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老師,我們企業(yè)是免稅企業(yè),申報(bào)增值稅報(bào)表時(shí),免稅銷售額那一欄必須填嗎?銷售額、銷項(xiàng)稅額在附表一里填完后,為什么只有銷售額在主表中自動(dòng)生成,而銷項(xiàng)稅額沒在主表反映出來?
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2019-09-09
老師,我們是簡易計(jì)稅的,稅控盤維護(hù)費(fèi)840元,我填上去了,沒有收入沒有增值稅銷項(xiàng)稅額,我填上到附表四和減免稅申報(bào)表上面,怎么不反應(yīng)到主表上面,還是應(yīng)該手動(dòng)填到主表23行
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2019-07-08
老師,上月有個(gè)招待費(fèi)的發(fā)票收到專票,我在確認(rèn)平臺(tái)勾選了不抵扣,那報(bào)增值稅附表二“認(rèn)證相符本期未抵扣”中就是這張發(fā)票的數(shù)據(jù),在下一行“其中:按照稅法規(guī)定不允許抵扣”這欄要填這張發(fā)票的金額和稅額嗎?
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2021-05-10
老師好,請問, 2018年8月,對方公司給我公司開租賃費(fèi)的專票,多開了一張,合計(jì)8000元。我發(fā)現(xiàn)后次月給他退回去了。讓他沖紅。但是對方說,由于他們經(jīng)常的有作廢、沖紅發(fā)票,已經(jīng)引起稅局關(guān)注了。讓我把這張票自己抵扣用了。 我沒敢。 直到今天,在進(jìn)項(xiàng)管理軟件里 依然能看到這張票在里面, 1.這張票是多開的,是不屬于我們的費(fèi)用,發(fā)票也早已經(jīng)退回了,對方又不愿意沖紅,我能把這張票選擇“不抵扣勾選”處理嗎? 如果選擇“不抵扣勾選”,這張票的數(shù)據(jù)會(huì)傳到增值稅附表2 里面嗎?
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2020-05-19
公司是新成立的,當(dāng)月購置了480的稅控維護(hù)費(fèi),由于沒有銷項(xiàng),現(xiàn)在報(bào)稅需要在增值稅附表四和主表抵減的地方填上480還暫時(shí)填0呢?
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2019-07-10
請問 7月份認(rèn)證的出口退稅發(fā)票,增值稅申報(bào)表填在哪幾欄?8月正好申報(bào)出口退稅,是否需要一塊填28欄,還是等9月份報(bào)8月份稅 的時(shí)候再填28欄
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2020-08-11
老師,一般納稅人,出口一批貨后,也收錢了??梢源_認(rèn)收入兩個(gè)月后再開具出口發(fā)票嗎? 還是必須開出出口發(fā)票后才能確認(rèn)收入? 這會(huì)影響增值稅申報(bào)嗎?附表一和附表二
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2019-07-25
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還,填寫增值稅表時(shí),1.怎樣填附表一和主表?2.需要進(jìn)行銷項(xiàng)發(fā)票采集處,在采集未開票收入嗎?
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2022-03-02
年度報(bào)表里的財(cái)務(wù)報(bào)表里的應(yīng)交稅費(fèi)附注,增值稅的期末余額和期初余額代表什么,本期發(fā)生額如何計(jì)算
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2022-03-21
老師,為什么稅種核定成功了,也可以申請開專票,申報(bào)表里面還沒有顯示有增值稅申報(bào)表呢
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2021-04-15
12月份剛升的一般納稅人,申報(bào)增值稅時(shí)要求先申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,請問在哪申報(bào)填寫財(cái)務(wù)報(bào)表
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2020-01-06
一季度小規(guī)模納稅人,3%減按1%開票申報(bào)時(shí),是不是只要填寫主表、附表和減免表就可以,那個(gè)附表一不要填寫,對嗎?
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2022-04-11
我們是農(nóng)業(yè)公司,是免稅行業(yè),12月份有收入,在企業(yè)所得稅季度申報(bào)表有主表和三個(gè)附表,我該填報(bào)哪一個(gè)附表
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2018-01-15
一季度小規(guī)模納稅人,3%減按1%開票申報(bào)時(shí),是不是只要填寫主表、附表和減免表就可以,那個(gè)附表一不要填寫,對嗎?
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2023-03-13
老師工業(yè)企業(yè)的實(shí)操浩博電子里的增值稅納稅申報(bào)表填了小微企業(yè)免稅銷售額40000元,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表這個(gè)免稅額4萬元不用填這個(gè)表的嗎
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2016-12-10
別人給我們公司提供的勞務(wù)報(bào)酬,如果不代開發(fā)票的話,是不是要對增值稅進(jìn)行代扣代繳,代繳時(shí)稅率是多少? 代繳增值稅如何在增值稅申報(bào)時(shí)代扣代繳呢,如何填寫增值稅納稅申報(bào)表呢?謝謝
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2019-08-07
在國稅申報(bào)時(shí),表4 存根聯(lián)明細(xì) 申報(bào)自動(dòng)顯示銷項(xiàng)稅額是11013.68 ,但是在申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表時(shí) 卻自動(dòng)顯示銷項(xiàng)稅額為11013.67 現(xiàn)在該怎么辦?如果按上述申報(bào)的話是比實(shí)際少繳納了0.01元
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2017-10-18
個(gè)體的 城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育附加稅申報(bào)表,和個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營所得稅申報(bào)表 怎么填
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2019-01-17
老師9月份申報(bào)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減沒填附表4,現(xiàn)在11月附表4補(bǔ)填可以嗎
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2020-11-30
漏交稅款,需要填城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加稅申報(bào)表。這個(gè)表要怎么填
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2019-01-14