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老師,倉庫是用來放庫存商品的,以銷售為主的公司,這個倉庫的租金是記到管理費(fèi)用還是銷售費(fèi)用呢?
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2016-08-25
公司是公益性公司,做教育培訓(xùn),不收學(xué)員學(xué)費(fèi),免費(fèi)提供服務(wù)、場所,但是跟供應(yīng)商合作,供應(yīng)商提供,各科根據(jù)課程收費(fèi),替供應(yīng)商代收學(xué)員學(xué)費(fèi),第二個月結(jié)算給供應(yīng)商,并從他們收入中扣取30%~50%的服務(wù)費(fèi),作為收入,此為背景,那么平時的門店發(fā)生的各項費(fèi)用包括租金都計什么科目?管理費(fèi)用還是銷售費(fèi)用?
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2017-01-07
庫存商品的運(yùn)費(fèi)發(fā)票晚到一個月,上月已結(jié)賬,我是入下月的庫存商品還是管理費(fèi)用?
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2020-02-06
商業(yè)企業(yè)倉儲人員工資計入管理費(fèi)用還是銷售費(fèi)用?
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2019-01-09
有時廠里司機(jī)出車是送貨,有時又是去供應(yīng)商那里拉原材料回來,針對產(chǎn)生的油費(fèi)、過路費(fèi)、停車費(fèi),那到底是應(yīng)該計銷售費(fèi)用好些,還是管理費(fèi)用好些
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2017-02-24
請問7月1日,已開票銷售商品在運(yùn)輸?shù)娇蛻魰r,由于物流司機(jī)的疏忽,商品被壓壞,如何進(jìn)行處理? 7月5日,司機(jī)對損壞的商品進(jìn)行了原價賠償,求此過程會計分錄司機(jī)屬于外部聘用的司機(jī)現(xiàn)在存在兩種爭議:1、對賠償計入收入,2、計入管理費(fèi)用(原因是司機(jī)屬于外部的)
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2019-08-01
商貿(mào)公司計提折舊,借管理費(fèi)用,貸累計折舊,結(jié)果不平,累計折舊余額在期末貸方為負(fù)數(shù)~?
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2018-08-15
老師,公司采購了一批商品,作為代理客戶樣品下發(fā)的,進(jìn)項稅可以抵扣嗎?入庫時計入庫存商品,給代理客戶可以計入“管理費(fèi)用——樣品費(fèi)”嗎?
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2021-12-14
老師咨詢下,庫存商品盤盈是做其他應(yīng)收,還是沖銷管理費(fèi)用
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2020-03-18
商貿(mào)企業(yè)存貨費(fèi)用較少的可以直接計入管理費(fèi)用還是銷售費(fèi)用?為啥
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2017-05-04
老師,影樓籌建期買的手套,飾品記入管理費(fèi)用開辦費(fèi),還是庫存商品
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2019-08-07
在做社??圪M(fèi)的會計分錄時, 借:管理費(fèi)用—社保 其他應(yīng)收款—社保 貸:銀行存款 管理費(fèi)用多記,其他應(yīng)收款少記,已經(jīng)結(jié)賬,請問下月要怎么進(jìn)行調(diào)賬?
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2018-10-26
商標(biāo)代理行業(yè)要給商標(biāo)局支付官費(fèi),但是預(yù)付的。支付時:借:預(yù)付賬款-商標(biāo)局,貸:銀行存款。收到商標(biāo)局開具的發(fā)票:借:應(yīng)付賬款-商標(biāo)官費(fèi),貸:預(yù)付賬款-商標(biāo)局。收到客戶匯款:借:銀行存款,貸:應(yīng)付賬款-商標(biāo)官費(fèi),貸:營業(yè)收入-代理費(fèi)。
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2019-09-10
商業(yè)企業(yè)經(jīng)常發(fā)生返利行為,賬務(wù)怎么處理啊
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2018-07-21
2018年銷售的商品2019年退回如何進(jìn)行賬務(wù)處理
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2019-10-11
商品因質(zhì)量問題發(fā)生換貨,怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
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2021-08-18
商品因質(zhì)量問題發(fā)生換貨,怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
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2021-08-17
公司賬戶收到的第一筆投資款是“法人的老公”代替法人存入銀行的,這個外賬怎么處理啊,就是怎么做分錄
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2017-08-11
我們屬于建設(shè)單位,購買辦公使用的固定資產(chǎn)時,我的賬務(wù)處理是 借:其他投資—辦公設(shè)備 貸:銀行存款 計提固定資產(chǎn)折舊時,我的賬務(wù)處理是 借:待攤投資—建設(shè)單位管理費(fèi)—固定資產(chǎn)使用費(fèi) 貸:累計折舊 請問老師,這個賬務(wù)處理對嗎?如果不對?要怎么做分錄?
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2020-04-25
我去年交社保,多交了一個人的,沒有計提,直接做的賬務(wù)處理是:借:管理費(fèi)用--社保 1232.8 其他應(yīng)付款--代扣 493.12 貸:銀行存款 1725.92 本來應(yīng)該正常交一個人賬務(wù)處理是: 借:管理費(fèi)用--社保 616.4其他應(yīng)付款--代扣 246.56 貸:銀行存款 862.96后來多交的那一個人的社保今年3月從公戶退回來了,我應(yīng)該做怎樣的賬務(wù)處理呢?
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2018-04-04