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老師,我們3月做了個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退款,收到款后,我們做了這樣的分錄。,然后申報(bào)增值稅時(shí)就把這個(gè)其他收益加進(jìn)銷售額里面出 老師,現(xiàn)在銷售額的累計(jì)數(shù)就跟利潤表上面的不一致了。 請問這個(gè)申報(bào)是不是報(bào)錯(cuò)了
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2022-05-13
咱們公司一開始的那個(gè)全額抵稅的200和280的問題 報(bào)表申報(bào)不過去,老師 增值稅主表第23行1+3列之和大于0,未獲取正確的備案信息是怎么回事
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2019-08-06
咱們公司一開始的那個(gè)全額抵稅的200和280的問題 報(bào)表申報(bào)不過去,老師 增值稅主表第23行1+3列之和大于0,未獲取正確的備案信息是怎么回事
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2019-07-08
老師,增值稅納稅申報(bào)附表四,前期有個(gè)留底購買稅控盤和服務(wù)費(fèi)一共480元,本期有增值稅,480元抵扣,除了附表四,主表需要填寫哪行?
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2020-01-13
18年12月份無票收入,19年1月開增值稅專票了,增值稅申報(bào)表中的無票收入沖銷填哪里
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2019-04-03
請問老師,第一季度小規(guī)模納稅人增值稅率有3%和1%之分,那增值稅納稅申報(bào)表如何填寫?
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2020-04-03
賬本上期末應(yīng)交增值稅有貸方余額48元,增值稅納稅申報(bào)表應(yīng)納稅額為0,應(yīng)該怎么調(diào)賬?
1/686
2021-04-11
,上月開出的增值稅票據(jù)20萬元,第二個(gè)月紅充18萬元,請問增值稅稅稅申報(bào)表怎么填?謝謝
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2019-02-28
你好,2019年12《增值稅納稅申報(bào)表(適用于增值稅小規(guī)模納稅人)附列資料》的期初余額怎么填?
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2020-01-11
老師您好,免稅增值稅,但是收到的進(jìn)項(xiàng)增值稅多余銷項(xiàng)稅,如何處理賬務(wù),如何填報(bào)申報(bào)表
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2020-03-10
在申報(bào)增值稅時(shí)跳出來這個(gè)是什么意思 第一次申報(bào),我就在增值稅納稅申報(bào)表附一里面:開具增值稅專用發(fā)票(一般計(jì)稅方法計(jì)稅)里6%稅率里面填上,我上個(gè)月開出去的增值稅數(shù)據(jù) 保持就跳出來這個(gè) 哪位大師回答下
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2020-05-20
如果代開的發(fā)票應(yīng)納稅額為1200,自行開具的發(fā)票應(yīng)納稅額也為1200(我們銷售收入由于季度不含稅銷售額未達(dá)到9萬元,享受減免增值稅政策),在增值稅納稅申報(bào)表中是兩個(gè)都要填寫的嗎?
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2016-10-01
北京鼎哼建筑工程有限公司為建筑業(yè)增值稅一般納稅人,2019年06月經(jīng)營情況如下: (5)公司本期發(fā)生首次購買稅控設(shè)備,發(fā)票詳見背景資料。 要求:公司于2019年07月06日申報(bào)納稅,根據(jù)增值稅一般納稅人申報(bào)的要求計(jì)算填列增值稅納稅申報(bào)表及其相關(guān)附表。 PS:這里稅務(wù)小白一枚,想請問一下初次購買稅控設(shè)備取得普通發(fā)票也可以全額抵減增值稅嗎? 若能,我先填了下附表4和增值稅減免稅申報(bào)表,也想麻煩老師幫忙看下是不是這么填的。
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2020-04-09
增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)第22欄次本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額 的金額和應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的貸方累計(jì)數(shù)要相同是嗎?
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2017-07-29
老師好,我是小規(guī)模納稅人,這個(gè)月同時(shí)開有3%和5%的增值稅普票,月收入超10萬元,如何填寫增值稅納稅申報(bào)表
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2020-01-04
私營獨(dú)資企業(yè),填寫小規(guī)模增值稅納稅申報(bào)表時(shí),免稅銷售額應(yīng)該填在小微企業(yè)免稅銷售額還是未達(dá)起征點(diǎn)銷售額還是其他免稅銷售額?
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2020-01-06
增值稅專用發(fā)票開票為“建筑服務(wù)安裝費(fèi)用” 在增值稅納稅申報(bào)表里應(yīng)該填列在:應(yīng)稅貨物銷售額里還是填列在應(yīng)稅勞務(wù)銷售額里
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2020-03-18
我們是建筑企業(yè)小規(guī)模納稅人,工程有一筆勞務(wù)分包,預(yù)繳增值稅時(shí)是扣除了分包款再預(yù)繳的,這樣填增值稅納稅申報(bào)表時(shí),這筆扣除的分包款應(yīng)該填在哪?
1/4073
2018-12-10
我們公司是小規(guī)模納稅人,無票收入填增值稅納稅申報(bào)表填在哪一欄???還有我們按季申報(bào),未超過30萬可以免征增值稅?
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2019-09-04
老師,你好。問題是:1,出口開具增值稅普通發(fā)票1萬元,包括運(yùn)保傭費(fèi)1千元,那么如果要開具1千元紅字發(fā)票沖減收入的話,紅字發(fā)票如何開具?2,增值稅納稅申報(bào)表如何體現(xiàn)這紅字發(fā)票一千元的運(yùn)保擁費(fèi)用?3:會(huì)計(jì)分錄怎么做,謝謝
1/1248
2015-11-26