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現(xiàn)在營改增了,地稅沒有了很大一部分收入,個體工商戶現(xiàn)在要交個人所得稅嗎?
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2016-08-31
現(xiàn)在營改增后餐飲小規(guī)模納稅人年銷售營業(yè)額不得超過多少?就不被普升為一般納稅人
1/955
2018-11-24
我公司是獨(dú)立核算的分公司(國有企業(yè)),去年11月剛成立,目前收入只有注冊資金100萬,今年二月總公司借了一筆200萬款給我們分公司,做賬一直掛住其他應(yīng)付款-總公司,請問5月1日開始營改增,請問借總公司那200萬我們分公司需要在5月在地稅繳營業(yè)稅嗎?
1/739
2016-04-27
老師:您好,建筑勞務(wù)分包公司一般納稅人和小規(guī)模納稅人在營改增后的稅率是多少?
2/1117
2016-11-30
民辦幼兒園屬民辦非企業(yè)單位,會涉及到什么那些稅呢?營改增后對于民辦幼兒園有什么影響呢?
1/3971
2017-06-04
營改增后 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)如何交稅及會計(jì)分錄 假設(shè)企業(yè)銷售收入是1000萬元
2/1008
2017-02-19
我們營改增建筑安裝服務(wù)業(yè),很多項(xiàng)目是簡易征收的,那這些簡易征收的項(xiàng)目進(jìn)貨都是專票,我們也拿來抵扣了,是不是要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出???不轉(zhuǎn)出可以嗎?轉(zhuǎn)出的話怎么做分錄?
1/1209
2018-01-23
我提問:請問老師,我公司是建筑施工企業(yè),之前已經(jīng)結(jié)束了的工程,營改增之前票也開完了的,就沒有做賬。現(xiàn)之前結(jié)束的工程這個月轉(zhuǎn)進(jìn)一筆尾款二百多萬的工程款,然后我們就把這筆款以還借款的名義大部分轉(zhuǎn)入了老板的私人賬戶,另外以往來款的名義轉(zhuǎn)了幾萬塊到分公司,轉(zhuǎn)出去的總金額是對得上的,這種情況,我能不做這筆賬嗎?一定要做的話,又該怎么做分錄?怎樣才沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?(因之前這個項(xiàng)目完工了,票也開完了,賬就沒有做了,也沒有掛賬)
1/765
2016-08-23
勞務(wù)派遣原代收工資社保直接入其他應(yīng)付款,現(xiàn)營改增后差額征稅全額開票,這部分如何記賬
2/779
2017-03-22
民辦幼兒園屬于民間非盈利組織,營改增以后是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人,這兩種還用國稅審批嗎
1/7802
2016-05-16
老師:營改增之前的收入分錄怎以處理?是交營業(yè)稅,例:收入20000好像是免稅,借:現(xiàn)金,貸:主營業(yè)務(wù)收入,下面的分錄不知道怎么處理。
1/853
2016-10-13
我們是做工程的一般納稅人企業(yè),其中一個項(xiàng)目是營改增之前簡易征收,供應(yīng)商的發(fā)票可以作為進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎?
1/1076
2018-04-09
老師:營改增后建筑施工企業(yè)承接項(xiàng)目,怎么建賬?也就是說項(xiàng)目中的成本發(fā)票及工程收入是在項(xiàng)目部核算還是在公司賬套上?亦或是公司單獨(dú)為某個項(xiàng)目建一個賬套核算?
3/2480
2016-11-09
我公司房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),以前拆遷,對方單位會開具拆遷補(bǔ)償費(fèi)發(fā)票,現(xiàn)在營改增后,對方單位開具的不動產(chǎn)發(fā)票,我們怎么入賬
1/1408
2018-01-11
應(yīng)交增值稅借方有0.02是之前報(bào)稅的時候自動帶出來沒有更改跟發(fā)票有差,當(dāng)時還以為報(bào)稅稅額差額不能改,這樣掛帳要怎么調(diào)整
5/176
2022-01-13
增值稅需要計(jì)提嗎?普通發(fā)票的開票人和審核人金稅盤默認(rèn)是管理人的。用不用修改。如果修改開票人和審核人是否可以同一個人?
1/844
2017-11-07
老師,擎天 出口企業(yè)退免稅申報(bào)系統(tǒng)中 增值稅納稅申報(bào)表項(xiàng)錄入 5月的數(shù)據(jù)可以修改嗎?當(dāng)時做錯了,現(xiàn)在沒看到哪里有修改的地方
2/2080
2019-08-13
甲公司為增值稅一般納稅人,本年7月,接受某境外公司為其提供的咨詢服務(wù),甲公司支付境外公司咨詢服務(wù)費(fèi)折合人民幣100萬元。境外公司在境內(nèi)未設(shè)有經(jīng)營機(jī)構(gòu)。甲公司代扣代繳境外公司咨詢服務(wù)費(fèi)收入的增值稅額,并取得解繳稅款的完稅憑證。 【任務(wù)要求】計(jì)算甲公司本年7月支付境外公司咨詢服務(wù)費(fèi)可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。
1/1261
2022-04-01
老師您好!營改增后,我們開增值稅普票,稅控系統(tǒng)可以全額抵扣,我們也可以抵扣嗎?怎樣做會計(jì)分錄呢?
1/713
2016-05-09
如果題目改成2019年話,請問在計(jì)算應(yīng)交增值稅稅費(fèi)時,是不是也應(yīng)該計(jì)算上無形資產(chǎn)應(yīng)交的增值稅呢?
1/636
2020-03-13