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不是說(shuō)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)攤銷是計(jì)入遞延所得稅的嗎,怎么這道題就說(shuō)不確認(rèn)遞延所得稅了,我之前做到題目,是把研發(fā)費(fèi)用加計(jì)攤銷計(jì)入遞延所得稅的,只有無(wú)形資產(chǎn)加計(jì)攤銷不計(jì)入遞延所得稅
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2021-07-16
請(qǐng)問(wèn)一下老師,我想問(wèn)下第二合并分錄所得費(fèi)費(fèi)用倒擠1.5這個(gè)原理。 第二年存貨繼續(xù)計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備分錄不是應(yīng)該 借:遞廷所稅得稅資產(chǎn) 1 貸:所得稅費(fèi)用 1 借:遞廷所稅得稅資產(chǎn) 2.5 貸:未分配利潤(rùn)—年初 2.5
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2020-07-24
對(duì)多繳所得稅額不辦理退稅,用以抵繳下年度預(yù)繳所得稅怎么做賬務(wù)處理?剛做完2018年匯算清繳,最后應(yīng)納所得稅費(fèi)是-1000,不打算辦理退稅,直接用以抵扣下年度預(yù)繳所得稅,這個(gè)賬務(wù)處理怎么做?
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2019-04-07
我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,19年的匯算清繳時(shí)交了所得稅500塊,做的分錄是借:所得稅費(fèi)用500,貸應(yīng)交稅費(fèi)500.今年4季度季報(bào)所得稅,利潤(rùn)總額是10000,需要交10000*5%=500塊的預(yù)繳所得稅,那么之前匯算清繳交的500塊,和本次4季度預(yù)繳所得稅的500塊,是不是導(dǎo)致所得稅費(fèi)用這個(gè)科目里有1000的發(fā)生額?
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2021-01-16
所得稅問(wèn)題,出售固定資產(chǎn)的會(huì)計(jì)分錄,2017年中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)真題,答案看不懂,借:遞延所得稅負(fù)債2125,貸:所得稅費(fèi)用2125,相關(guān)資料
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2019-10-14
三季度末預(yù)交了所得稅,但忘了計(jì)提所得稅費(fèi)用,10月初交了,現(xiàn)在年末產(chǎn)生所得稅遠(yuǎn)大于之前預(yù)交的金額,應(yīng)該怎樣做分錄
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2019-01-11
老師 請(qǐng)問(wèn)一下2020轉(zhuǎn)回遞延所得稅資產(chǎn) 借方為什么不是以前年度損益調(diào)整?而直接是 借:所得稅費(fèi)用 37.5 貸:遞延所得稅資產(chǎn) 37.5
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2022-11-16
2016年未計(jì)提企業(yè)所得稅,2017年1月已繳納2239企業(yè)所得稅,這樣寫分錄,借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅2239貸銀行存款2239,還用在補(bǔ)記嗎?
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2017-04-08
李萊是中國(guó)居民,2021 年全年取得的各項(xiàng)所得如下: 〈1)1-12 月每月工資新金收入20000 元,每月按規(guī)定我付的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)和住房公積金力 3000 元,“專項(xiàng)附加扣除”信總為:子女教育 1000元、住房貨教利息 1000 元、財(cái)養(yǎng)老人支出分雄 1000 元。 (2)2月從,單位職得勞務(wù)報(bào)到收入 3000元。 (3) 12 月取得年終獎(jiǎng) 30000元(李某選擇單獨(dú)計(jì)算納稅)。 要求:計(jì)算李某 2021 年全年應(yīng)納的個(gè)人所得稅。《15分) 個(gè)人所得救稅車表 級(jí)數(shù) 1 2 3 全年應(yīng)納稅所待 36000元以下的分 36000-144000皓分 144000-300000 的言分 稅率 10% 20務(wù) 速算扣除數(shù) 2520 16920
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2023-12-09
如果一個(gè)公司購(gòu)買東西都沒(méi)有票 也都沒(méi)有入賬 會(huì)不會(huì)有什么影響呢? 比如購(gòu)買辦公用品 電腦 房租這些 是不是以后企業(yè)所得稅就會(huì)高 成本這一塊就很低呢
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2017-12-08
您好,我這邊銀行扣款了所得稅費(fèi)用,我做了借:所得稅費(fèi)用,貸:銀存,總公司掛一個(gè)同樣金額的往來(lái),我怎么做分錄呀?
