
老師,我們公司是房地產(chǎn)中介,然后這個(gè)季度開票有點(diǎn)多,然后盈利了192萬,彌補(bǔ)了以前年度虧損97萬,然后還有92萬的盈利,其中一大部分的盈利是我們開票出去,進(jìn)項(xiàng)票暫時(shí)都是還沒進(jìn)來,什么時(shí)候可以到公司時(shí)間不確定。那我要怎么做才能避免現(xiàn)在就繳納所得稅
答: 你好,你的成本發(fā)票是什么內(nèi)容
公司一季度有盈利 但是以前年度虧算還沒有彌補(bǔ)完 那我一季度還需要繳納所得稅嗎?如果不需要繳納 那我需要做彌補(bǔ)以前年度虧損的分錄嗎,還是要怎么處理?
答: 你好,如果可以彌補(bǔ)虧損,不需要繳納 彌補(bǔ)虧損是不需要做分錄的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我們是小規(guī)模企業(yè),稅賬上面,年初數(shù)虧損7.2萬,2019年期末數(shù)盈利4萬,那這個(gè)4萬,我暫時(shí)不用繳納所得稅吧,可以彌補(bǔ)以前年度虧損吧
答: 您好,是的,暫時(shí)不用繳納所得稅,可以彌補(bǔ)以前年度虧損。
去年虧損100 今年盈利 200 可以擬補(bǔ)以前年度虧損嗎(即繳納所得稅的時(shí)候是(200-100)×25%=25)的所得稅
請(qǐng)問,我們現(xiàn)在預(yù)繳所得稅,彌補(bǔ)以前年度虧損后可以不用交,利潤表中還需要計(jì)提并反映所得費(fèi)用嗎?
如果以前年度虧損900,16年盈利600,17年一季度盈利100,那這樣17年一季度是按照正常繳納所得稅還是可以彌補(bǔ)虧損呢?一季度不用交所得稅?


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2019-10-14 15:05
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2019-10-14 17:25