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遞延收益每年是按折舊進(jìn)入營(yíng)業(yè)外收入了,所得稅年度會(huì)算是否還要調(diào)增
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2019-04-16
你是,我想問(wèn)下如果是學(xué)生在外兼職,那他的兼職所得是不是要繳納個(gè)稅啊
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2022-02-20
老師,我公司是投資公司,對(duì)外投資股權(quán),怎么做才能在企業(yè)所得稅前扣除呢
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2022-04-08
能把3收3費(fèi)所得稅,2成2益外加減,最后再加一調(diào)整,說(shuō)的詳細(xì)點(diǎn)嗎?謝謝
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2018-10-20
老師,贈(zèng)送購(gòu)物卡給外單位人員,需要按照“偶然所得”代扣代繳個(gè)稅,如何做賬
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2019-09-11
火龍果基地人員意外保險(xiǎn)費(fèi)怎么做分錄?在做企業(yè)所得稅時(shí)能稅前扣除嗎?
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2019-05-28
申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,營(yíng)業(yè)收入的數(shù)據(jù)是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入加營(yíng)業(yè)外收入嗎?
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2019-01-13
外地建筑企業(yè)在北京施工需要繳納個(gè)人所得稅嗎?若需要,按什么比例?謝謝
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2019-06-10
計(jì)算個(gè)人所得稅 綜合所得應(yīng)納稅所得額時(shí),工資、薪金所得、勞務(wù)報(bào)酬所得、稿酬所得、特許權(quán)使用費(fèi)所得,這四項(xiàng)全都是×(1-20%)嗎?
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2019-03-03
借 所得稅費(fèi)用1272.82 貸 應(yīng)交稅費(fèi)1272.82 借 應(yīng)交稅費(fèi) 1272.82 貸 其他應(yīng)付款1272.82 結(jié)轉(zhuǎn)所得稅 借本年利潤(rùn) 1272.82 貸所得稅費(fèi)用1272.82 繳納滯納金 借營(yíng)業(yè)外支出 1.27 貸其他應(yīng)付款1.27 結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出 借本年利潤(rùn)1.27 貸營(yíng)業(yè)外支出1.27 老師這筆其他應(yīng)付款可以直接現(xiàn)金支付還給出資律師可以嗎 借其他應(yīng)付款1274.09 貸現(xiàn)金 1274.09
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2020-03-18
一般納稅人企業(yè),在當(dāng)月有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額19235.21元,沒開銷項(xiàng)發(fā)票,那分錄是:借 庫(kù)存商品17022.31、應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅19235.21 貸:銀行存款36257.52。 那在國(guó)稅報(bào)表增值稅欄里面是否應(yīng)填在待抵扣進(jìn)項(xiàng)欄內(nèi)?
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2019-08-06
計(jì)算題 1、我國(guó)居民個(gè)人李某為甲外商投資企業(yè)的高級(jí)管理人員,本年度其收人情況如下: (1)每月從雇傭單位甲外商投資企業(yè)取得稅前工資、薪金收入18 000元;向乙公司轉(zhuǎn)讓自己的專利權(quán)的使用權(quán),取得稅前收入20 000元;受托為丙公司做工程設(shè)計(jì),獲得稅前工程設(shè)計(jì)收入48 000元。 (2)取得股權(quán)轉(zhuǎn)讓收益20 000元。 (3)購(gòu)物中獎(jiǎng)獲得稅前獎(jiǎng)金收入25 000元。 李某本年度專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除共計(jì)50 000元。 要求:計(jì)算李某全年應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅。(寫清計(jì)算步驟)
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2020-06-05
老師,收到政府補(bǔ)貼:會(huì)計(jì)分錄是借銀行存款5W 貸營(yíng)業(yè)外收入5W 那在做所得稅匯算清繳的時(shí)候,需要把這個(gè)5W在哪個(gè)表格中調(diào)減么?