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2021-04-26
老師我19年第二季度預(yù)交了企業(yè)所得稅款,但是我到11月份和馬上要過(guò)的12月份中費(fèi)用產(chǎn)生的比較大,算總體起來(lái)我覺(jué)得我的全年企業(yè)所得稅沒(méi)有這么多,那到我來(lái)年匯算清繳的時(shí)候會(huì)退我還是怎么樣?
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2019-11-28
老師。請(qǐng)問(wèn)下企業(yè)所得稅=收入-成本-其他費(fèi)用等,如果成本是沒(méi)有取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的,能減嗎
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2016-11-03
老師,我們公司是這個(gè)月才正式運(yùn)營(yíng)的,但公司以前就注冊(cè),我新接手的,他們以前的賬是找的代理機(jī)構(gòu)做的,公司是做APP的,前期基本沒(méi)有利潤(rùn)的,只有費(fèi)用,增值稅都是零申報(bào),我看他們交給我以前的表,只有一個(gè)企業(yè)所得稅報(bào)做的是虧損,其他的都是零申報(bào),我沒(méi)做過(guò)這樣的賬,麻煩老師給我指導(dǎo)一下我現(xiàn)在接手應(yīng)該如何做賬,公司是沒(méi)有軟件的,我現(xiàn)在用的表格做賬,交給我的賬也沒(méi)有一張憑證報(bào)表
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2016-10-26
本公司今年一直為虧損狀態(tài),預(yù)計(jì)四季度收入一筆金額,但是由于費(fèi)用較多,年底依舊為虧損狀態(tài),請(qǐng)問(wèn)在稅務(wù)上我應(yīng)該怎么處理呢?是只有盈利后才可以彌補(bǔ)虧損?本年度計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備確認(rèn)了遞延所得稅,該怎么處理?
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2019-09-23
企業(yè)所得稅是如何繳納的 前期的會(huì)計(jì)直接按收入的2%繳納的 沒(méi)有稅前扣除費(fèi)用成本等 后期我該如何處理呢
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2016-12-11
今年國(guó)稅從第三方得到的數(shù)據(jù),讓我們補(bǔ)交了去年6月開(kāi)始到現(xiàn)在的增值稅,我們的企業(yè)所得稅在地稅,這部分補(bǔ)交的稅款需要補(bǔ)交地稅的稅費(fèi)么,但是我們沒(méi)有相應(yīng)的費(fèi)用票,這個(gè)公司成立了很多年,一直沒(méi)有什么賬目,這個(gè)怎么解決呀
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2017-10-25
老師,申報(bào)所得稅中的營(yíng)業(yè)成本包含期間費(fèi)用嗎
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2022-07-13
老師您好!請(qǐng)問(wèn)一下500萬(wàn)元以下的固定資產(chǎn)允許一次性計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用,企業(yè)在繳第四季度所得稅時(shí)可以一次性扣除嗎
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2020-01-13
老師,你好!我公司成立于2017年,在去年三季度以前一直都是虧損狀態(tài),去年四季度有盈利,利潤(rùn)總額本年累計(jì)是正數(shù),季報(bào)四季度所得稅時(shí),用四季度的盈利彌補(bǔ)了以前年度虧損,所以沒(méi)有繳納所得稅,所以所得稅費(fèi)用是0,凈利潤(rùn)和利潤(rùn)總額數(shù)是一樣的,那我現(xiàn)在報(bào)送工商年報(bào)時(shí),是不是跟財(cái)報(bào)利潤(rùn)表的數(shù)保持一致就可以了?
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2021-03-18