
勞務(wù)派遣原代收工資社保直接入其他應(yīng)付款,現(xiàn)營改增后差額征稅全額開票,這部分如何記賬
答: 確認(rèn)收入,對(duì)應(yīng)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)
勞務(wù)派遣差額抵扣部分是不是計(jì)入其他應(yīng)付款?。?/p>
答: 你好,勞務(wù)派遣差額征稅,是收入計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入,支出計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本中。按差額部分征稅。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
勞務(wù)派遣公司年末預(yù)收客戶第二年的服務(wù)費(fèi)及代繳五險(xiǎn)一金共200萬,掛其他應(yīng)付款。稅務(wù)上是否有問題?稅務(wù)稽查時(shí)是否會(huì)要求對(duì)這一塊繳稅?
答: 您好,這沒問題,做預(yù)收賬款也可以。稅務(wù)稽查時(shí)不會(huì)要求對(duì)這一塊繳稅。


袁老師 解答
2017-03-22 09:41
袁老師 解答
2017-03-22 10:07