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2024-04-17
我單位有利潤(rùn)表有其他收益,400多萬(wàn),年度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)2萬(wàn)多,電子稅務(wù)局年報(bào)利潤(rùn)表沒有其他收益科目,我應(yīng)該把其他收益填哪里?我目前是填到營(yíng)業(yè)外收入的,這樣營(yíng)業(yè)利潤(rùn)就是負(fù)的400多萬(wàn),填所得稅匯算清繳主表的時(shí)候不管是代入數(shù)據(jù)還是手工填財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),減免表數(shù)據(jù)帶不過(guò)來(lái)(我們符合小微,彌補(bǔ)之前虧損后利潤(rùn)在170多萬(wàn)) 問(wèn)題一:主表帶不過(guò)來(lái)減免表數(shù)據(jù),我們得多交30多萬(wàn)稅,很奇怪,總是帶不過(guò)來(lái),換電腦,換系統(tǒng),數(shù)據(jù)初始化多次都不行?是啥原因尼? 問(wèn)題二:我把財(cái)報(bào)利潤(rùn)表里其他收益填入營(yíng)業(yè)收入,減免數(shù)據(jù)就能帶過(guò)來(lái),其他收益是財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)于我們免租折扣給的一個(gè)補(bǔ)貼,我能把其他收益填入利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入嗎?這樣的話減免表數(shù)據(jù)能帶過(guò)來(lái)
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2021-05-23
老師,您好,利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)外收入比所得稅匯算清繳上的多2分錢,導(dǎo)致利潤(rùn)總額和匯算清繳也相差了2分錢,該怎么處理?
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2019-07-12
希老師,你好,公司利潤(rùn)表中的營(yíng)業(yè)外收入比所得稅匯算清繳上的營(yíng)業(yè)外收入多了2分錢,導(dǎo)致利潤(rùn)總額也差了2分錢,要怎么處理呢?審計(jì)發(fā)現(xiàn)的這個(gè)問(wèn)題
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2019-07-12
某企業(yè)通過(guò)市政府向?yàn)?zāi)區(qū)捐款100萬(wàn),直接向受災(zāi)小學(xué)捐贈(zèng)30萬(wàn),均已計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出。該企業(yè)當(dāng)年的利潤(rùn)總額1500萬(wàn)。不考慮其它調(diào)整事項(xiàng),本年度企業(yè)應(yīng)納稅所得額為( ) 企業(yè)通政府、公益性社會(huì)組織等捐贈(zèng)的用于慈善、公益等事業(yè)的支出不超過(guò)利潤(rùn)總額的12%部分允許扣除。 書上是1500*12%=180。 老師,為什么不是(1500+30)*0.12
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2020-04-02
老師您好~申報(bào)所得稅風(fēng)險(xiǎn)提示:所得稅減免優(yōu)惠明細(xì)表中項(xiàng)目收入大于營(yíng)業(yè)收入、要求核實(shí)、這塊兒的話因?yàn)槲覀兊拿舛愂杖氚藸I(yíng)業(yè)外收入、這樣的話就是合理呢?
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2021-05-19
小微企業(yè)所得稅計(jì)提 是按減免后的金額計(jì)提還是減免前的 比如應(yīng)繳所得稅8萬(wàn) 減免后應(yīng)繳納4萬(wàn) 那我這個(gè)月是按四萬(wàn)計(jì)提,下個(gè)月繳納以后做到營(yíng)業(yè)外收入的減免里面還是這個(gè)月就按四萬(wàn)計(jì)提? 如果按減免后的計(jì)提 減免的部分需要做會(huì)計(jì)處理做分錄營(yíng)業(yè)外收入 所得稅減免里面嗎 是當(dāng)月做還是第二個(gè)月繳納以后做?
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2017-07-13
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)我19年罰款應(yīng)該記入營(yíng)業(yè)外支出,但我記入管理費(fèi)用了,所得稅匯算清繳時(shí)怎么處理呢,調(diào)增那我得寫罰款調(diào)增啊,但是費(fèi)用里面我
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2020-04-16