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你好,小規(guī)模納稅人,代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票兩份一份服務(wù)的一份商業(yè)的,在填增值稅申報(bào)表附列資料的時(shí)候第五格只填代開(kāi)服務(wù)的含稅收入金額嗎?
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2020-01-15
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,小規(guī)模納稅人開(kāi)專(zhuān)票開(kāi)一個(gè)點(diǎn)的收入,那這個(gè)收入在增值稅的申報(bào)表里怎么填呢,是填在應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額(3%征收率)嗎
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2021-08-05
我司將庫(kù)存商品送給客戶(hù),成本80,售價(jià)100。應(yīng)如何寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄?視同銷(xiāo)售要確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入么?填寫(xiě)增值稅申報(bào)表,贈(zèng)送產(chǎn)生的增值稅應(yīng)填寫(xiě)在哪里?
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2019-08-21
老師,我12月份申報(bào)11月份增值稅的時(shí)候,有份發(fā)票是員工福利稅費(fèi)2000多元,做了勾選不抵扣,但是填寫(xiě)增值稅申報(bào)表的時(shí)候不小心把2000多元填到附表二(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),導(dǎo)致當(dāng)月多交了2000多元的稅。現(xiàn)在申報(bào)12月份的稅時(shí)發(fā)現(xiàn)增值稅申報(bào)表上主表25和30蘭兩個(gè)數(shù)不一樣,相差了上期多交的2000多元稅費(fèi),現(xiàn)在不知道要不要修改,麻煩老師幫我看看。
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2022-01-04
老師,我想問(wèn)下,小規(guī)模納稅人每個(gè)月有代開(kāi)的專(zhuān)用發(fā)票,怎么申報(bào)增值稅,按季嗎?那前倆月怎么填申報(bào)表?
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2020-06-04
老師,你好!我剛接受的一個(gè)公司,剛查出來(lái)18年零申報(bào),開(kāi)票開(kāi)了29萬(wàn)多,小規(guī)模增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)了
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2021-08-13
年底了,我要作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是不是轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額在申報(bào)時(shí),是用手工填在增值稅申報(bào)的主表上嗎?
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2018-12-31
上個(gè)月都交5850元的增值稅,當(dāng)時(shí)申報(bào)表也在稅局大廳給改了,這個(gè)月申報(bào)多交的稅款在填在那一個(gè)欄次
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2017-09-01
老師,我們是一般納稅人公司,現(xiàn)在申報(bào)2023年第4季度的所得稅,本年累計(jì)收入是按利潤(rùn)表上的本年收來(lái)填嗎,因?yàn)槲以鲋刀惿陥?bào)表是收入和利潤(rùn)表的收入不一樣,11月份有做了一個(gè)外購(gòu)商品送客戶(hù)做視同銷(xiāo)售,變成增值稅申報(bào)表的收入會(huì)比利潤(rùn)表多,那所得稅申報(bào)的收入要按哪個(gè)數(shù)據(jù)來(lái)填
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2024-01-12
生產(chǎn)企業(yè)出口的銷(xiāo)售收入,在增值稅的申報(bào)表中,填附表一(開(kāi)具其他發(fā)票銷(xiāo)售還是未開(kāi)具發(fā)票銷(xiāo)售額?
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2020-01-12
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,在申報(bào)增值稅時(shí)二表中的20欄(紅字專(zhuān)用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額)是填正數(shù)還是負(fù)數(shù)
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2018-09-05
老師的銀行費(fèi)用我現(xiàn)在跟銀行申請(qǐng)了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,年報(bào)還能按之前的報(bào)表填年報(bào)報(bào)表嗎?要調(diào)嗎?
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2020-05-19
想問(wèn)下老師 我4月份開(kāi)了張16%點(diǎn)的銷(xiāo)售正數(shù)發(fā)票和一張銷(xiāo)售負(fù)數(shù)發(fā)票怎么填增值稅申表附表一呢?
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2019-05-12
外貿(mào)企業(yè)出口的銷(xiāo)售收入,在增值稅的申報(bào)表中,填附表一(開(kāi)具其他發(fā)票銷(xiāo)售還是未開(kāi)具發(fā)票銷(xiāo)售額?
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2018-11-15
老師,我問(wèn)下,我這個(gè)月申報(bào)3月份有20萬(wàn)的未開(kāi)票收入16%稅率,我4月份開(kāi)16%的發(fā)票出支,我5月申報(bào)4月份的增值稅時(shí),那20萬(wàn)16%的增值稅已經(jīng)在3月份里申報(bào)了,我申報(bào)4月份增值稅時(shí)如何填報(bào)表呢?
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2019-04-14
我公司的稅控系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)在申報(bào)的時(shí)候已經(jīng)填在一般納稅人增值稅申報(bào)表的附表四了,主表第23行也已經(jīng)填寫(xiě)了,卻審核不過(guò)去?不知道什么原因?請(qǐng)老師給予指點(diǎn)。
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2018-05-07
今年5月1號(hào)之后開(kāi)出的稅率為17%的發(fā)票收入,必須要更正申報(bào)4月份增值稅報(bào)表嗎 (4月份報(bào)表填在未開(kāi)票收入攔,所屬開(kāi)票月份申報(bào)表在未開(kāi)票收入攔填寫(xiě)負(fù)數(shù)沖減)。
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2018-08-26
報(bào)稅的時(shí)候增值稅納稅申報(bào)表提取不到附表一中銷(xiāo)項(xiàng)稅額的數(shù)據(jù)是怎么回事?附表一的數(shù)據(jù)已經(jīng)填寫(xiě)保存過(guò)了。
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2019-11-13
4月份支付了一筆稅控技術(shù)維護(hù)費(fèi)280元 報(bào)稅時(shí) 應(yīng)該怎么填寫(xiě) 要在ZZ005增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表上填寫(xiě)嗎
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2020-05-11
在紅字發(fā)票信息表里選擇紅字增值稅..填開(kāi),然后點(diǎn)購(gòu)買(mǎi)方申請(qǐng),最下面的發(fā)票代碼填不起,是灰色的,怎么辦?
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2018-09-21