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應交稅費。比如增值稅。土地增值稅什么 的預交增值稅呢?需要計提 稅費有哪些每月繳納稅款需不需要都計提
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2017-03-14
應交稅費-應交增值稅(減免稅款)轉(zhuǎn)到 應交稅費-未交增值稅,再做什么分錄,應交稅費-未交增值稅 的余額為0
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2022-04-02
老師下個月申報增值稅,我明天可以去增值稅綜合服務平臺里面勾選認證發(fā)票嗎,來抵扣下月申報的增值稅。
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2022-03-30
農(nóng)產(chǎn)品木薯干(增值稅稅率9%)來料加工形成產(chǎn)品酒精(增值稅稅率13%)。想請問收取的加工費增值稅稅率是多少?
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2019-09-26
你好,請問2022年4月起小規(guī)模納稅人3%征收率免增值稅,如何申報增值稅?做賬的時候不需要計提增值稅嗎
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2022-08-17
小規(guī)模未達到增值稅起征點,是不是季報的時候?qū)⒚考驹鲋刀愞D(zhuǎn)出,借:應交稅費-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入?
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2020-07-01
月末終了,企業(yè)當月預繳的增值稅額為什么要從“應交稅費—預交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“應交稅費—未交增值稅”科目呀?
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2017-10-27
老師好 請問增值稅是不是這樣計算:(銷項-進項)*0.13=應交的企業(yè)增值稅 例如:100萬銷項-80萬進項*0.13=應交26000增值稅
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2023-07-22
年報審計的時候,重要性取值是固定比率法與變動比率法同時使用嗎?變動比率法取值依據(jù)和取值范圍如何?
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2024-12-13
老師 我有點不明白 產(chǎn)品未發(fā)生減值,專用于該產(chǎn)品的材料也不需要計提減值準備,為什么還要算可變現(xiàn)凈值?
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2020-03-14
在算凈現(xiàn)值時,稅法殘值跟會計預計殘值不一致時,以哪個殘值為準?
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2019-09-02
老師好,假如月底存在應納稅額的話,賬務處理是不是先將所有應交稅費-應交增值稅三級明細下科目借貸方的差額結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面,然后再通過轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到應交稅費-未交增值稅里面去?最后未交增值稅和申報表上的本期應補退稅款保持一致?譬如發(fā)生在借方的進項、減免稅款等和貸方的銷項、進項稅額轉(zhuǎn)出等,最后的差額轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,再轉(zhuǎn)到未交增值稅里面去?
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2020-03-31
南陽零部件制造企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年7月,該企業(yè)取得的增值稅專用發(fā)票均符合規(guī)定,并已認證;購進和銷售產(chǎn)品適用的增值稅稅率均為13%。發(fā)生的有關經(jīng)濟業(yè)務如下: ①購進一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為50萬元,支付運費,取得增值稅普通發(fā)票注明的金額為6萬元,增值稅為0.54萬元。 ②接受其他企業(yè)投資轉(zhuǎn)入材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為100萬元,增值稅為13萬元。 ③購進低值易耗品,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額6萬元 ④銷售產(chǎn)品一批,取得不含稅銷售額600萬元,另外收取包裝物租金1.13萬元。 要求:計算該廠當月應交增值稅。
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2021-03-29
單利終值系數(shù)*單利現(xiàn)值系數(shù)=1,那復利現(xiàn)值系數(shù)*復利終值系數(shù)=1對嗎?
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2020-03-23
債券價值大于 發(fā)行價 可以投資 這里價值是指市場價值還是票面價值
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2022-02-24
W公司于2016年1月1日以950萬元(含支付的相關費用1萬元)購入B公司股票400萬股,每股面值1元,占B公司實際發(fā)行在外普通股股數(shù)的50%,A公司采用權益法核算此次投資。2016年1月1日B公司可辨認凈資產(chǎn)公允價值為3000萬元。其中,存在兩項資產(chǎn)公允價值與賬面價值不一致:甲存貨公允價值為200萬元,賬面價值為300萬元,當年出售了40%,2017年出售40%,2018年將剩余的20%出售;無形資產(chǎn)公允價值為50萬元,賬面價值為100萬元,無形資產(chǎn)的預計剩余使用年限為10年,凈殘值為零,按照直線法攤銷。除此之外,其他資產(chǎn)、負債的公允價值等于賬面價值。
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2022-06-10
我報今年8月份增值稅報表的時候,我6%是沒票抵的,6%的稅增值稅我交少了,現(xiàn)在報表也已經(jīng)申報扣款了,那我想彌補8月份少交的增值稅,我該怎么辦啊?
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2019-09-25
老師,如果我5月份的收入是600,減免17.475元的增值稅,是在這個月的月末把減免的增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,還是等7月份報完稅7月份再做這筆分錄,增值稅是季報
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2016-07-20
請問老師,上月報3月份的增值稅在未開具發(fā)票欄填了有數(shù)據(jù),4月份就開了16%的增值稅發(fā)票出去。那么4月份的增值稅申報表該如何填。有16%跟13%的稅率。
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2019-05-05
老師 增值稅一般納稅人是,月報或者是季報,5月份申請4月份增值稅申報的時候,顯示只有增值稅預繳,沒有相關的別的報表……在電子稅務局上申報的 這些
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2019-05-07