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我公司房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),以前拆遷,對方單位會開具拆遷補償費發(fā)票,現(xiàn)在營改增后,對方單位開具的不動產(chǎn)發(fā)票,我們怎么入賬
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2018-01-11
老師:營改增后建筑施工企業(yè)承接項目,怎么建賬?也就是說項目中的成本發(fā)票及工程收入是在項目部核算還是在公司賬套上?亦或是公司單獨為某個項目建一個賬套核算?
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2016-11-09
何時改題庫呀。改版了
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2017-12-10
英華學(xué)堂改密碼咋改
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2024-05-25
老師,請問營改增后購買的稅控盤和技術(shù)服務(wù)費買的時候怎么做賬次月全額抵扣的時候怎么寫會計分錄?
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2016-07-04
老師:建筑施工企業(yè)營改增后的項目,別人用我們公司的資質(zhì)接了一個300萬元的項目,本月業(yè)主結(jié)算了80萬元的工程款,按協(xié)議扣除1.6萬元的工程管理費用,我是把80萬元全部轉(zhuǎn)給對方,還是扣除1.6萬元的管理費用后,余款轉(zhuǎn)給對方合適?請老師幫我把兩種方法的分錄幫我寫一下,謝謝老師!
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2016-08-10
老師,想請教一下齊紅老師5月26日的建安企業(yè)營改增課程34分鐘這個點的案例中進項稅額轉(zhuǎn)出里3.4萬*1000/(2220/1.11 1300)這個怎么理解
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2016-06-05
老師,想請教一下齊紅老師5月26日的建安企業(yè)營改增課程34分鐘這個點的案例中進項稅額轉(zhuǎn)出里3.4萬*1000/(2220/1.11 1300)這個怎么理解http://qn3.acc5.com/9030527_57540719b1504.png-w100
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2016-08-28
【51】 微信或支付寶等第三方的支付賬單或截圖都不可以作為憑證。( ) 錯誤 正確 【52】 企業(yè)將非流動資產(chǎn)或處置組首次劃分為持有待售類別前,應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)會計準(zhǔn)則規(guī)定計量非流動資產(chǎn)或處置組中各項資產(chǎn)和負債的賬面價值。( ) 正確 錯誤 【53】 營改增后,餐飲行業(yè)可以向國稅部門申請領(lǐng)取農(nóng)副產(chǎn)品收購發(fā)票,在收購農(nóng)副產(chǎn)品時由餐飲企業(yè)自行開具。( ) 正確 錯誤 【54】 企業(yè)G與企業(yè)H簽訂了辦公大樓轉(zhuǎn)讓合同,附帶的約定條款為企業(yè)G會在正常且符合交易慣例的時間內(nèi)交付大樓,則此時滿足在當(dāng)前狀況下即可立即出售的條件。( ) 錯誤 正確 【55】 扣繳義務(wù)人應(yīng)扣未扣、應(yīng)收而不收稅款的,由
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2021-11-23
5月份營改增后計提企業(yè)所得稅計提錯了,當(dāng)時是以收入含稅計提,那賬目處理是怎么處理
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2017-02-09
物業(yè)公司代收了電費,營改增后政策代收電費要按轉(zhuǎn)售電費處理。即確認收入。但若我確認收入,不能確認成本(因電力局的發(fā)票是開給房地產(chǎn)公司的)。所以我把代收電費這一行為轉(zhuǎn)到房地產(chǎn)去。問題一:房地產(chǎn)可否進行轉(zhuǎn)售電費行為 在問題一可行的情況下問題二,房地產(chǎn)為以前的老項目選擇簡易計稅方法,那么對于轉(zhuǎn)售電行為可以進行進項抵扣嗎
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2016-12-15
請問這次營改增,旅行社成為一般納稅人和小規(guī)模納稅人哪一種更有優(yōu)勢?
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2016-04-15
老師您好:我公司是一般納稅人,主要從事汽車修理修配, 我想問一下我公司現(xiàn)在幫保險公司代賣車險,收到保險公司的代理保險手續(xù)費傭金款1萬元,5月以前我是在地稅局代開的3萬元以下免稅發(fā)票,營改增后這個發(fā)票我是不是到國稅局代開3個點的發(fā)票,還是我自己在公司里面開啊,稅率是多少?
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2016-05-26
公司是營改增建筑施工企業(yè),項目經(jīng)理以及技術(shù)人員的繼續(xù)教育費用應(yīng)該計入工程成本還是管理費用呢
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2017-10-18
應(yīng)交增值稅借方有0.02是之前報稅的時候自動帶出來沒有更改跟發(fā)票有差,當(dāng)時還以為報稅稅額差額不能改,這樣掛帳要怎么調(diào)整
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2022-01-13
增值稅需要計提嗎?普通發(fā)票的開票人和審核人金稅盤默認是管理人的。用不用修改。如果修改開票人和審核人是否可以同一個人?
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2017-11-07
老師,擎天 出口企業(yè)退免稅申報系統(tǒng)中 增值稅納稅申報表項錄入 5月的數(shù)據(jù)可以修改嗎?當(dāng)時做錯了,現(xiàn)在沒看到哪里有修改的地方
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2019-08-13
甲公司為增值稅一般納稅人,本年7月,接受某境外公司為其提供的咨詢服務(wù),甲公司支付境外公司咨詢服務(wù)費折合人民幣100萬元。境外公司在境內(nèi)未設(shè)有經(jīng)營機構(gòu)。甲公司代扣代繳境外公司咨詢服務(wù)費收入的增值稅額,并取得解繳稅款的完稅憑證。 【任務(wù)要求】計算甲公司本年7月支付境外公司咨詢服務(wù)費可以抵扣的進項稅額。
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2022-04-01
老師您好!營改增后,我們開增值稅普票,稅控系統(tǒng)可以全額抵扣,我們也可以抵扣嗎?怎樣做會計分錄呢?
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2016-05-09
如果題目改成2019年話,請問在計算應(yīng)交增值稅稅費時,是不是也應(yīng)該計算上無形資產(chǎn)應(yīng)交的增值稅呢?
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2020-03-13