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我購買了一臨街商鋪,交由一商業(yè)管理公司管理。請問增值稅、房產(chǎn)稅、城市維護建設稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、印花稅、個人所得稅中哪些稅該我承擔哪些該由管理公司承擔?
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2019-09-14
星海公司1月30日核算職工工資。分配工資時,生產(chǎn)車間工人的工資為120000元,車間管理人員的工資為10000元,行政管理部門人員的工資為30000元,在建工程人員的工資為15000元。并于1月31日進行發(fā)放。編制1月30日和1月31日的會計分錄。
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2023-06-20
現(xiàn)在要更正三月份的錯誤分錄,分錄內(nèi)容是把現(xiàn)金支付的管理費,職工薪酬和一筆現(xiàn)金全部記成了銀行存款支付的?,F(xiàn)在要更正的分錄應該怎么寫呢?
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2017-06-05
上個月做賬的時候招聘費發(fā)票還沒收到,我做的分錄是借管理費貸銀行存款,現(xiàn)在發(fā)票收到了怎么做分錄啊
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2017-11-03
老師您好,建筑行業(yè)掛靠別人,在提供進項發(fā)票的情況下,對方收取管理費,一般是幾個點呢?
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2022-02-19
你好我是建筑行業(yè),請問他人掛靠我司,開具發(fā)票不是我公司收入,實際收入是收取掛靠管理費,那開了發(fā)票我分錄應該怎么寫呢
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2021-12-30
老師: 您好! 請問建筑行業(yè),我們集團公司是總包,簽分包合同給下面的A公司,為什么A公司要上繳管理費給集團呢
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2021-08-20
老師,像勞務公司前面一個會計做工資出去報個稅的,但是后面這個工人又開票回來,而且開票金額少過轉(zhuǎn)的工資,這個要怎么做分錄呢?前面的分錄是借:管理費費用-工資 貸銀行存款,那后面票回來我們怎么做分錄呢
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2024-08-08
老師,我們是勞務公司,然后簽了一個項目工程,但是我們掛靠的是別的公司名下的。我們公司給這個掛靠公司按照我們和這個工程公司簽合同價款給掛靠公司開票,然后掛靠公司扣我們管理費和稅款,這個流程有點暈,您給我講一下吧?才接觸建筑行業(yè)
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2020-06-23
預算管理的方法有哪兩種
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2021-01-21
請教老師支付費用對公走賬但是發(fā)票取不到的賬務處理 借:管理費用-電話費 貸:銀行 借:應付賬款-公司 貸:銀行
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2015-09-10
公司租賃個人商鋪注冊、辦公,已辦理租賃備案,租賃稅、水費、電費及物業(yè)管理費由公司承擔,但發(fā)票的抬頭為房東的個人名,租金及這些費用由法人的個人賬戶扣帳,那怎樣做賬?怎樣把錢報銷給法人?
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2017-10-21
我公司一般納稅人,取得稅控技術服務費發(fā)票。這么做分錄對嗎?借:管理費用貸:銀行存款借:應交稅金_應交增值稅-減免稅款貸:管理費用
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2018-04-04
小規(guī)模納稅人當月購買金稅盤,借:管理費用 貸:銀行存款,那當月不用交稅我還要不要做一筆借:應交稅費-增值稅減免稅款 貸:管理費用
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2019-02-28
收到房租發(fā)票時(借:預付賬款 貸:銀行存款) 攤銷時(借:管理費用 貸:預付賬款) 那我抵扣的話(借:管理費用--房租費 應交稅費 貸:銀行存款)這樣對嗎?
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2017-06-07
公司的水電費或者租金取得的是普票,那做會計分錄的時候是做借管理費用 貸銀行存款 呢?還是做借 管理費用 應交增值稅 貸銀行存款???
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2020-02-28
錯誤的是管理費用社保-550,銀行550 正確的是管理 -社保500 其他應付50 銀行550(錯誤的分錄跨年了) 調(diào)整其他應付款550 貸;以前年度損益調(diào)整550嗎
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2017-03-21
工會經(jīng)費分錄,計提:借管理費用200,貸應付職工薪酬-工會經(jīng)費200,支付,借應付職工薪酬200,貸銀行存款200,退還:借銀行存款200,借管理費用200(紅字)?
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2023-03-14
公司法人一直不簽訂勞動合同,現(xiàn)在拖欠工資員工提交勞動仲裁 現(xiàn)在他把責任推給行政人事人員,說要起訴行政,這個合理嗎?
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2021-10-25
賬套主管可以進行哪些模塊的操作? 工資,固定資產(chǎn),總賬,應收款管理
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2021-10-08