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二、應(yīng)收賬 1、甲公司在2019年9月1日銷售一批產(chǎn)品給乙公司,合同價款為1000000 元,合同約足乙公司在一個月內(nèi)付款,并且給出現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20, N /30,當(dāng)天產(chǎn)品交付并辦妥托收手續(xù)。增值稅專用發(fā)票上注明售價為1000000元,適用的增值稅稅率為13%。另外,用現(xiàn)金代墊運(yùn)費(fèi)1000元。 2、2019年9月18日收到乙公司償還的上述貨款存人銀行。 要求:編制甲公司以上業(yè)務(wù)的會計分錄。
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2022-12-03
老師,我現(xiàn)在自己在開增值稅專用發(fā)票,不管什么打印機(jī)都可以打嗎?還有打印的時候要調(diào)格式嗎?
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2021-12-19
汽車銷售商增送購車人車輛保險,要求保險公司為汽車銷售商開具增值稅專用發(fā)票,保險公司能否為銷售商開具?
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2019-07-16
公司汽車銷售車輛單價是15萬元,增值稅專用發(fā)票單張限額是10萬元,請問我在開具增值稅專用發(fā)票的時候可以分2張開,單位填寫0.5嗎?
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2020-06-17
某企業(yè)為增值稅一股納稅人! 2021年5月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)購進(jìn)原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為54萬元,支付其運(yùn)輸費(fèi)取得的增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為0.9萬元; (2》從國外進(jìn)口原材料一批,海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書上注明增值稅為0.52萬元; (3)銷售A產(chǎn)品取得含稅價款621.5萬元,收取包裝物押金1.13萬元沒收逾期未退還包裝箱押金3.39萬元= (4)將自產(chǎn)的新產(chǎn)品B產(chǎn)品8箱作為樣品臘送給客戶,成本1萬元/箱無同類產(chǎn)品銷售價格。 (5)銷售A產(chǎn)品150箱,其中100箱不含增值稅單價為1.2萬元/箱,50箱不含增值稅單價1.3萬元/箱。 已知:A產(chǎn)品、B產(chǎn)品增值稅稅車為13%,成本利潤率10%。取得的增值稅專用發(fā)票已要求:計算該企業(yè)2021年5月增值稅應(yīng)納稅額。
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2021-12-29
老師您好,我們是研發(fā)公司,計入費(fèi)用化、資本化的數(shù)是靈活的,我們是研發(fā)出一個產(chǎn)品就會申請一項專利權(quán),針對一項專利權(quán),例如2022年11月份研發(fā)人員工資共計1萬元,我可以計入費(fèi)用化5000元,資本化5000元,也可以入費(fèi)用化3000,資本化7000元,如果是內(nèi)賬,我把都做成費(fèi)用,資本化沒有數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn),是不是也不行呢?
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2022-11-17
4s店刷地平漆15000元,是增值稅專用發(fā)票,這個怎么做賬,直接走費(fèi)用還是怎樣?金額大,不知做到哪里合適
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2017-08-18
上年確定不能收到發(fā)票就確認(rèn)了費(fèi)用,但是今年收到開出的增值稅專用發(fā)票,怎么做賬
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2017-04-14
是買增值稅專用發(fā)票的費(fèi)用記什么科目
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2017-03-29
老師好,請問一下,客戶給我們公帳上打款,寫的明細(xì)是一個貨架款,一個費(fèi)用,我們給他們增值稅專用發(fā)票,明細(xì)要怎么開呢
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2016-08-26
為其他公司承擔(dān)了費(fèi)用取得的增值稅專用發(fā)票能否抵扣
1/834
2015-12-17
我們單位從外單位獲取的增值稅專用發(fā)票不認(rèn)證不抵扣直接進(jìn)入費(fèi)用行嗎
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2019-12-02
機(jī)票開的增值稅專用發(fā)票是不是只能做費(fèi)用?
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2019-02-17
費(fèi)用類的增值稅專用發(fā)票可以跨年認(rèn)證抵扣嗎
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2017-12-15
去年11月新辦的小規(guī)模企業(yè),11月稅務(wù)代開了一張增值稅專用發(fā)票,然后就沒有其他任何的成本費(fèi)用發(fā)票,這個賬要怎么做,季度報表和年度報表以及納稅申報要怎么做?
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2022-04-15
支付與工程有關(guān)的其他費(fèi)用95000元,未取得增值稅專用發(fā)票
1/294
2022-05-06
增值稅專用發(fā)票不能抵扣,只能做費(fèi)用,但是這張發(fā)票是附在憑證后面呢,還是裝訂在抵扣聯(lián)里
1/1556
2018-04-24
老師,出差的租車費(fèi)用,怎么做賬,開的增值稅專用發(fā)票
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2020-05-25
老師問下“應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅”和“應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅”使用時有什么區(qū)別?
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2019-11-06
我想問一下關(guān)于稅的問題,增值稅是流轉(zhuǎn)稅,最終承擔(dān)者是消費(fèi)者。也就是說我們老百姓平時買的東西都包含了增值稅的費(fèi)用了?企業(yè)千方百計的節(jié)稅避稅是為了自己利益最大化嗎?企業(yè)所得稅也是最終由消費(fèi)者承擔(dān)嗎?
1/2001
2021-01-11