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你好!我公司有以前年度多預(yù)提的費(fèi)用,今年補(bǔ)繳了企業(yè)所得稅和滯納金,相關(guān)的憑證我不很確定怎么做?
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2019-07-18
A公司2019年年末資本結(jié)構(gòu)為:債務(wù)資金800萬元,年利息率10%;流通在外普通股1200萬股,面值為1元;公司總資本為2000萬元。2019年公司總體呈向上的發(fā)展趨勢,為了公司的長遠(yuǎn)發(fā)展,經(jīng)股東方大會(huì)討論研究,決定2020年新建一條生產(chǎn)線,該生產(chǎn)線需投資1600萬元,公司適用的所得稅稅率為20%,假設(shè)不考慮籌資費(fèi)用因素,現(xiàn)有三種籌資方案: (1)新發(fā)行普通股400萬股,每股發(fā)行價(jià)為4元;? (2)平價(jià)發(fā)行面值為1600萬元的債券,票面利率為15%; (3)平價(jià)發(fā)行1000萬元的債券,票面利率為15%,同時(shí)向銀行借款600萬元,年利率為8%。 Ebit-320和ebit-278是啥看不懂
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2020-07-31
資產(chǎn)負(fù)債觀和收入費(fèi)用觀的區(qū)別,結(jié)合企業(yè)所得稅
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2020-07-07
想問下這個(gè)月預(yù)提的費(fèi)用,下個(gè)月來發(fā)票再?zèng)_減預(yù)提的需要做企業(yè)所得稅納稅調(diào)整嗎
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2018-12-28
老師,公司是新成立的七月份做的稅務(wù)登記,但是六月份公司就有費(fèi)用產(chǎn)生,請(qǐng)問六月份的費(fèi)用票可以做在賬上并且抵扣企業(yè)所得稅嗎?
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2021-10-13
企業(yè)所得稅快該教了,我不不太懂,我聽說有合理避稅這一說,從企業(yè)所得稅公式里也能看出,費(fèi)用多出點(diǎn),稅就能少,是這樣的嗎
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2017-02-18
老師,問下。因?yàn)閰R算2021年度企業(yè)所得稅清繳,把財(cái)務(wù)費(fèi)用納稅調(diào)增了,這筆賬怎么做分錄
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2022-07-09
有費(fèi)用、收入,申報(bào)了營業(yè)稅,但是企業(yè)所得稅都是零申報(bào)。過去賬和稅務(wù)不一致,如今該怎么處理
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2016-11-15
企業(yè)收取的資金占用費(fèi)要交增值稅和企業(yè)所得稅嘛?稅率是多少?
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2020-04-12
調(diào)整了以前年度的費(fèi)用,怎么補(bǔ)交所得稅?
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2020-01-14
所得稅問題,出售固定資產(chǎn)的會(huì)計(jì)分錄,2017年中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)真題,答案看不懂,借:遞延所得稅負(fù)債2125,貸:所得稅費(fèi)用2125,相關(guān)資料
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2019-10-14
三季度末預(yù)交了所得稅,但忘了計(jì)提所得稅費(fèi)用,10月初交了,現(xiàn)在年末產(chǎn)生所得稅遠(yuǎn)大于之前預(yù)交的金額,應(yīng)該怎樣做分錄
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2019-01-11
老師 請(qǐng)問一下2020轉(zhuǎn)回遞延所得稅資產(chǎn) 借方為什么不是以前年度損益調(diào)整?而直接是 借:所得稅費(fèi)用 37.5 貸:遞延所得稅資產(chǎn) 37.5
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2022-11-16
2016年未計(jì)提企業(yè)所得稅,2017年1月已繳納2239企業(yè)所得稅,這樣寫分錄,借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅2239貸銀行存款2239,還用在補(bǔ)記嗎?
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2017-04-08
李萊是中國居民,2021 年全年取得的各項(xiàng)所得如下: 〈1)1-12 月每月工資新金收入20000 元,每月按規(guī)定我付的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)和住房公積金力 3000 元,“專項(xiàng)附加扣除”信總為:子女教育 1000元、住房貨教利息 1000 元、財(cái)養(yǎng)老人支出分雄 1000 元。 (2)2月從,單位職得勞務(wù)報(bào)到收入 3000元。 (3) 12 月取得年終獎(jiǎng) 30000元(李某選擇單獨(dú)計(jì)算納稅)。 要求:計(jì)算李某 2021 年全年應(yīng)納的個(gè)人所得稅?!?5分) 個(gè)人所得救稅車表 級(jí)數(shù) 1 2 3 全年應(yīng)納稅所待 36000元以下的分 36000-144000皓分 144000-300000 的言分 稅率 10% 20務(wù) 速算扣除數(shù) 2520 16920
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2023-12-09
對(duì)于政策性搬遷取得的補(bǔ)償收入扣除相關(guān)費(fèi)用后是單獨(dú)計(jì)算所得稅還是并入企業(yè)應(yīng)納稅所得額抵減以前年度虧損后計(jì)算所得稅?謝謝
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2021-04-10
如果不存在納稅調(diào)整事項(xiàng)和遞延所得稅,利潤表中“所得稅費(fèi)用”項(xiàng)目的金額可以直接根 據(jù)“利潤總額”項(xiàng)目金額乘以所得稅稅率計(jì)算得到。 對(duì)嗎
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2019-02-22
銷售階段的業(yè)務(wù)核算。 (1)公司銷售A產(chǎn)品50臺(tái),每臺(tái)單價(jià) 4000 元,適用增值稅稅率為 13%。 (2)公司采用賒銷方式售出A產(chǎn)品10臺(tái),每合單價(jià) 4000 元,適用增值稅稅率為 13%。 (3)公司與X公司簽訂份銷售A產(chǎn)“品10臺(tái)的合同,收取定金20000 元,仔人銀行。 (4)公司交付 10 臺(tái)A產(chǎn)品給公司,單價(jià)為 4000 元,適用增值稅稅率為 13%,余款收到存人銀行。
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2022-06-16
、某企業(yè)本年度計(jì)算的應(yīng)交所得稅為25萬元,所得稅稅率為25%, 本年度發(fā)生超標(biāo)廣告費(fèi)用6萬元,分得聯(lián)營方稅后利潤5萬元(雙方所得稅稅率一致),發(fā)生各種資產(chǎn)減值準(zhǔn)備4萬元,在上述條件下,該企業(yè)本年度所得稅費(fèi)用計(jì)算
1/1985
2018-05-21
老師好,我公司是新認(rèn)定的軟件企業(yè),根據(jù)新政策可享受所得稅兩免三減半,請(qǐng)問還能不能同時(shí)享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,在以后年度抵減應(yīng)稅所得?還有所得稅季度報(bào)表是不是就不用預(yù)交所得稅了,免的年底還得退?
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2019-05-14