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A賣設(shè)備給B,C向B回購后又融資租賃給B,A承擔1%利息,B承擔6%利息,C怎么開票給A,A咋做賬?
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2018-07-09
老師,匯算清繳時通過調(diào)增調(diào)減后,資產(chǎn)負債表的未分配利潤與稅務(wù)報表不一致,要怎么去調(diào)整利潤表
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2024-01-02
小規(guī)模納稅人企業(yè)季度申報企業(yè)所得稅時,收入減去成本后,利潤總額是盈利??梢詮浹a以前年度虧損嗎?
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2023-03-16
老師您好,給股東分紅是按照當年年底財務(wù)報表上的凈利潤分紅,還是按照匯算清繳后的凈利潤分紅?
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2021-09-19
老師,假如我企業(yè)18年利潤總額是-100,通過匯算清繳之后需要調(diào)增200,那么我18年凈利潤是按100來算嗎?以后,比如匯算清繳19年的時候,我能不能彌補18年虧損的100?
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2019-04-11
銀行收到扣除利息后的融資款了 分錄是借銀行存款,同時借財務(wù)費用 貸應(yīng)收賬款。 貸應(yīng)收還是短期借款呀 為啥是應(yīng)收呢 銀行收到扣除利息后的融資款了
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2022-03-29
購買日之前子公司存在的應(yīng)收賬款計提了壞賬準備,購買日之后轉(zhuǎn)回了這部分壞賬準備,在合并報表中是調(diào)減利潤,那算子公司經(jīng)調(diào)整后的凈利潤需要調(diào)減嗎?
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2021-08-18
計算EVA 稅后經(jīng)營業(yè)利潤中提到當年計提的各項減值準備是指利潤表的資產(chǎn)減值準備嗎? 還有計算稅后債務(wù)成本時,長期借款是指資產(chǎn)負債表的長期借款嗎?
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2019-01-11
就是投資的一個店面然后收到了分紅,做會計分錄的時候 直接就借:現(xiàn)金/銀行 貸:投資收益 嗎 還是先借:應(yīng)收股利 貸:投資收益 然后再借:庫存現(xiàn)金 貸:應(yīng)收股利
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2020-08-05
之前不屬于小型微利企業(yè),而且是核定征收企業(yè)所得稅,按月申報的,然后這個月我報稅的時候自動默認為小型微利企業(yè),然后我改也改不了,這個怎么辦呢?
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2017-09-12
老師您好,補記收入補提成本結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤后,本年利潤貸方余額7萬,然后本期發(fā)生額和余額試算平衡,貸方比借方多7萬,老師這個情況是我哪個科目出問題了?
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2016-07-19
經(jīng)計算本用應(yīng)承擔長期借款利息25000元,該利息將于3個月后償還5000 元,其余20000 元將于3年后借款到期時一次償還,已知該借款用于建造建筑物,且工程已開工。
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2022-04-01
那我第4季度的利潤表中的凈利潤是-400,“本年累計金額”這一列中的營業(yè)利潤,利潤總額,凈利潤如何計算? 鄒老師 注冊稅務(wù)師 中級會計師 27分鐘前 營業(yè)利潤無法計算 利潤總額是500,凈利潤是410 老師你好!營業(yè)利潤無法計算,那這一欄不填了?還是2016的匯算清繳后再填?
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2017-01-10
把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤的時候,本年利潤是平的嗎?為什么我把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤后,這個本年利潤還和未結(jié)轉(zhuǎn)的時候是一樣的呢?還是借方余額,還是余額這個數(shù)1163.78,是我的分錄寫錯了嗎?當時寫的分錄,借:利潤分配-未分配利潤 1163.78,貸:本年利潤 1163.78
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2017-01-05
我們公司老總向貸款公司貸了一筆款,然后公司賬戶收到錢后又轉(zhuǎn)到他私人卡上的,后面利息又要從公司賬戶上付!怎么做賬
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2020-06-04
老師,我們公司是房地產(chǎn)中介,然后這個季度開票有點多,然后盈利了192萬,彌補了以前年度虧損97萬,然后還有92萬的盈利,其中一大部分的盈利是我們開票出去,進項票暫時都是還沒進來,什么時候可以到公司時間不確定。那我要怎么做才能避免現(xiàn)在就繳納所得稅
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2019-10-14
老師你好。我這邊是九月份新開的店,然后呢,上個月十號10月10號發(fā)了九月份的工資,然后我當時呢,我因為我不懂嘛,然后我就是算在九月份的利潤表里面的,然后現(xiàn)在11月份要發(fā)十月份的工資,然后我就想先就是把十月份先算好放在十月的利潤表里面,但是還沒有發(fā),你看這個是應(yīng)該算在11月10號發(fā)的時候算在11月利潤表里面的嗎?
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2020-11-01
商貿(mào)公司外購電5臺電腦用于出售,后領(lǐng)用5臺電腦用于職工福利,填寫記賬憑證時, 先計提, 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬—職工福利費 然后發(fā)放時, 借:應(yīng)付職工薪酬—職工福利費, 待:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 這樣操作可以嗎?還是說要先發(fā)放,后計提?
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2020-05-14
2021年最后一天有一筆應(yīng)收賬款的回款漏記了,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了損益和做了本年利潤轉(zhuǎn)利潤分配的憑證。因為我已經(jīng)開始入2022年的憑證,上年度我反結(jié)賬了,可是期間損益不能作廢了。那我就在2021年度最后的憑證(也就是未分配利潤后面)補記,一筆收到的應(yīng)收賬款可以嗎?
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2022-01-11
老師,請問施工企業(yè)已經(jīng)完工,目前實際是虧本,然后后面會有補充合同,算上補充合同后會有點盈利,我現(xiàn)在該怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
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2021-12-26