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請(qǐng)問 7月份認(rèn)證的出口退稅發(fā)票,增值稅申報(bào)表填在哪幾欄?8月正好申報(bào)出口退稅,是否需要一塊填28欄,還是等9月份報(bào)8月份稅 的時(shí)候再填28欄
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2020-08-11
2016銷售與服務(wù)沒有分開申報(bào)增值稅,有些是無(wú)票收入,不管怎樣申報(bào)都是免稅,現(xiàn)在有必要遞正確的申報(bào)表嗎?無(wú)票收入也要申報(bào)嗎?
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2017-02-22
今天申報(bào)增值稅的時(shí)候,看到有一處錯(cuò)誤,于是就點(diǎn)擊了申報(bào)表作廢.于是接下來的申報(bào)回執(zhí)一直提示申報(bào)撤銷,無(wú)法再進(jìn)行申報(bào),請(qǐng)問這種情況如何處理?
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2017-01-11
申報(bào)增值稅的時(shí)候,為什么我明明進(jìn)項(xiàng)采集跟認(rèn)證了,申報(bào)表金額也是對(duì)的,結(jié)果申報(bào)說我比對(duì)異常,;說我進(jìn)項(xiàng)是0,可是我申報(bào)金額都是對(duì)的。想問下,我先認(rèn)證后采集,或者先采集后認(rèn)證,但是我進(jìn)項(xiàng)匯總采集了,也沒申報(bào),后去認(rèn)證,也沒影響的吧
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2019-05-08
申報(bào)增值稅納稅時(shí),申報(bào)稅額與會(huì)計(jì)憑證金額有誤差,申報(bào)表稅額自動(dòng)生成的,改怎么處理
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2020-01-09
申報(bào)增值稅的時(shí)候和發(fā)票的上的稅額差1分怎么辦呢?就是申報(bào)表多1分了
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2018-04-16
零申報(bào)增值稅,點(diǎn)擊進(jìn)到表格里面,直接點(diǎn)擊下一步,最后保存空空的表格申報(bào)就可以是吧?
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2019-01-10
老師,您好,增值稅申報(bào)不太明白,請(qǐng)問我們專票有開1%跟%3的,3%的全額交稅,不用填減免申報(bào),1%的要填減免申報(bào)表是嗎?然后無(wú)票收入跟開1%普票的,同樣要填進(jìn)這個(gè)減免申報(bào)表里嗎?
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2022-01-19
申報(bào)增值稅時(shí)顯示“其他建筑服務(wù)未上報(bào),上期申報(bào)表未申報(bào),請(qǐng)?jiān)冢ㄎ乙陥?bào))”中選擇上個(gè)屬期進(jìn)行申報(bào),這是什么意思?
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2022-04-06
老師!您好,我們5月收到一張專票,已認(rèn)證,但是又退回給對(duì)方了,我們5月份申報(bào)增值稅時(shí)這張發(fā)票的進(jìn)賬在申報(bào)表中如何填寫呢?
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2020-06-11
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還,填寫增值稅表時(shí),1.怎樣填附表一和主表?2.需要進(jìn)行銷項(xiàng)發(fā)票采集處,在采集未開票收入嗎?
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2022-03-02
年度報(bào)表里的財(cái)務(wù)報(bào)表里的應(yīng)交稅費(fèi)附注,增值稅的期末余額和期初余額代表什么,本期發(fā)生額如何計(jì)算
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2022-03-21
老師,為什么稅種核定成功了,也可以申請(qǐng)開專票,申報(bào)表里面還沒有顯示有增值稅申報(bào)表呢
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2021-04-15
12月份剛升的一般納稅人,申報(bào)增值稅時(shí)要求先申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,請(qǐng)問在哪申報(bào)填寫財(cái)務(wù)報(bào)表
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2020-01-06
別人給我們公司提供的勞務(wù)報(bào)酬,如果不代開發(fā)票的話,是不是要對(duì)增值稅進(jìn)行代扣代繳,代繳時(shí)稅率是多少? 代繳增值稅如何在增值稅申報(bào)時(shí)代扣代繳呢,如何填寫增值稅納稅申報(bào)表呢?謝謝
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2019-08-07
在國(guó)稅申報(bào)時(shí),表4 存根聯(lián)明細(xì) 申報(bào)自動(dòng)顯示銷項(xiàng)稅額是11013.68 ,但是在申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表時(shí) 卻自動(dòng)顯示銷項(xiàng)稅額為11013.67 現(xiàn)在該怎么辦?如果按上述申報(bào)的話是比實(shí)際少繳納了0.01元
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2017-10-18
我們是農(nóng)業(yè)公司,是免稅行業(yè),12月份有收入,在企業(yè)所得稅季度申報(bào)表有主表和三個(gè)附表,我該填報(bào)哪一個(gè)附表
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2018-01-15
一季度小規(guī)模納稅人,3%減按1%開票申報(bào)時(shí),是不是只要填寫主表、附表和減免表就可以,那個(gè)附表一不要填寫,對(duì)嗎?
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2023-03-13
增值稅納稅申報(bào)表附列資料,適用差額征稅,適用于哪些企業(yè),也就是說為什么這些企業(yè)適用差額征稅?
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2019-12-16
增值稅附表2為什么不能填數(shù)???我已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,但是本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣那里是黑色的
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2018-12-04