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個(gè)體工商戶(hù)按其額定銷(xiāo)售額90300,當(dāng)開(kāi)票只有,六萬(wàn)多的時(shí)候,增值稅申報(bào)表的本期免稅額,該怎樣填寫(xiě)?木期和累計(jì)都是1805.9嗎?還是本期填1805.94,累計(jì)填2709,或者都是填2709
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2022-01-13
老師,我們是個(gè)體工商戶(hù),然后是核定銷(xiāo)售額111300,但我們也有自己申請(qǐng)專(zhuān)票開(kāi)具。專(zhuān)票不含稅合計(jì)257039.1,普票合計(jì)30208.93。然后增值稅申報(bào)表怎么填制
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2020-07-19
老師,增值稅申報(bào)表二進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的“金額”是含稅還是不含稅呢
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2019-09-16
增值稅申報(bào)表 顯示所屬行業(yè)為普通貨物道路運(yùn)輸 屬于交通運(yùn)輸業(yè)范疇嗎?
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2019-08-21
一般民辦非企業(yè)醫(yī)院涉及什么稅,增值稅申報(bào)表該怎么申報(bào)
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2017-03-12
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我的增值稅申報(bào)表里面,免稅銷(xiāo)售額是正確的,本期免稅額的數(shù)字比我賬面數(shù)字多了0.02元,我去稅局更正,稅局說(shuō)讓我自己調(diào)賬,我應(yīng)該怎么做這個(gè)分錄調(diào)賬呢
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2019-07-06
老師,您好,現(xiàn)在申報(bào)增值稅,不知怎樣的都沒(méi)有表格出來(lái)
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2020-02-19
像申報(bào)小規(guī)模的增值稅報(bào)表,填表時(shí),金額填入稅額是自動(dòng)跳,稅額是自動(dòng)跳的就跟稅盤(pán)的有差,又改不了,這個(gè)差額要怎么調(diào)整?
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2019-01-11
關(guān)于增值稅申報(bào)表待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的填寫(xiě),這個(gè)表示自動(dòng)生成的,我是不是不要?jiǎng)铀??還是我手動(dòng)填寫(xiě)下面的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額項(xiàng)?
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2016-06-06
出口免抵退增值稅申報(bào)表中不得抵扣部分結(jié)轉(zhuǎn)成本填在附表二18欄 免抵退稅辦法不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,那退稅那部分怎么填?
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2020-04-03
建筑業(yè)收到產(chǎn)值結(jié)算單,按進(jìn)度確認(rèn)收入,增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額計(jì)入待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額。如果此筆業(yè)務(wù)本月沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票,在申報(bào)增值稅時(shí),收入已確認(rèn),此筆增值稅用不用交?如果不用交,怎么申報(bào)增值稅?把此筆業(yè)務(wù)的收入填到增值稅報(bào)表哪一行,不用交增值稅?
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2021-06-28
一般納稅人17年1月18號(hào)收到進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款書(shū),1月19日申請(qǐng)比對(duì),1月2O日 數(shù)據(jù)接受結(jié)果查詢(xún)到該信息,在 增值稅抵扣憑證稽核結(jié)果清單 顯示稽核相符,顯示稽核月份是17年1月,這個(gè)稅是 在2月申報(bào)1月份增值悅時(shí)抵扣還是 在3月申報(bào)2月份增值稅時(shí)抵扣?
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2017-06-04
土增稅預(yù)繳的計(jì)稅依據(jù)是預(yù)收款減去預(yù)繳的增值稅,但是附表一(土增稅預(yù)繳表)上只是讓填應(yīng)稅收入,應(yīng)稅收入乘以預(yù)征率就直接計(jì)算完畢了,沒(méi)有讓填預(yù)繳的增值稅,請(qǐng)問(wèn)預(yù)繳的增值稅在該表的哪里填呢
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2022-10-17
預(yù)交增值稅的表要填嗎 什么情況下這個(gè)是要填寫(xiě)的
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2017-07-12
小規(guī)模報(bào)增值稅填報(bào)表的10行是不是填不含稅金額
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2022-04-15
老師增值稅減免稅這個(gè)報(bào)表怎么填因?yàn)槲覀冊(cè)鲋刀愂敲舛惖?/span>
1/627
2019-06-12
公司和政府部門(mén)簽訂了一份合同,對(duì)方要求先開(kāi)票出來(lái)。關(guān)於繳稅這個(gè),可不可以申請(qǐng)延後繳稅
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2017-03-23
老師,我先填了增值納稅申報(bào)表,數(shù)據(jù)是,代開(kāi)專(zhuān)票+自開(kāi)共18053 42,然后普票是31413.58!填好了我也申報(bào)了,沒(méi)交費(fèi),我就去填附加稅,他就自動(dòng)生成啦,我就不知道怎么填了
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2019-07-02
增值稅納稅申報(bào)表附列資料二的進(jìn)項(xiàng)稅數(shù)據(jù)是自己填寫(xiě)還是在數(shù)據(jù)準(zhǔn)備區(qū)導(dǎo)入啊?
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2022-04-01
在填制企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表A類(lèi)的時(shí)候,稅金及附加是銷(xiāo)售商品的增值稅么?
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2019-11-27