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請問:留抵退稅申請表中:2019年4月至申請退稅前一稅款所屬期已抵扣的解繳稅款完稅憑證注明的增值稅額,這個怎么填。公司是委托進口采購的,稅款直接轉(zhuǎn)賬給委托公司。我現(xiàn)在申請的是19年9月至2020年2月的留抵退稅,是不是填19年9月至20年2月期間付的稅款總額?
1/5068
2020-04-14
老師好,我們公司去年的2019年企業(yè)所得稅匯算清繳有應(yīng)退(抵)額5萬元,沒有辦理退稅,二季度辦理抵稅,直接抵稅抵扣1萬元,還有剩余稅款留作以后抵扣,請問如何做分錄,為何其他老師說我做錯了,企業(yè)所得稅退稅不是正常的事嗎?
1/1240
2020-08-04
老師,我們給別人代開的專票,加上代開的季度票沒有超過9萬,代開的已經(jīng)繳納稅款能后留抵嗎
1/336
2018-10-22
老師,我12月的稅款沒有交,是不是抄不了稅,也報不了2月的稅,因為12月發(fā)票不夠,要去做留欠抵扣
1/300
2020-02-27
一般納稅人企業(yè)開具的普通發(fā)票,本月沒有進項和留抵,為什么納稅申報表主表上面沒應(yīng)交稅額呢?
2/406
2020-06-04
上個月開票開多了,進項沒有取得,想要辦理留底抵扣欠稅,是不是先形成欠稅,但是賬戶有錢怎么辦
2/1206
2020-03-17
老師,我公司這個月把所有的進項發(fā)票都認證了,現(xiàn)在有10多萬的進項留抵,這樣做的稅務(wù)風(fēng)險大嗎?
1/1006
2019-07-09
請教老師一個問題 稅負:3個點 銷售額:1534232 已繳納稅金:15632 有留抵進項:15623 請問還可以開多少銷項發(fā)票?
3/532
2018-11-13
公司原本是一般納稅人后來轉(zhuǎn)小規(guī)模納稅人,有已認證留抵稅額,和未認證的稅額,分錄要怎么做呀
1/1178
2020-04-05
請問上個月有留底10多萬,這個月進項發(fā)票又來幾萬,這個月的發(fā)票勾選不抵扣可以嗎?怎么操作?
2/388
2022-04-01
老師,您好! 我收到一張增值稅發(fā)票的開票信息上留的電話號碼和地址與稅務(wù)備案不一致,能否抵扣?
1/1248
2020-08-05
一般進項大于銷項,不做賬,那如果這個月銷項大于進項,但是之前幾個月有留抵稅,還需要做賬嘛?
1/690
2018-02-27
老師,您好!進項多過銷項留抵還是不交稅?公司19年只開過兩次票,有很多進項。沒開票時都是零申報
1/835
2020-01-04
老師,一般納稅人的印花稅,如果增值稅抵扣后不用交了,還有留底,那么印花稅還用交嗎?應(yīng)該怎樣交
2/1357
2021-09-10
老師,進項稅發(fā)票比銷項多,都認證了留抵好,還是先不認證,下月再認證好呢?還是和銷項差不多好呢?
1/2860
2020-01-02
因成為D級納稅人預(yù)繳稅款的會計分錄怎么做 公司本身有50多萬的留抵 本身無需繳納增值稅
1/2174
2018-08-02
老師,我公司這個月把所有的進項發(fā)票都認證了,現(xiàn)在有10多萬的進項留抵,這樣做的稅務(wù)風(fēng)險大嗎?
1/921
2019-07-09
上月增值稅納稅申報表中上期留抵稅額填錯了,少填了,這個做帳發(fā)現(xiàn)跟國稅網(wǎng)上不一樣,該怎么辦?
1/2268
2017-06-18
一般計稅,外地預(yù)交增值稅10萬,回公司所在地申報時有留底進項稅全部抵扣完,會計分錄怎么做賬
1/645
2019-03-01
由于降稅率,導(dǎo)致單位進項小于銷項,賬面上沒有庫存,只有留抵了,我應(yīng)該怎么跟稅務(wù)部門解釋呢?
1/738
2019-11-17