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納稅申報(bào)表一般項(xiàng)目和即征即退項(xiàng)目是分開(kāi)填寫嗎?增值稅主表一般項(xiàng)目的累計(jì)數(shù)包括即征即退的嗎?
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2024-08-26
填寫增值稅申報(bào)表時(shí)、是不是所有固定資產(chǎn)總額都要在(固定資產(chǎn)(不含不動(dòng)產(chǎn))進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況表)反應(yīng)?
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2017-03-23
請(qǐng)教,我們公司剛成立不久,報(bào)增值稅點(diǎn)附表四跳出這個(gè)加計(jì)抵減政策的聲明,要填寫嗎
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2019-07-05
異地預(yù)交增值稅,并且有留底稅費(fèi),附表四怎么填寫
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2019-10-14
增值稅報(bào)稅前幾個(gè)表格是不是不需要我填寫,只需要核對(duì)金額然后保存啊
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2019-12-05
老師,我們是一般納稅人公司,現(xiàn)在申報(bào)2023年第4季度的所得稅,本年累計(jì)收入是按利潤(rùn)表上的本年收來(lái)填嗎,因?yàn)槲以鲋刀惿陥?bào)表是收入和利潤(rùn)表的收入不一樣,11月份有做了一個(gè)外購(gòu)商品送客戶做視同銷售,變成增值稅申報(bào)表的收入會(huì)比利潤(rùn)表多,那所得稅申報(bào)的收入要按哪個(gè)數(shù)據(jù)來(lái)填
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2024-01-12
老師,我12月份申報(bào)11月份增值稅的時(shí)候,有份發(fā)票是員工福利稅費(fèi)2000多元,做了勾選不抵扣,但是填寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候不小心把2000多元填到附表二(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),導(dǎo)致當(dāng)月多交了2000多元的稅?,F(xiàn)在申報(bào)12月份的稅時(shí)發(fā)現(xiàn)增值稅申報(bào)表上主表25和30蘭兩個(gè)數(shù)不一樣,相差了上期多交的2000多元稅費(fèi),現(xiàn)在不知道要不要修改,麻煩老師幫我看看。
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2022-01-04
老師,我是小白,我點(diǎn)報(bào)增值稅的時(shí)候,它出現(xiàn)了這個(gè),是不是要我填寫財(cái)務(wù)報(bào)表還是什么意思
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2019-06-14
我公司的稅控系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)在申報(bào)的時(shí)候已經(jīng)填在一般納稅人增值稅申報(bào)表的附表四了,主表第23行也已經(jīng)填寫了,卻審核不過(guò)去?不知道什么原因?請(qǐng)老師給予指點(diǎn)。
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2018-05-07
今年5月1號(hào)之后開(kāi)出的稅率為17%的發(fā)票收入,必須要更正申報(bào)4月份增值稅報(bào)表嗎 (4月份報(bào)表填在未開(kāi)票收入攔,所屬開(kāi)票月份申報(bào)表在未開(kāi)票收入攔填寫負(fù)數(shù)沖減)。
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2018-08-26
報(bào)稅的時(shí)候增值稅納稅申報(bào)表提取不到附表一中銷項(xiàng)稅額的數(shù)據(jù)是怎么回事?附表一的數(shù)據(jù)已經(jīng)填寫保存過(guò)了。
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2019-11-13
7773申請(qǐng)了個(gè)人所得稅也會(huì)從工資裡扣錢嗎
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2021-10-24
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口業(yè)務(wù)增值稅報(bào)表主表的免抵退應(yīng)退稅額欄應(yīng)該填上個(gè)月申報(bào)系統(tǒng)里的匯總表應(yīng)退稅額是嗎
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2020-03-04
老師,我問(wèn)下,我這個(gè)月申報(bào)3月份有20萬(wàn)的未開(kāi)票收入16%稅率,我4月份開(kāi)16%的發(fā)票出支,我5月申報(bào)4月份的增值稅時(shí),那20萬(wàn)16%的增值稅已經(jīng)在3月份里申報(bào)了,我申報(bào)4月份增值稅時(shí)如何填報(bào)表呢?
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2019-04-14
本月開(kāi)具促銷服務(wù)費(fèi),為什么在申報(bào)時(shí)附表三不填,提交申報(bào)時(shí)主表和附表三有問(wèn)題,要強(qiáng)制申報(bào)才行。附表三填了之后,申報(bào)就通過(guò)了呢。我不是營(yíng)改增企業(yè),按道理是不需要填附表三的
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2022-03-13
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下,小規(guī)模只要本季度沒(méi)有收入增值稅申報(bào)表都是零申報(bào),對(duì)嗎?
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2023-10-17
4月份支付了一筆稅控技術(shù)維護(hù)費(fèi)280元 報(bào)稅時(shí) 應(yīng)該怎么填寫 要在ZZ005增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表上填寫嗎
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2020-05-11
在紅字發(fā)票信息表里選擇紅字增值稅..填開(kāi),然后點(diǎn)購(gòu)買方申請(qǐng),最下面的發(fā)票代碼填不起,是灰色的,怎么辦?
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2018-09-21
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司取得火車票,在填增值稅納稅申報(bào)表附列資料二時(shí),火車票的進(jìn)項(xiàng)稅填到8b一欄還是10欄?
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2019-07-08
老師,建筑業(yè)小規(guī)模納稅人,本季度銷售額579820.79元,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)增值稅時(shí)需要填寫哪幾個(gè)表,對(duì)應(yīng)填寫哪欄哪行?感謝
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2023-07-01