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請(qǐng)問老師1-3月份管理費(fèi)用本期金額相加和3月份本年累計(jì)有差是什么原因
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2020-04-12
圖片中這樣怎么結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用到本年利潤(rùn)?
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2017-04-06
多次交易形成控制的企業(yè),在形成最終控制的那筆交易,承銷商傭金可以沖減最終形成的資本公積嗎?如果不能是計(jì)入管理費(fèi)用?
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2020-05-12
老師我想問一個(gè)股份支付章節(jié)的可行權(quán)修改問題。 修改后的服務(wù)增加我不理解怎么做真么增。 假設(shè)等待期五年 股份支付——權(quán)益支付 支付給管理層 修改前 初始股票價(jià)100 行權(quán)價(jià)60 修改后 股票價(jià)100 行權(quán)價(jià)40 老師可以這樣理解么 (100-60)/5=8 修改前每年記管理費(fèi)和其他資本公積8 修改后 管理費(fèi)用和資本公積 理論上為每期(100-40)/5=12,因?yàn)榈谌谇靶薷乃缘谌跒?2+(12-8)*2=20 4.期5期為12 是這樣么老師
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2020-06-04
房租算管理費(fèi)用,要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)嗎
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2021-12-18
管理費(fèi)用月底結(jié)轉(zhuǎn) 先寫本月合計(jì) 結(jié)轉(zhuǎn) 本年累計(jì) 還是先寫 結(jié)轉(zhuǎn) 本月合計(jì)本年累計(jì) 我以前問過老師 是先結(jié)轉(zhuǎn) 本月合計(jì) 本年累計(jì) 但是i 工廠的老會(huì)計(jì)說我做的不對(duì) 要先寫本月合計(jì) 結(jié)轉(zhuǎn) 不用寫本年累計(jì)
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2017-09-10
我們應(yīng)該放長(zhǎng)攤的費(fèi)用,錯(cuò)誤放在了管理費(fèi)用,每月底管理費(fèi)用也結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤(rùn),然后現(xiàn)在想在年底一次調(diào)賬回來,調(diào)到長(zhǎng)攤,這個(gè)要怎么處理好呢?
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2018-05-25
盤盈就是涉及貸方:管理費(fèi)用,最后要進(jìn)去本年利潤(rùn),這個(gè)有沒有涉及到稅費(fèi)問題?一般怎么出現(xiàn)盤盈的?
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2019-07-10
老師員工報(bào)銷管理費(fèi)用,可以用銀行公戶直接轉(zhuǎn)賬給員工嗎,我們沒有現(xiàn)金,只有基本戶,他寫了報(bào)銷單
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2020-01-06
老師這個(gè)遞延所得稅是怎么分析出來的,為什么形成遞延
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2021-11-12
請(qǐng)問老師進(jìn)口代理服務(wù)費(fèi)做什么分錄做到管理費(fèi)用-代理服務(wù)費(fèi)可以嗎
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2019-10-23
資料:某企業(yè)2021年只生產(chǎn)A產(chǎn)品,單價(jià)20元,單位變動(dòng)成本12元,預(yù)計(jì)2021年固定成本400000元,產(chǎn)銷量計(jì)劃達(dá)到100000件。 要求:(1)根據(jù)提供的資料,要求分析單價(jià)、單位變動(dòng)成本、固定成本、銷售量等因素發(fā)生多大變化,將使企業(yè)由盈利轉(zhuǎn)為保本
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2023-10-28
我這只計(jì)提了管理費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的時(shí)候就只結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用對(duì)吧
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2016-05-18
管理費(fèi)用借方結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)借方對(duì)嗎
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2022-04-15
生產(chǎn)制造車間產(chǎn)生 制造費(fèi)用 200 元 直接人工 3500元 管理費(fèi)用:1920 元 怎樣做會(huì)計(jì)分錄 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)怎樣做分錄 請(qǐng)老師解答一下
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2016-11-13
年終獎(jiǎng) 4月計(jì)提,5月發(fā)放,6月繳個(gè)稅。 那4月計(jì)提的時(shí)候,年終獎(jiǎng)20萬,相當(dāng)于管理費(fèi)用在4月就導(dǎo)致了未分配利潤(rùn)減少了20萬了嗎? 是這意思嗎
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2020-04-29
老師:請(qǐng)問總公司能收取分公司的項(xiàng)目管理費(fèi)嗎?怎么做帳?總公司可以借款給分公司嗎?總公司怎么支付費(fèi)用或工資給分公司,怎樣做分錄?
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2022-03-18
去年末計(jì)提福利費(fèi)30000入管理費(fèi)用,會(huì)計(jì)分錄是:借 管理 費(fèi)用-福利費(fèi)30000 貸其它應(yīng)付款 30000 支付時(shí)借: 其它應(yīng)付款 19000,貸銀行存款19000,但是要沖減之前計(jì)提的管理費(fèi)用該怎么做分錄?
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2019-04-16
公司的產(chǎn)品贈(zèng)送客戶,是不是視同銷售,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么處理,如果1、借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 2、借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 這樣處理會(huì)不會(huì)費(fèi)用成本重復(fù)了。
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2019-12-26
管理費(fèi)用的人工工資結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)科目,勞務(wù)工資結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面對(duì)嗎
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2019-04-09