅)*預(yù)征率-附加稅-印花稅 對(duì)嗎
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2022-07-07
老師,小規(guī)模納稅人月銷(xiāo)售額不超10萬(wàn)免增值稅,超過(guò)了是對(duì)超過(guò)部分征收增值稅還是全額增收
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2021-06-23
開(kāi)票軟件年服務(wù)費(fèi)可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減,故由管理費(fèi)用轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅款科目。 借;管理費(fèi)用 (紅字)和貸:管理費(fèi)用 有什么區(qū)別?
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2020-04-22
請(qǐng)問(wèn)老師,我是生產(chǎn)企業(yè)增值稅一般的納稅人,現(xiàn)增值稅,附加稅有什么優(yōu)惠政策嗎?
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2020-02-26
稅局專(zhuān)管員通知進(jìn)項(xiàng)過(guò)多要求進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,補(bǔ)交增值稅,該如何做會(huì)計(jì)分錄呢?在月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅又怎么做會(huì)計(jì)分錄,激沒(méi)辦法理解了
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2018-12-27
A公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅局為13%,所得稅率為25%,A公司2020年1月1日有關(guān)會(huì)計(jì)科目的余額如表2-8所示。 A公司2020年發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下 (1)從銀行取得短期借款150000元,存入銀行。 (2)從銀行提取現(xiàn)金50000元。 (3)用銀行存款償還短期借款100000元。 (4)銷(xiāo)售產(chǎn)品一批,銷(xiāo)售價(jià)款452 000元(含應(yīng)收取的增值稅額),產(chǎn)品實(shí)際成本200 000元。產(chǎn)品已發(fā)出,貨款銀行已收300000元,余款未收。 (5)用銀行存款支付借款利息10000元,計(jì)入當(dāng)期損益. (6)用銀行存款支付工資100000元。其中,銷(xiāo)售人員工資20000元,生產(chǎn)人員工資40000元,車(chē)間管理人員工資20000元,行政管理人員工資20000元,代扣代繳個(gè)人所得 稅5.000元,用銀行存款支付。 (7)用現(xiàn)金支付管理費(fèi)用22490元. (8)按前述工資總額的8%提取職工福利費(fèi),按工資總額2%提取工會(huì)經(jīng)費(fèi)。 (9)收到原料一批,貨款(含增值稅)113000元,用銀行存款支付100000元,余款未付。材料核算采用實(shí)際成本計(jì)價(jià)法。
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2022-11-04
是不是所有的行業(yè)都能辦理核定征收,上午服務(wù)業(yè)核定征收的稅率是多少呢?
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2016-12-13
老師,請(qǐng)問(wèn)一下以單位的名義買(mǎi)了一部手機(jī),開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票用來(lái)抵進(jìn)項(xiàng)稅,價(jià)值2556元,可不可以記入管理費(fèi)用,月底沖銷(xiāo)?
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2016-12-27
飲用桶裝水(17%)就要求送水公司開(kāi) 這個(gè)品名的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,然后做做賬的時(shí)候做 管理費(fèi)用-辦公費(fèi)用然后抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅嗎?
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2017-01-11
飛機(jī)票的價(jià)格:5380÷ ( 1+ 9%) 等于4935.78 飛機(jī)票增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額:5380-4935.78等于444.22 計(jì)入管理費(fèi)用的差旅費(fèi):4935.78+198.11+1886.79+360等于7380.68 差旅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額:444.22+11.89+113.21等于569.32 老師你好我這樣做是錯(cuò)在哪里呀
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2022-04-22
我公司裝修車(chē)間所花費(fèi)的20多萬(wàn)是進(jìn)入管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)哈,裝修公司提供的增值稅專(zhuān)用發(fā)票我們可以抵扣吧,是分次抵扣還是一次性抵扣呢,謝謝
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2017-02-21
企業(yè)增值稅一般項(xiàng)目應(yīng)納稅額為負(fù),銷(xiāo)售舊房簡(jiǎn)易征收項(xiàng)目應(yīng)納稅額為正,需要繳稅嗎?
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2021-08-23
老師,經(jīng)營(yíng)管理企業(yè)不就是執(zhí)行事務(wù)么?
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2021-04-19
什么行業(yè)的企業(yè)所得稅歸地稅管理呀
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2017-07-14
老師,小規(guī)模納稅人季度開(kāi)增值稅專(zhuān)票40萬(wàn),增值稅不免,那附加稅是減半征收還是免了,企業(yè)所得稅是按5%,10%繳納呢?小型微利企業(yè)劃型后化成了小型企業(yè),不是小微企業(yè)。
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2019-04-15
企業(yè)持有各項(xiàng)資產(chǎn)期間產(chǎn)生資產(chǎn)增值或者減值,除國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門(mén)規(guī)定可以確認(rèn)損益外,不得調(diào)整該資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)嗎?
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2019-10-22
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,小規(guī)模納稅人,增值稅及附稅是十萬(wàn)內(nèi)免征,還是9萬(wàn)免征。 增值稅結(jié)轉(zhuǎn)是入在營(yíng)業(yè)外收入嗎
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2019-10-26
物業(yè)公司收的水費(fèi)比交的水費(fèi)少怎么入賬,尤其是增值稅的處理上,我們是差額征稅
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2019-04-11
@家權(quán)老師 老師 假如收到兩年的租賃費(fèi)收入200萬(wàn),增值稅做分錄:借管理費(fèi)用218 貸:其他業(yè)務(wù)收入200 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額18。企業(yè)所得稅確認(rèn)當(dāng)年收入100萬(wàn)。也就是需要會(huì)計(jì)利潤(rùn)納稅調(diào)減100萬(wàn) 按100萬(wàn)繳納企業(yè)所得稅是吧?
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2024-12-27
老師您好 假如實(shí)收資本50萬(wàn) 那個(gè)印花稅這樣寫(xiě)對(duì)嗎借 管理費(fèi)用-印花稅250 貸銀行存款250 老師對(duì)嗎
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2019-07-01