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2019年12月3日,甲公司采用支票結(jié)算方式向乙公司銷售A商品100件,價款為10萬元,增值稅額為1.3萬元,規(guī)定7天內(nèi)可以無條件退貨,已開具增值稅專用發(fā)票,Z公司已經(jīng)取得該商品控制權(quán),該批商品總成本為6萬元。甲公司根據(jù)以往經(jīng)驗,估計退貨率為6%。12月10日,購貨方退回商品5件,甲公司收到銷售退回證明單,開具紅字增值稅專用發(fā)票,以銀行存款支付退貨價款及相應的增值稅。請作出甲公司2019年12月3日、2019年12月10日的會計處理。
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2020-06-24
老師,這個營業(yè)利潤的影響的扣除的10萬元是車間管理費用還是資產(chǎn)減值損失呢
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2022-02-27
老師,我買了3臺100元電風扇,分錄為:管理費用_低值易耗品貸:現(xiàn)金,可以嗎
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2021-08-04
老師,請問一下,老師講的存貨盤盈是沖減管理費用,在產(chǎn)品不也是存貨嗎,為什么這里是沖減制造費用?
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2020-04-16
老師好,我們的收入是一個類似于淘寶商城平臺收的管理費,那這個收入在申報增值稅的時候是填在貨物和勞務那一欄還是填在服務那一欄呀!謝謝
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2019-10-16
甲公司有在職職工260名,其中220名為直接參加生產(chǎn)的職工,40名為總部管理人員,甲公司本年12月以其生產(chǎn)的每臺成本為800元的電視機作為春節(jié)福利發(fā)放給公司。每名職工該型號的電視機市場售價為每臺1000元,甲公司適用的增值稅稅率為16%。
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2019-09-11
國際旅行社機票代理,可以給客戶開增值稅專用發(fā)票嗎?
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2018-08-29
請問老師?,建筑工程公司在異地預交增值稅的時候,相應的城建稅和教育費附加要不要在異地預交?
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2019-10-20
6.2019年12月3日,甲公司采用支票結(jié)算方式向乙公司銷售A商品100件,價款為10萬元,增值稅額為1.3萬元,規(guī)定7天內(nèi)可以無條件退貨,已開具增值稅專用發(fā)票,乙公司已經(jīng)取得該商品控制權(quán),該批商品總成本為6萬元。甲公司根據(jù)以往經(jīng)驗,估計退貨率為6%。12月10日,購貨方退回商品5件,甲公司收到銷售退回證明單,開具紅字增值稅專用發(fā)票,以銀行存款支付退貨價款及相應的增值稅。請作出甲公司2019年12月3日、2019年12月10日的會計處理。
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2020-06-24
2019年12月3日,甲公司采用支票結(jié)算方式向乙公司銷售A商品100件,價款為10萬元,增值稅額為1.3萬元,規(guī)定7天內(nèi)可以無條件退貨,已開具增值稅專用發(fā)票,乙公司已經(jīng)取得該商品控制權(quán),該批商品總成本為6萬元。甲公司根據(jù)以往經(jīng)驗,估計退貨率為6%。12月10日,購貨方退回商品5件,甲公司收到銷售退回證明單,開具紅字增值稅專用發(fā)票,以銀行存款支付退貨價款及相應的增值稅。請作出甲公司2019年12月3日、2019年12月10日的會計處理。
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2020-06-24
請問老師,稅控維護年費可以減免,其分錄流程可這樣做嗎? 1.支付年費時,借:管理費用 280 貸:銀行 280 2.抵減稅款,借:應交增值稅-減免稅款 280 貸:管理費用-280 3.月結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)稅費時, 借:應交增值稅-銷項稅 1000 貸:應交增值稅-進項稅 700 應交增值稅-減免稅款 280 應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交稅費 20 借:應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交稅費 20 貸:應交增值稅-未交稅費 20 4.扣繳稅時,借:應交增值稅-未交稅費 20 貸:銀行 20
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2021-01-05
1)購進一批原材料,取得防偽稅控增值稅專用發(fā)票注明的價款為50萬元,增值稅為8.5萬元。同時取得運輸費增值稅專用發(fā)票注明的運費2萬元,保管費0.07萬元,裝卸費0.11萬元;
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2021-04-28
增值稅專用發(fā)票職工福利不能抵扣是否需要認證發(fā)票,如何作賬務處理
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2018-12-25
我司為購買方,近期檢查發(fā)現(xiàn)去年的增值稅專用發(fā)票開具錯誤要求銷售方重開發(fā)票,該部分發(fā)票均已認證,請問我司應該如何操作?步驟及進項轉(zhuǎn)出賬務處理
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2021-09-10
洪昇公司2019 年9月1日銷售一批產(chǎn)品給南海公司,貨已發(fā)出,增值稅專用發(fā)票上注明的貨款為200 000元,增值稅額為26 000元,收到南海公司交來的商業(yè)承兌匯票一張,期限為6 個月,票面利率為5%。要求:對該公司收到票據(jù)、年終和票據(jù)到期收回款項進行賬務處理。
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2021-07-05
老師,我公司9月份購買了開票系統(tǒng),取得了增值稅專用發(fā)票,10月份進行了認證,但是公司目前沒有銷項,也就是說沒有收入,所以形成的進項無法抵扣,請問應該怎么做分錄?之前問問題時,有的老師回答說10月不用做會計處理,等有了銷項可以抵扣之后在進行會計處理;有的老師又說10月要進行會計處理?,F(xiàn)在我也不知道到底是該怎么做,希望老師們給出確切答案
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2015-11-04
我們公司辦了一張預存五千的加油卡!加油站開的是普通發(fā)票!不是增值稅專用發(fā)票!請問這個怎么做賬務處理啊
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2019-10-13
購進原材料一批,已驗收入庫,取得增值稅專用發(fā)票一張,注明的價款為200000元、增值稅稅額為26000元。取得運輸部門開具的運輸業(yè)普通發(fā)票一張,注明的運費為10000元;取得裝卸費增值稅專用發(fā)票一張,注明的裝卸費用為2000元,稅款為120元,款項均未支付,企業(yè)的賬務處理為?
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2021-09-18
老師招商招標代理費記到管理費用的二級科目哪里
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2021-09-07
單位2018年5月開出的增值稅專用發(fā)票,對方單位這個月把發(fā)票退回了,要怎么做賬務處理?
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2019-04-02