個稅先申報了,然后股息紅利沒有申報,現(xiàn)在單個申報股息紅利申報不了,怎么刪除個稅在重新申報恩
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2017-04-17
后續(xù)不也是可以轉(zhuǎn)為投資性房地產(chǎn)嗎?
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2021-06-23
7月工資7000,合并計稅到里面12000。
7月工資5800,納稅專項扣除3000,合并計稅到里面12000。
應(yīng)繳納稅款和稅后收入
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2021-06-16
2019年度職工工資性申報問題,剛接觸這個不同,希望老師解答
1、2019年度職工工資總額是稅前還是稅后?
2、實(shí)習(xí)期不繳納五險一金,是否還計算到工資總額里面?
3、職工的月平均工資是稅前工資還是稅后工資怎么計算的?
4、有沒有繳納社保的人員還計算在內(nèi)嗎?
5、只繳納了社保沒有實(shí)發(fā)工資,怎么算工資
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2020-04-14
售后回購,給了回購價42萬元(不含稅值),怎么求應(yīng)交增值稅
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2021-06-25
稅前工資17000,北京社保公積金全按17000基數(shù)上的,請問稅后工資是多少?
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2019-12-23
子公司為母公司銷售產(chǎn)品提供專門的售后服務(wù),年度內(nèi)實(shí)際售后服務(wù)費(fèi)大于預(yù)提時,如何進(jìn)行合并抵銷?
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2015-11-22
資料:甲公司在第1年1月1日,按照面值購買乙公司發(fā)行的公司債券,甲公司通過“債券投資科目核
算,即按照攤余成本進(jìn)行后續(xù)計量。該債券面值總額為500萬元,期限三年,票面利率為6%,每年的利
息在當(dāng)年末支付,到期一次償還本金。甲公司用存款支付該筆債權(quán)投資款,債券投資準(zhǔn)備持有到期。
問題:
(1)做出甲公司購買債券的相關(guān)會計分錄。
(2)做出甲公司在第一年年末計算并收取利息的會計分錄。
(3)做出甲公司在第二年年末計算并收取利息的會計分錄。
(4)做出甲公司在第三年年末收取當(dāng)年利息和債券本金的會計分錄。
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2023-02-23
我們老板要求一次性預(yù)提1整年的一個售后服務(wù)費(fèi),那又要按實(shí)際發(fā)生計入當(dāng)期費(fèi)用,如何做會計處理?
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2017-04-26
老師早上好!我們公司成立了售后服務(wù)部,對于客戶退回返修的商品在修理過程中領(lǐng)用的材料,是否需要視同銷售計算銷項稅?
免費(fèi)維修
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2019-07-06
老師,供應(yīng)商將合同權(quán)利義務(wù)變更為其子公司,在通知單上只蓋了主公司及子公司的公章。因為還涉及到后期的售后服務(wù)問題,他們這樣和規(guī)矩嗎
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2016-09-12
老師,早上好!每月都有計提售后服務(wù)費(fèi),計提余額是2000元,9月份付了一筆5000元的售后服務(wù)費(fèi),老師,那我9月要做計提3000元還是直接做銷售費(fèi)用-售后服務(wù)費(fèi),分錄怎么做?
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2019-10-14
請問售后費(fèi)用屬于變動費(fèi)用還是固定費(fèi)用?售后服務(wù)費(fèi)也屬于售后費(fèi)用吧?
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2022-01-29
老師,我們公司是房地產(chǎn)中介,然后這個季度開票有點(diǎn)多,然后盈利了192萬,彌補(bǔ)了以前年度虧損97萬,然后還有92萬的盈利,其中一大部分的盈利是我們開票出去,進(jìn)項票暫時都是還沒進(jìn)來,什么時候可以到公司時間不確定。那我要怎么做才能避免現(xiàn)在就繳納所得稅
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2019-10-14
老師你好。我這邊是九月份新開的店,然后呢,上個月十號10月10號發(fā)了九月份的工資,然后我當(dāng)時呢,我因為我不懂嘛,然后我就是算在九月份的利潤表里面的,然后現(xiàn)在11月份要發(fā)十月份的工資,然后我就想先就是把十月份先算好放在十月的利潤表里面,但是還沒有發(fā),你看這個是應(yīng)該算在11月10號發(fā)的時候算在11月利潤表里面的嗎?
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2020-11-01
商貿(mào)公司外購電5臺電腦用于出售,后領(lǐng)用5臺電腦用于職工福利,填寫記賬憑證時,
先計提,
借:管理費(fèi)用
貸:應(yīng)付職工薪酬—職工福利費(fèi)
然后發(fā)放時,
借:應(yīng)付職工薪酬—職工福利費(fèi),
待:庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
這樣操作可以嗎?還是說要先發(fā)放,后計提?
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2020-05-14
2021年最后一天有一筆應(yīng)收賬款的回款漏記了,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了損益和做了本年利潤轉(zhuǎn)利潤分配的憑證。因為我已經(jīng)開始入2022年的憑證,上年度我反結(jié)賬了,可是期間損益不能作廢了。那我就在2021年度最后的憑證(也就是未分配利潤后面)補(bǔ)記,一筆收到的應(yīng)收賬款可以嗎?
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2022-01-11
老師,請問施工企業(yè)已經(jīng)完工,目前實(shí)際是虧本,然后后面會有補(bǔ)充合同,算上補(bǔ)充合同后會有點(diǎn)盈利,我現(xiàn)在該怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
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2021-12-26
廠方說要給店面裝修款和廣告費(fèi)用 有15萬的返利,不過還沒有給,后期會在沖抵訂貨的款,是收返利方
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2017-06-12
請問,這種情況要怎么年度結(jié)轉(zhuǎn)?為什么會出現(xiàn)本年利潤負(fù)數(shù),然后又有一個未分配利潤是正數(shù)的?求解?。?!
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2020-03-03
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