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我們?nèi)ツ暧薪o客服開水費(fèi)發(fā)票,當(dāng)時(shí)按照簡(jiǎn)易計(jì)稅政策我們3個(gè)點(diǎn)發(fā)票開的,收到的水費(fèi)發(fā)票全部轉(zhuǎn)出,3個(gè)點(diǎn)的水費(fèi)增值稅額全額交稅,現(xiàn)在國(guó)稅局說(shuō)不行,要9個(gè)點(diǎn)發(fā)票,今天去把去年的增值稅申報(bào)表全更正申報(bào)了,但分錄不知道怎么調(diào)整了?
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2022-02-21
請(qǐng)問(wèn)出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的賬務(wù)怎么處理?增值稅申報(bào)表如何申報(bào)?
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2022-03-15
我之前在億企贏軟件上自行修改了以前期間的增值稅申報(bào)表,納稅時(shí)系統(tǒng)帶出的表是錯(cuò)的, 然后稅務(wù)局給我發(fā)了一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)通知說(shuō)我自己改表了,但是我看到的時(shí)候已經(jīng)過(guò)了要求的期限,想問(wèn)下有啥影響嗎
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2022-03-03
提交增值稅申報(bào)表時(shí), 期末有留抵金額,選擇暫不退稅就可以了吧,
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2025-05-15
一季度在稅務(wù)局代開的專票自動(dòng)體現(xiàn)在了增值稅申報(bào)表服務(wù),不動(dòng)產(chǎn)那一欄,二季度代開的體現(xiàn)在貨物及勞務(wù)這一欄,我們主要是汽車裝潢及洗車,應(yīng)該填那一欄合適
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2017-07-08
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還,填寫增值稅表時(shí),1.怎樣填附表一和主表?2.需要進(jìn)行銷項(xiàng)發(fā)票采集處,在采集未開票收入嗎?
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2022-03-02
年度報(bào)表里的財(cái)務(wù)報(bào)表里的應(yīng)交稅費(fèi)附注,增值稅的期末余額和期初余額代表什么,本期發(fā)生額如何計(jì)算
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2022-03-21
老師,上月有個(gè)招待費(fèi)的發(fā)票收到專票,我在確認(rèn)平臺(tái)勾選了不抵扣,那報(bào)增值稅附表二“認(rèn)證相符本期未抵扣”中就是這張發(fā)票的數(shù)據(jù),在下一行“其中:按照稅法規(guī)定不允許抵扣”這欄要填這張發(fā)票的金額和稅額嗎?
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2021-05-10
老師好,請(qǐng)問(wèn), 2018年8月,對(duì)方公司給我公司開租賃費(fèi)的專票,多開了一張,合計(jì)8000元。我發(fā)現(xiàn)后次月給他退回去了。讓他沖紅。但是對(duì)方說(shuō),由于他們經(jīng)常的有作廢、沖紅發(fā)票,已經(jīng)引起稅局關(guān)注了。讓我把這張票自己抵扣用了。 我沒敢。 直到今天,在進(jìn)項(xiàng)管理軟件里 依然能看到這張票在里面, 1.這張票是多開的,是不屬于我們的費(fèi)用,發(fā)票也早已經(jīng)退回了,對(duì)方又不愿意沖紅,我能把這張票選擇“不抵扣勾選”處理嗎? 如果選擇“不抵扣勾選”,這張票的數(shù)據(jù)會(huì)傳到增值稅附表2 里面嗎?
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2020-05-19
公司是新成立的,當(dāng)月購(gòu)置了480的稅控維護(hù)費(fèi),由于沒有銷項(xiàng),現(xiàn)在報(bào)稅需要在增值稅附表四和主表抵減的地方填上480還暫時(shí)填0呢?
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2019-07-10
老師,報(bào)稅盤交費(fèi),填增值稅哪幾張表,我知道表四,還有哪張,申報(bào)不
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2019-10-07
我想問(wèn)一下增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表在系統(tǒng)里怎么添加這張表
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2020-08-13
增值稅一般納稅人國(guó)稅申報(bào)時(shí)不用填寫資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表嗎?
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2018-06-14
增值稅預(yù)繳申報(bào)表沒有就不用填是嗎?我是零申報(bào)的
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2018-06-01
季度申報(bào)可以先報(bào)增值稅納稅申報(bào),再報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
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2021-10-10
老師你好,“深圳快學(xué)貿(mào)易有限公司”報(bào)稅增值稅時(shí),符表一錯(cuò)誤提示如圖:(見附圖上傳),但是我的符表四沒有錯(cuò)呀(見附圖)
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2020-12-30
老師,為什么稅種核定成功了,也可以申請(qǐng)開專票,申報(bào)表里面還沒有顯示有增值稅申報(bào)表呢
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2021-04-15
12月份剛升的一般納稅人,申報(bào)增值稅時(shí)要求先申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,請(qǐng)問(wèn)在哪申報(bào)填寫財(cái)務(wù)報(bào)表
1/1997
2020-01-06
老師工業(yè)企業(yè)的實(shí)操浩博電子里的增值稅納稅申報(bào)表填了小微企業(yè)免稅銷售額40000元,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表這個(gè)免稅額4萬(wàn)元不用填這個(gè)表的嗎
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2016-12-10
老師,我們企業(yè)是免稅企業(yè),申報(bào)增值稅報(bào)表時(shí),免稅銷售額那一欄必須填嗎?銷售額、銷項(xiàng)稅額在附表一里填完后,為什么只有銷售額在主表中自動(dòng)生成,而銷項(xiàng)稅額沒在主表反映出來(lái)?
2/2206
2019-09-09