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1、金稅盤(pán)490及維修費(fèi)330共820元,全額抵扣,不需要認(rèn)證嗎? 2、820元是如果要抵扣,是填附表四--稅額抵減情況表(增值稅稅空系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維修費(fèi)),是不是同時(shí)還要在填代碼的附表”增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表“再填一次, 3、如果這張表都填了會(huì)自動(dòng)生成在主表嗎?還是820元要手工填到主表?
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2017-12-14
公司開(kāi)出去的技術(shù)服務(wù)費(fèi)增值稅額,在增值稅報(bào)表上怎么填寫(xiě)
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2022-01-10
2018年匯算時(shí)調(diào)增了400萬(wàn)視同銷(xiāo)售收入,2019年才開(kāi)的發(fā)票申報(bào)增值稅。那請(qǐng)問(wèn)19年的所得稅匯算是不是應(yīng)該收入直接調(diào)減400萬(wàn)?在哪一欄填寫(xiě)?這樣增值稅申報(bào)表和所得稅申報(bào)表的收入不匹配有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警?
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2020-04-29
我公司是外貿(mào)出口企業(yè),有內(nèi)銷(xiāo)也有外銷(xiāo),現(xiàn)有一張出口退稅增值稅發(fā)票,因?qū)Ψ介_(kāi)錯(cuò),故先沖紅,又重新開(kāi)出一張,因名稱(chēng)有錯(cuò)。問(wèn)一下如何填增值稅納稅申報(bào)表附表二
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2018-03-29
每年需要把全年增值稅申報(bào)表跟財(cái)務(wù)報(bào)表交到稅務(wù)局去,,還需要交哪些呢?地稅申報(bào)的要不要交
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2017-03-11
個(gè)體工商戶(hù)按其額定銷(xiāo)售額90300,當(dāng)開(kāi)票只有,六萬(wàn)多的時(shí)候,增值稅申報(bào)表的本期免稅額,該怎樣填寫(xiě)?木期和累計(jì)都是1805.9嗎?還是本期填1805.94,累計(jì)填2709,或者都是填2709
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2022-01-13
老師,我們是個(gè)體工商戶(hù),然后是核定銷(xiāo)售額111300,但我們也有自己申請(qǐng)專(zhuān)票開(kāi)具。專(zhuān)票不含稅合計(jì)257039.1,普票合計(jì)30208.93。然后增值稅申報(bào)表怎么填制
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2020-07-19
老師,增值稅申報(bào)表二進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的“金額”是含稅還是不含稅呢
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2019-09-16
增值稅申報(bào)表 顯示所屬行業(yè)為普通貨物道路運(yùn)輸 屬于交通運(yùn)輸業(yè)范疇嗎?
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2019-08-21
一般民辦非企業(yè)醫(yī)院涉及什么稅,增值稅申報(bào)表該怎么申報(bào)
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2017-03-12
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我的增值稅申報(bào)表里面,免稅銷(xiāo)售額是正確的,本期免稅額的數(shù)字比我賬面數(shù)字多了0.02元,我去稅局更正,稅局說(shuō)讓我自己調(diào)賬,我應(yīng)該怎么做這個(gè)分錄調(diào)賬呢
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2019-07-06
你好老師,小規(guī)模納稅人代開(kāi)專(zhuān)票,增值稅和城建稅已預(yù)繳,申報(bào)表里如果填寫(xiě)所有預(yù)繳費(fèi)用,會(huì)顯示需要退稅,如果填寫(xiě)增值稅會(huì)顯示和已預(yù)繳不符
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2022-01-03
營(yíng)業(yè)外收入算入了增值稅申報(bào)表導(dǎo)致實(shí)際繳納比計(jì)提的多了
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2015-11-09
老師增值稅申報(bào)表里面的面的免抵退銷(xiāo)售額誤申報(bào)成免稅銷(xiāo)售額了,并且已申報(bào)已繳費(fèi),要怎么才能更正錯(cuò)誤?這會(huì)對(duì)企業(yè)產(chǎn)生哪些影響
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2019-09-09
老師 我公司汽車(chē)搖號(hào) 需要填報(bào)數(shù)據(jù),要求是單位2019年1月1日至2019年12月31日實(shí)際已繳納入庫(kù)的增值稅稅額(不含城建稅和教育費(fèi)附加)不扣除上年度退稅稅額。我有增值稅申報(bào)表 但是不知道填哪個(gè)數(shù)?請(qǐng)老師幫我看看!
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2020-06-28
交的金稅盤(pán)的維護(hù)費(fèi),那在增值稅申報(bào)表中是不是直接把數(shù)額減掉個(gè)體工商戶(hù)不需要交報(bào)表吧
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2017-03-31
老師,財(cái)務(wù)報(bào)表不是每月一做嗎?我怎么點(diǎn)財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)去也是讓我填寫(xiě)增值稅,點(diǎn)其他稅種進(jìn)去也是讓我填寫(xiě)增值稅呀?財(cái)務(wù)報(bào)表可以不用填的嗎?
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2019-06-06
您好!我想咨詢(xún)一下,這個(gè)表格我們繳納的一般增值稅是負(fù)數(shù)怎么處理呢,直接填寫(xiě)負(fù)數(shù)嗎??
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2019-06-10
老師,我們是一般納稅人公司,現(xiàn)在申報(bào)2023年第4季度的所得稅,本年累計(jì)收入是按利潤(rùn)表上的本年收來(lái)填嗎,因?yàn)槲以鲋刀惿陥?bào)表是收入和利潤(rùn)表的收入不一樣,11月份有做了一個(gè)外購(gòu)商品送客戶(hù)做視同銷(xiāo)售,變成增值稅申報(bào)表的收入會(huì)比利潤(rùn)表多,那所得稅申報(bào)的收入要按哪個(gè)數(shù)據(jù)來(lái)填
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2024-01-12
老師小規(guī)模一個(gè)季度開(kāi)1個(gè)點(diǎn)不含稅收入9900.99,增值稅申報(bào)表增值申報(bào)?。?/span>
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2020-07-10