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老師,請問下,一般納稅人的稅金結(jié)轉(zhuǎn)怎么弄?1.開出發(fā)票:借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅銷項稅額 2.收到成本發(fā)票:借:辦公費 應(yīng)交增值稅進項稅額 貸:銀行存款 3.借:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:未交增值稅 4.繳稅金:借:未交增值稅 貸:銀行存款 轉(zhuǎn)出未交增值稅的數(shù)據(jù)是不是就是銷項減去進項的數(shù)據(jù)?
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2022-01-14
對已提減值準(zhǔn)備的存貨,再次利用(原減值因素并未消失,通過技術(shù)改造加以利用)此時該以何種價值計入成本?
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2019-02-19
應(yīng)交稅費。比如增值稅。土地增值稅什么 的預(yù)交增值稅呢?需要計提 稅費有哪些每月繳納稅款需不需要都計提
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2017-03-14
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費-未交增值稅,再做什么分錄,應(yīng)交稅費-未交增值稅 的余額為0
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2022-04-02
老師下個月申報增值稅,我明天可以去增值稅綜合服務(wù)平臺里面勾選認(rèn)證發(fā)票嗎,來抵扣下月申報的增值稅。
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2022-03-30
農(nóng)產(chǎn)品木薯干(增值稅稅率9%)來料加工形成產(chǎn)品酒精(增值稅稅率13%)。想請問收取的加工費增值稅稅率是多少?
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2019-09-26
你好,請問2022年4月起小規(guī)模納稅人3%征收率免增值稅,如何申報增值稅?做賬的時候不需要計提增值稅嗎
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2022-08-17
小規(guī)模未達到增值稅起征點,是不是季報的時候?qū)⒚考驹鲋刀愞D(zhuǎn)出,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入?
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2020-07-01
月末終了,企業(yè)當(dāng)月預(yù)繳的增值稅額為什么要從“應(yīng)交稅費—預(yù)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費—未交增值稅”科目呀?
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2017-10-27
老師好 請問增值稅是不是這樣計算:(銷項-進項)*0.13=應(yīng)交的企業(yè)增值稅 例如:100萬銷項-80萬進項*0.13=應(yīng)交26000增值稅
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2023-07-22
年報審計的時候,重要性取值是固定比率法與變動比率法同時使用嗎?變動比率法取值依據(jù)和取值范圍如何?
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2024-12-13
老師 我有點不明白 產(chǎn)品未發(fā)生減值,專用于該產(chǎn)品的材料也不需要計提減值準(zhǔn)備,為什么還要算可變現(xiàn)凈值?
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2020-03-14
XD企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,適用的征收率為3%,2020年1月購入原材料取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為20000萬元,增值稅稅額為2600元,當(dāng)月銷售產(chǎn)品開具增值稅普通發(fā)票上注明的價稅合計為103000元,該企業(yè)1月應(yīng)該交納的增值稅稅額為( ?。┰? ?A.3090 ?B.400 ?C.2490 ?D.3000
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2020-06-05
老師結(jié)算稅金的時候,借應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。繳納的時候是借應(yīng)交稅費_未交增值稅,貸銀行存款。這時借方的轉(zhuǎn)出未交增值稅余額該怎么處理?沒有科目去結(jié)轉(zhuǎn)的呀,怎么把它變?yōu)?呢?是要月底結(jié)轉(zhuǎn)還是年末呢?
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2021-09-14
某房地產(chǎn)開發(fā)公司系增值稅一般納稅人,8月18日預(yù)售其開發(fā)的A1房 地產(chǎn)項目的房屋一套售價1000萬元 收到客戶李先生預(yù)交款800萬元,采用一般計稅方法,計算預(yù)繳和應(yīng)交的增值稅,并做預(yù)收房款,預(yù)繳增值稅售房應(yīng)交增值稅和實際繳納增值稅的會計分錄
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2019-11-07
老師:小規(guī)模納稅人,采購商品時,因為小規(guī)模納稅人的進項不能抵扣,是不是把增值稅一起計入庫存商品的成本,不用單獨計入增值稅進項稅吧?銷售商品時,需要把3%的增值稅銷項稅單獨計入應(yīng)交增值稅-銷項稅 對嗎?并按銷售收入的3%繳納增值稅對嗎?
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2016-06-27
其他債權(quán)投資如果有減值,確定每期的攤余成本還算減值嗎?我看答案沒算,麻煩老師了我給您拍一下照片,它只是在最后一期減去了一個累計的減值算的攤余成本,為什么要在最后減去一個累計的減值呢而不是在每期期末減去減值算攤余成本,進而算投資收益
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2020-07-13
甲廣告公司為增值稅一般納稅人,滿足增值稅加計抵減政策的條件。本年5月,取得廣告設(shè)計收入不含稅價款 86 萬元,獎勵費收入 3.18 萬元;支付設(shè)備租賃費,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅為3萬元。要求: 計算甲廣告公司上述業(yè)務(wù)的應(yīng)納增值稅。 請講一下為什么
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2022-03-24
固定資產(chǎn)原值=累計折舊+凈值+殘值 這樣對嗎
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2020-05-29
單利終值系數(shù)*單利現(xiàn)值系數(shù)=1,那復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)*復(fù)利終值系數(shù)=1對嗎?
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2020-03-23