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開增值稅專用發(fā)票時(shí)開戶行行號(hào)需要填嗎?
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2018-10-16
二、應(yīng)收賬 1、甲公司在2019年9月1日銷售一批產(chǎn)品給乙公司,合同價(jià)款為1000000 元,合同約足乙公司在一個(gè)月內(nèi)付款,并且給出現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20, N /30,當(dāng)天產(chǎn)品交付并辦妥托收手續(xù)。增值稅專用發(fā)票上注明售價(jià)為1000000元,適用的增值稅稅率為13%。另外,用現(xiàn)金代墊運(yùn)費(fèi)1000元。 2、2019年9月18日收到乙公司償還的上述貨款存人銀行。 要求:編制甲公司以上業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。
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2022-12-03
老師,我現(xiàn)在自己在開增值稅專用發(fā)票,不管什么打印機(jī)都可以打嗎?還有打印的時(shí)候要調(diào)格式嗎?
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2021-12-19
汽車銷售商增送購(gòu)車人車輛保險(xiǎn),要求保險(xiǎn)公司為汽車銷售商開具增值稅專用發(fā)票,保險(xiǎn)公司能否為銷售商開具?
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2019-07-16
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人2019 年7月發(fā)生以下業(yè)務(wù):購(gòu)進(jìn)節(jié)日禮品,取得增值稅專用發(fā)票上注明增值稅 2600,將其全部用于集體福利(2)從某增值稅小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)原材料18000元,取得普通發(fā)票;支付運(yùn)輸企業(yè)不含稅運(yùn)輸費(fèi) 8000元,取得增值稅專用發(fā)票(3)銷售汽車裝飾物品,取得不含稅收入10000元:提供汽車修理勞務(wù),取得不含稅收15000 元:出租汽車,取得不含稅租金收入 8000元 (4)當(dāng)月將企業(yè)使用過(guò)的2008 年購(gòu)入的一臺(tái)機(jī)器設(shè)備銷售,該機(jī)器設(shè)備購(gòu)入時(shí)不得抵扣目未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,取得含稅銷售收入 10300 元,該企業(yè)未放棄減稅(5)因管理不善丟失一批本年5月份購(gòu)入的原材料(己抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額),賬面成本為 5000元(6)將一幢2015 年取得的廠房出售,取得含稅收入總額1550萬(wàn)元,該廠房購(gòu)置原值為 500萬(wàn)元,選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法(7)本月進(jìn)口高檔化妝品一批,完稅價(jià)格 為 250000 元,關(guān)稅稅率為 20%,消費(fèi)稅率 15%。
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2022-03-30
4s店刷地平漆15000元,是增值稅專用發(fā)票,這個(gè)怎么做賬,直接走費(fèi)用還是怎樣?金額大,不知做到哪里合適
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2017-08-18
上年確定不能收到發(fā)票就確認(rèn)了費(fèi)用,但是今年收到開出的增值稅專用發(fā)票,怎么做賬
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2017-04-14
是買增值稅專用發(fā)票的費(fèi)用記什么科目
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2017-03-29
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下,客戶給我們公帳上打款,寫的明細(xì)是一個(gè)貨架款,一個(gè)費(fèi)用,我們給他們?cè)鲋刀悓S冒l(fā)票,明細(xì)要怎么開呢
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2016-08-26
為其他公司承擔(dān)了費(fèi)用取得的增值稅專用發(fā)票能否抵扣
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2015-12-17
我們單位從外單位獲取的增值稅專用發(fā)票不認(rèn)證不抵扣直接進(jìn)入費(fèi)用行嗎
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2019-12-02
機(jī)票開的增值稅專用發(fā)票是不是只能做費(fèi)用?
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2019-02-17
費(fèi)用類的增值稅專用發(fā)票可以跨年認(rèn)證抵扣嗎
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2017-12-15
去年11月新辦的小規(guī)模企業(yè),11月稅務(wù)代開了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,然后就沒有其他任何的成本費(fèi)用發(fā)票,這個(gè)賬要怎么做,季度報(bào)表和年度報(bào)表以及納稅申報(bào)要怎么做?
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2022-04-15
支付與工程有關(guān)的其他費(fèi)用95000元,未取得增值稅專用發(fā)票
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2022-05-06
增值稅專用發(fā)票不能抵扣,只能做費(fèi)用,但是這張發(fā)票是附在憑證后面呢,還是裝訂在抵扣聯(lián)里
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2018-04-24
老師,出差的租車費(fèi)用,怎么做賬,開的增值稅專用發(fā)票
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2020-05-25
老師問(wèn)下“應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅”和“應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅”使用時(shí)有什么區(qū)別?
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2019-11-06
老師 新成立的餐飲公司,核定稅種是:企業(yè)所得稅、文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)、增值稅(商業(yè)16%、17%)、增值稅(專業(yè)技術(shù)服務(wù)費(fèi));現(xiàn)在開展業(yè)務(wù),我需要增加:印花稅、營(yíng)業(yè)稅金嗎,除了這個(gè),還需要加哪些稅種啊
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2019-05-14
某物流企業(yè)為一般增值稅納稅人,九月份發(fā)生一下業(yè)務(wù): 1.月初簽訂300萬(wàn)的貨物運(yùn)輸合同,月底完成服務(wù),并向客戶開出增值稅專用發(fā)票 2.當(dāng)月累計(jì)汽車石油支出10萬(wàn),故障維修支出5萬(wàn),并取得增值稅抵扣憑證 3.購(gòu)入三輛運(yùn)輸車,合計(jì)金額60萬(wàn),并按規(guī)定取得抵扣憑證 4.支付培訓(xùn)機(jī)構(gòu)2萬(wàn) 5.支援災(zāi)區(qū),為紅十字會(huì)運(yùn)輸物資,運(yùn)輸費(fèi)10萬(wàn) 以上價(jià)格均不含稅,公司適用稅率為百分之九,根據(jù)資料,計(jì)算該運(yùn)輸企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額
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2021-09-23