老師,我公司9月份購買了開票系統(tǒng),取得了增值稅專用發(fā)票,10月份進(jìn)行了認(rèn)證,但是公司目前沒有銷項(xiàng),也就是說沒有收入,所以形成的進(jìn)項(xiàng)無法抵扣,請問應(yīng)該怎么做分錄?之前問問題時(shí),有的老師回答說10月不用做會計(jì)處理,等有了銷項(xiàng)可以抵扣之后在進(jìn)行會計(jì)處理;有的老師又說10月要進(jìn)行會計(jì)處理?,F(xiàn)在我也不知道到底是該怎么做,希望老師們給出確切答案
肖思琴
于2015-11-04 10:08 發(fā)布 ??930次瀏覽
- 送心意
田老師
職稱: 會計(jì)師
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你自己想想10月進(jìn)行會計(jì)處理,也只能在應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅里的三級科目里轉(zhuǎn),意義不大,你想處理也行
2015-11-04 10:40:04

將發(fā)票退給開票方,如果已認(rèn)證抵扣,就應(yīng)做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,待取得發(fā)票后重新記進(jìn)項(xiàng)稅。
2014-10-21 16:17:35

可以的
2016-02-03 14:34:11

你好同學(xué),這個(gè)你只能自己承擔(dān)了,因?yàn)橥硕愐彩怯幸欢ǔ杀镜?借:營業(yè)外支出
貸:銷項(xiàng)增值稅
2019-10-14 06:58:33

1.不重新給你們開藍(lán)字么,2 這個(gè)是不能使用退回重新開
2020-01-15 18:27:30
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