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老師,我12月份申報11月份增值稅的時候,有份發(fā)票是員工福利稅費2000多元,做了勾選不抵扣,但是填寫增值稅申報表的時候不小心把2000多元填到附表二(進項稅額轉出),導致當月多交了2000多元的稅。現(xiàn)在申報12月份的稅時發(fā)現(xiàn)增值稅申報表上主表25和30蘭兩個數(shù)不一樣,相差了上期多交的2000多元稅費,現(xiàn)在不知道要不要修改,麻煩老師幫我看看。
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2022-01-04
老師,我們是一般納稅人公司,現(xiàn)在申報2023年第4季度的所得稅,本年累計收入是按利潤表上的本年收來填嗎,因為我增值稅申報表是收入和利潤表的收入不一樣,11月份有做了一個外購商品送客戶做視同銷售,變成增值稅申報表的收入會比利潤表多,那所得稅申報的收入要按哪個數(shù)據(jù)來填
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2024-01-12
請教,我們公司剛成立不久,報增值稅點附表四跳出這個加計抵減政策的聲明,要填寫嗎
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2019-07-05
異地預交增值稅,并且有留底稅費,附表四怎么填寫
1/1842
2019-10-14
增值稅報稅前幾個表格是不是不需要我填寫,只需要核對金額然后保存啊
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2019-12-05
老師,我問下,我這個月申報3月份有20萬的未開票收入16%稅率,我4月份開16%的發(fā)票出支,我5月申報4月份的增值稅時,那20萬16%的增值稅已經(jīng)在3月份里申報了,我申報4月份增值稅時如何填報表呢?
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2019-04-14
我公司的稅控系統(tǒng)服務費在申報的時候已經(jīng)填在一般納稅人增值稅申報表的附表四了,主表第23行也已經(jīng)填寫了,卻審核不過去?不知道什么原因?請老師給予指點。
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2018-05-07
今年5月1號之后開出的稅率為17%的發(fā)票收入,必須要更正申報4月份增值稅報表嗎 (4月份報表填在未開票收入攔,所屬開票月份申報表在未開票收入攔填寫負數(shù)沖減)。
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2018-08-26
老師,我想問下,小規(guī)模納稅人每個月有代開的專用發(fā)票,怎么申報增值稅,按季嗎?那前倆月怎么填申報表?
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2020-06-04
老師,你好!我剛接受的一個公司,剛查出來18年零申報,開票開了29萬多,小規(guī)模增值稅申報表怎么填寫了
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2021-08-13
年底了,我要作進項稅額轉出,是不是轉出的進項稅額在申報時,是用手工填在增值稅申報的主表上嗎?
1/1341
2018-12-31
上個月都交5850元的增值稅,當時申報表也在稅局大廳給改了,這個月申報多交的稅款在填在那一個欄次
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2017-09-01
報稅的時候增值稅納稅申報表提取不到附表一中銷項稅額的數(shù)據(jù)是怎么回事?附表一的數(shù)據(jù)已經(jīng)填寫保存過了。
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2019-11-13
老師,我是小白,我點報增值稅的時候,它出現(xiàn)了這個,是不是要我填寫財務報表還是什么意思
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2019-06-14
生產(chǎn)企業(yè)出口的銷售收入,在增值稅的申報表中,填附表一(開具其他發(fā)票銷售還是未開具發(fā)票銷售額?
1/1723
2020-01-12
進項稅轉出,在申報增值稅時二表中的20欄(紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額)是填正數(shù)還是負數(shù)
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2018-09-05
想問下老師 我4月份開了張16%點的銷售正數(shù)發(fā)票和一張銷售負數(shù)發(fā)票怎么填增值稅申表附表一呢?
1/597
2019-05-12
老師的銀行費用我現(xiàn)在跟銀行申請了增值稅專用發(fā)票,年報還能按之前的報表填年報報表嗎?要調嗎?
1/609
2020-05-19
外貿企業(yè)出口的銷售收入,在增值稅的申報表中,填附表一(開具其他發(fā)票銷售還是未開具發(fā)票銷售額?
1/3105
2018-11-15
4月份支付了一筆稅控技術維護費280元 報稅時 應該怎么填寫 要在ZZ005增值稅減免稅申報明細表上填寫嗎
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2020-05-11