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老師,酒店業(yè)購(gòu)進(jìn)的時(shí)候取得13%的進(jìn)項(xiàng)票,現(xiàn)在營(yíng)改增后酒店是6%的稅率,那豈不是不用繳稅了或者交的很少了?酒店除了6%還有其他稅率沒有呢?
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2016-06-14
老師。請(qǐng)問非房企企業(yè)轉(zhuǎn)讓營(yíng)改增前購(gòu)入的不動(dòng)產(chǎn)應(yīng)該可以選擇是按簡(jiǎn)易計(jì)稅還是一般計(jì)稅吧這道題沒告訴
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2019-08-15
稅務(wù)調(diào)查表里面的 貨物勞務(wù)表怎么也審核通過不了去年?duì)I改增前(4月)有一筆237千元收入,營(yíng)改增后(9月)有一筆349千元收入(簡(jiǎn)易辦法征收3%),貨物代碼都是一樣的,否則找不到相應(yīng)的3%稅率
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2017-05-22
老師,營(yíng)改增后到國(guó)稅開外經(jīng)證不繳稅了嗎?工程所在地預(yù)繳多少呢?
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2016-05-17
公司里是建筑業(yè),營(yíng)改增之后有一部分實(shí)行簡(jiǎn)易計(jì)稅,稅負(fù)是把簡(jiǎn)易計(jì)稅的和一般計(jì)稅的加起來算的稅負(fù),還是各算各的,如果是各算各的,6%的和11%的稅負(fù)怎么算,這建筑業(yè)的稅負(fù)大概在2%左右,這個(gè)問題怎么解決,麻煩說的詳細(xì)些
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2017-07-03
營(yíng)改增之后,一家建筑裝飾有限公司,給開發(fā)商提供了若干軟裝,開發(fā)商再將軟裝置入樣板間銷售給個(gè)人,我想請(qǐng)問下這加建筑裝飾有限公司又給開發(fā)商開了普票,又開了增票是什么原因,其中有什么區(qū)別嗎
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2019-09-02
營(yíng)改增后地稅局監(jiān)制的通用定額有獎(jiǎng)發(fā)票還可以作為報(bào)銷憑證嗎
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2017-07-28
報(bào)稅時(shí)營(yíng)改增稅負(fù)分析測(cè)算明細(xì)表怎么填寫
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2017-05-04
報(bào)稅的時(shí)候有一個(gè)營(yíng)改增稅負(fù)分析測(cè)算明細(xì)表,這個(gè)表應(yīng)該怎么填,表如下
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2018-09-03
老師,新開的餐飲店,買的東西都是開的收據(jù),不是發(fā)票,現(xiàn)在不是營(yíng)改增了嘛,那我我還按收據(jù)做賬嗎?
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2016-11-04
營(yíng)改增稅負(fù)分析測(cè)算明細(xì)表》表,,這個(gè)表涉及到繳款嗎
1/673
2018-08-14
營(yíng)改增固定資產(chǎn)分百分60和40只有不動(dòng)產(chǎn)嗎?
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2017-11-11
關(guān)于營(yíng)改增,初級(jí)職稱考試還會(huì)考營(yíng)業(yè)稅嗎?是不是全部刪除了?
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2016-09-12
老師 之前我們單位沒有外賬 向稅務(wù)局報(bào)的表都是編的 現(xiàn)在營(yíng)改增 稅務(wù)局要求嚴(yán)格了 我們需要建賬 這種情況我們?cè)撊绾谓ㄙ~
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2016-12-12
最新營(yíng)改增政策中向政府購(gòu)買土地使用權(quán)如何抵扣
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2016-04-19
請(qǐng)問,老師我做的這個(gè)對(duì)嗎?這個(gè)月預(yù)繳4000,銷項(xiàng)稅額20000。那分錄是不是。 借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅4000,貸銀行存款4000。月末,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 20000貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅20000, 認(rèn)證發(fā)票,借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)20220 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額20220,這筆分錄我一月初認(rèn)證,所屬期是12月份,是應(yīng)該上月做還是這個(gè)月做? 抵扣時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅20000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅20000
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2019-01-25
你好!應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅與應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅的區(qū)別
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2020-05-09
如何分析?第一步:不含增值稅 第二步:含增值稅,第三步:不含增值稅
1/940
2020-03-26
請(qǐng)問這兩個(gè)未交增值稅有什么不一樣?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅、應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。
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2014-10-31
為什么增值稅科目余額表應(yīng)交增值稅—未交增值稅金額和報(bào)稅主表里的該繳納增值稅金額不一樣
6/2748
2021-11-09