国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

管理費(fèi)用的明細(xì)分類賬折舊費(fèi)10000生產(chǎn)用7000管理部門(mén)用3000管理費(fèi)用明細(xì)分類賬要怎么填
1/599
2021-04-26
管理部門(mén)領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料用于集體福利和個(gè)人消費(fèi),賬務(wù)處理怎么做,實(shí)際成本5000
1/2768
2016-01-21
請(qǐng)問(wèn)老師1-3月份管理費(fèi)用本期金額相加和3月份本年累計(jì)有差是什么原因
1/545
2020-04-12
圖片中這樣怎么結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用到本年利潤(rùn)?
1/641
2017-04-06
多次交易形成控制的企業(yè),在形成最終控制的那筆交易,承銷商傭金可以沖減最終形成的資本公積嗎?如果不能是計(jì)入管理費(fèi)用?
1/519
2020-05-12
老師我想問(wèn)一個(gè)股份支付章節(jié)的可行權(quán)修改問(wèn)題。 修改后的服務(wù)增加我不理解怎么做真么增。 假設(shè)等待期五年 股份支付——權(quán)益支付 支付給管理層 修改前 初始股票價(jià)100 行權(quán)價(jià)60 修改后 股票價(jià)100 行權(quán)價(jià)40 老師可以這樣理解么 (100-60)/5=8 修改前每年記管理費(fèi)和其他資本公積8 修改后 管理費(fèi)用和資本公積 理論上為每期(100-40)/5=12,因?yàn)榈谌谇靶薷乃缘谌跒?2+(12-8)*2=20 4.期5期為12 是這樣么老師
1/631
2020-06-04
房租算管理費(fèi)用,要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)嗎
1/781
2021-12-18
管理費(fèi)用月底結(jié)轉(zhuǎn) 先寫(xiě)本月合計(jì) 結(jié)轉(zhuǎn) 本年累計(jì) 還是先寫(xiě) 結(jié)轉(zhuǎn) 本月合計(jì)本年累計(jì) 我以前問(wèn)過(guò)老師 是先結(jié)轉(zhuǎn) 本月合計(jì) 本年累計(jì) 但是i 工廠的老會(huì)計(jì)說(shuō)我做的不對(duì) 要先寫(xiě)本月合計(jì) 結(jié)轉(zhuǎn) 不用寫(xiě)本年累計(jì)
1/3401
2017-09-10
我們應(yīng)該放長(zhǎng)攤的費(fèi)用,錯(cuò)誤放在了管理費(fèi)用,每月底管理費(fèi)用也結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤(rùn),然后現(xiàn)在想在年底一次調(diào)賬回來(lái),調(diào)到長(zhǎng)攤,這個(gè)要怎么處理好呢?
1/1577
2018-05-25
盤(pán)盈就是涉及貸方:管理費(fèi)用,最后要進(jìn)去本年利潤(rùn),這個(gè)有沒(méi)有涉及到稅費(fèi)問(wèn)題?一般怎么出現(xiàn)盤(pán)盈的?
1/1327
2019-07-10
老師員工報(bào)銷管理費(fèi)用,可以用銀行公戶直接轉(zhuǎn)賬給員工嗎,我們沒(méi)有現(xiàn)金,只有基本戶,他寫(xiě)了報(bào)銷單
2/2176
2020-01-06
請(qǐng)問(wèn)老師財(cái)務(wù)管理里,這個(gè)公式怎么理解 存貨周轉(zhuǎn)期=存貨平均余額/每天的銷貨成本
1/6361
2018-12-31
公司也新成立,我收到股東投資款,你看我這幾個(gè)會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎? 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 借:管理費(fèi)用—印花稅(實(shí)收資本的萬(wàn)分之五減半征收)貸:銀行存款
1/1153
2020-07-07
年終獎(jiǎng) 4月計(jì)提,5月發(fā)放,6月繳個(gè)稅。 那4月計(jì)提的時(shí)候,年終獎(jiǎng)20萬(wàn),相當(dāng)于管理費(fèi)用在4月就導(dǎo)致了未分配利潤(rùn)減少了20萬(wàn)了嗎? 是這意思嗎
1/448
2020-04-29
老師:請(qǐng)問(wèn)總公司能收取分公司的項(xiàng)目管理費(fèi)嗎?怎么做帳?總公司可以借款給分公司嗎?總公司怎么支付費(fèi)用或工資給分公司,怎樣做分錄?
2/696
2022-03-18
去年末計(jì)提福利費(fèi)30000入管理費(fèi)用,會(huì)計(jì)分錄是:借 管理 費(fèi)用-福利費(fèi)30000 貸其它應(yīng)付款 30000 支付時(shí)借: 其它應(yīng)付款 19000,貸銀行存款19000,但是要沖減之前計(jì)提的管理費(fèi)用該怎么做分錄?
1/990
2019-04-16
生產(chǎn)制造車間產(chǎn)生 制造費(fèi)用 200 元 直接人工 3500元 管理費(fèi)用:1920 元 怎樣做會(huì)計(jì)分錄 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)怎樣做分錄 請(qǐng)老師解答一下
1/1566
2016-11-13
我這只計(jì)提了管理費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的時(shí)候就只結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用對(duì)吧
1/510
2016-05-18
管理費(fèi)用借方結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)借方對(duì)嗎
3/1392
2022-04-15
公司的產(chǎn)品贈(zèng)送客戶,是不是視同銷售,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么處理,如果1、借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 2、借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 這樣處理會(huì)不會(huì)費(fèi)用成本重復(fù)了。
1/1350
2019-12-26