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一般民辦非企業(yè)醫(yī)院涉及什么稅,增值稅申報(bào)表該怎么申報(bào)
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2017-03-12
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我的增值稅申報(bào)表里面,免稅銷售額是正確的,本期免稅額的數(shù)字比我賬面數(shù)字多了0.02元,我去稅局更正,稅局說(shuō)讓我自己調(diào)賬,我應(yīng)該怎么做這個(gè)分錄調(diào)賬呢
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2019-07-06
我公司是外貿(mào)出口企業(yè),有內(nèi)銷也有外銷,現(xiàn)有一張出口退稅增值稅發(fā)票,因?qū)Ψ介_(kāi)錯(cuò),故先沖紅,又重新開(kāi)出一張,因名稱有錯(cuò)。問(wèn)一下如何填增值稅納稅申報(bào)表附表二
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2018-03-29
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的增值稅是填哪個(gè)表呢,在哪里填
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2020-11-17
開(kāi)的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票填增值稅表填應(yīng)稅勞務(wù)這還是?
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2021-07-02
這個(gè)月沒(méi)有銷售收入,只有幾張進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票,這些進(jìn)項(xiàng)只能以后月份抵扣,那么在當(dāng)月增值稅申報(bào)時(shí),要將這幾張進(jìn)項(xiàng)的增值稅填到申報(bào)表里嗎?還是等以后抵扣月份時(shí)再填寫(xiě)呢?
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2017-06-10
酒店行業(yè)小規(guī)模,未開(kāi)票金額收入怎么申報(bào),填在那一行,我只看到一般納稅人增值稅申報(bào)表里面有未開(kāi)票收入,小規(guī)模的申報(bào)表里沒(méi)有這一列。
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2020-11-20
19年12月申報(bào)增值稅申報(bào)的人申報(bào)錯(cuò)了,286.35的旅客運(yùn)輸稅額沒(méi)有記錄,表二填寫(xiě)了,主表沒(méi)有跳出來(lái),導(dǎo)致留抵稅額差這筆金額,現(xiàn)在怎么處理?
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2020-02-23
公司開(kāi)出去的技術(shù)服務(wù)費(fèi)增值稅額,在增值稅報(bào)表上怎么填寫(xiě)
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2022-01-10
土增稅預(yù)繳的計(jì)稅依據(jù)是預(yù)收款減去預(yù)繳的增值稅,但是附表一(土增稅預(yù)繳表)上只是讓填應(yīng)稅收入,應(yīng)稅收入乘以預(yù)征率就直接計(jì)算完畢了,沒(méi)有讓填預(yù)繳的增值稅,請(qǐng)問(wèn)預(yù)繳的增值稅在該表的哪里填呢
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2022-10-17
老師增值稅減免稅這個(gè)報(bào)表怎么填因?yàn)槲覀冊(cè)鲋刀愂敲舛惖?/span>
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2019-06-12
老師,自查2019-2021年應(yīng)補(bǔ)交增值稅及附加稅,我該把2019-2021年的增值稅申報(bào)表作更正申報(bào)對(duì)嗎?補(bǔ)的稅款就是應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,沒(méi)用作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的稅款,填申報(bào)表時(shí)直接在原報(bào)表的基礎(chǔ)上加上進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù)即可是嗎?
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2023-04-07
一般納稅人申報(bào)增值稅時(shí),具體需要填寫(xiě)哪些報(bào)表是不是和基礎(chǔ)信息的設(shè)置有關(guān)呢?
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2017-03-31
請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退還,增值稅申報(bào)表怎么填 我的系統(tǒng)沒(méi)有其他收益這個(gè)科目怎么辦
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2022-04-12
我們是一般納稅人,但是,我填寫(xiě)增值稅申報(bào)表時(shí)候,提示“貨運(yùn)設(shè)備未抄報(bào)”,是怎么回事
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2017-11-06
美女,在不,請(qǐng)問(wèn)增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表他里面的項(xiàng)目填列是什么啊,我有些搞不懂
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2022-05-13
代發(fā)工資按普票0稅率開(kāi)具后,申報(bào)增值稅時(shí)體現(xiàn)在免稅欄,減免稅明細(xì)表如何填寫(xiě)
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2019-07-12
老師您好,什么情況下才需要填寫(xiě)“增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料”呢?
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2020-07-01
老師,金稅盤(pán)的服務(wù)費(fèi)發(fā)票,在申報(bào)增值稅的時(shí)候,應(yīng)該在這個(gè)表的具體什么位置填寫(xiě)?
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2022-08-03
增值稅納稅申報(bào)表中的應(yīng)稅銷售額,6月份報(bào)的時(shí)候少填了500,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了該怎么辦?
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2018-09-07